2014年部門決算公開情況說明-計生局
一、盤山縣人口和計劃生育局主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國家的人口與計劃生育方針政策、法律法規(guī);負(fù)責(zé)組織實施《人口與計劃生育法》和《遼寧省人口與計劃生育條例》等計劃生育法律法規(guī)的貫徹落實,依法管理人口與計劃生育工作。
2、研究全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略,制定全縣人口發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃;制定全縣人口和計劃生育事業(yè)發(fā)展計劃;負(fù)責(zé)人口和計劃生育統(tǒng)計工作,組織實施全縣人口和計劃生育抽樣調(diào)查,參與全縣人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析研究;調(diào)查研究全縣人口與計劃生育工作情況,總結(jié)推廣經(jīng)驗,及時向縣委、縣政府反映情況和問題,提出意見和建議;配合有關(guān)部門對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政、相關(guān)部門落實人口和計劃生育責(zé)任制情況進行考核。
3、綜合管理計劃生育技術(shù)服務(wù)工作。圍繞生育、節(jié)育、不育制定生殖保健、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的規(guī)劃與規(guī)范;檢查、指導(dǎo)各級計劃生育服務(wù)站工作;協(xié)同相關(guān)部門做好出生人口性別比的綜合治理和提高出生人口素質(zhì)工作;對計劃生育技術(shù)和藥具發(fā)放進行指導(dǎo)和監(jiān)督;組織實施計劃生育科學(xué)研究的總體規(guī)劃;組織計劃生育科研成果和節(jié)育新技術(shù)的推廣應(yīng)用;負(fù)責(zé)全縣二孩生育指標(biāo)的審核、審批工作;負(fù)責(zé)組織全縣獨生子女病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定的審核上報
4、制定全縣人口與計劃生育宣傳教育工作的規(guī)劃,組織并開展全民性人口與計劃生育的宣傳教育;制定人口與計劃生育干部隊伍建設(shè)和教育培訓(xùn)規(guī)劃,負(fù)責(zé)全縣計劃生育隊伍的科技、教育、技術(shù)職稱、等級評定、考核考評的組織實施。
5 、編報全縣人口和計劃生育事業(yè)經(jīng)費和基本建設(shè)支出的預(yù)、決算及計劃生育藥具需求計劃;負(fù)責(zé)審核計劃生育節(jié)育手術(shù)免費結(jié)算;編制全縣計劃生育家庭獎勵扶助資金和各項計劃生育優(yōu)惠政策資金的預(yù)算、撥付,審核全縣獎勵扶助對象和各項計劃生育優(yōu)惠政策對象的資格確認(rèn);協(xié)同相關(guān)部門監(jiān)督獎勵扶助和優(yōu)惠政策資金運行和管理。
6、組織起草人口與計劃生育規(guī)范性文件,負(fù)責(zé)計劃生育行政處罰和執(zhí)法稽查工作;做好查假治假工作;對干部職工超生直查直處,對干部晉級晉職和評選先進進行計劃生育審查鑒定;協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好流動人口和下崗職工計劃生育管理工作;認(rèn)真做好計劃生育信訪接待工作。
7、指導(dǎo)人口和計劃生育協(xié)會的人口和計劃生育工作。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置:
全局設(shè)辦公室、宣傳股、政法股、統(tǒng)計股、科技股、流動人口辦公室、藥具站、宣傳站、計劃生育協(xié)會。
在職行政人員9人,宣傳指導(dǎo)站事業(yè)24人,技術(shù)服務(wù)站事業(yè)11人,協(xié)會3人;離退休人員10。總計57人。
三、盤山縣人口和計劃生育局2014年部門決算情況說明
?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況
1.收入總計 578.71 萬元,包括:財政撥款收入 578.71 萬元(其中:公共預(yù)算財政撥款收入 578.71 萬元),預(yù)算外收入 0 萬元 。
2.支出總計 578.71 萬元,包括:
基本支出 255.3 萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項補助,其中:工資福利支出 156.68 萬元,對個人和家庭的補助支出 55.19 萬元,商品和服務(wù)支出 43.43 萬元。
項目支出 323.41 萬元,主要用于具體用途 全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育宣傳 工作和 免費技術(shù)服務(wù) 工作。
(二)預(yù)算財政撥款支出決算情況
1.總體情況
公共預(yù)算財政撥款支出決算反映盤山縣人口和計劃生育局2014年整體公共預(yù)算財政撥款支出情況,既包括當(dāng)年公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2014年公共預(yù)算財政撥款支出 578.71 萬元,其中:基本支出 255.3 萬元,項目支出 323.41 萬元。
2.具體情況
2014年度公共預(yù)算財政撥款支出 578.71 萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出 0 萬元,社會保障和就業(yè) 51.79 萬元,醫(yī)療衛(wèi)生 526.93 萬元,農(nóng)林水事務(wù) 0 萬元,住房保障支出 0 萬元等。
?。ㄈ┕差A(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2014年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出 13.46 萬元,其中:因公出國(境)費 0 萬元,公務(wù)接待費 0 萬元,公務(wù)公車購置及運行維護費 13.46 萬元。2014年度“三公”經(jīng)費支出比2013年減少 3 萬元,下降 22 %。
(四)其他重要事項的情況說明
1.公務(wù)用車購置數(shù)及保有量
我單位2014年購置車輛 0 臺,分別是 車。到2014年末單位公務(wù)用車保有量 2 臺。
2.國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù) 0。
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