盤山縣2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財政預(yù)算(草案)的報告2016年12月28日在盤山縣第十六屆人民代表大會第五次會議上
各位代表:
受縣政府委托,我向大會報告2016年全縣財政收支預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財政收支預(yù)算草案,請予審議,并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2016年,全縣財政工作在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大有力監(jiān)督和縣政協(xié)的大力支持下,積極應(yīng)對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢和下行壓力,堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),嚴(yán)格執(zhí)行縣十六屆人大四次會議審議通過的年度預(yù)算。挖掘增收潛力,做實財政收入,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),確保了剛性支出、民生支出、重點領(lǐng)域支出的資金需求,經(jīng)濟(jì)運行總體平穩(wěn),較好的完成了全年各項預(yù)算任務(wù)。
(一)全縣預(yù)算收支執(zhí)行情況
1、全縣一般公共預(yù)算收入完成情況
財政收入。全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成83,000萬元,預(yù)計增幅為18.5%。其中:國稅部門預(yù)計完成18,813萬元,增長100%,主要是營改增政策增加收入;地稅部門預(yù)計完成46,646萬元,增長7%;財政部門預(yù)計完成17,541萬元,增長4%。非稅占比21%。
財政支出。全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成229,636萬元,同比減少33,260萬元,下降13%,主要是上年調(diào)整以前年度支出34,692萬元,剔除不可比因素34,692萬元后,可比口徑增長0.6%。
財政平衡情況。一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成83,000萬元,上級補助收入預(yù)計完成113,606萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,541萬元,調(diào)入資金47,924萬元,總收入預(yù)計完成247,071萬元。一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成229,636萬元,上解支出預(yù)計完成15,435萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年2,000萬元,總支出預(yù)計完成247,071萬元,實現(xiàn)了財政收支平衡。
2、縣本級財政預(yù)算執(zhí)行情況
縣本級財政收入。2016年縣本級一般公共財政預(yù)算收入預(yù)計完成54,423萬元,增長12%。其中:國稅部門預(yù)計完成10,826萬元,增長109%,主要是營改增政策增加收入;地稅部門完成29,678萬元,增長1%;財政部門完成13,919萬元,與上年持平。
縣本級財政支出。2016年縣本級一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成185,877萬元, 剔除不可比因素34,692萬元后,可比口徑下降2%。
重點支出項目完成情況:一般公共服務(wù)支出完成13,763萬元,增長10%;公共安全支出完成9,005萬元,增長1%;教育支出完成28,228萬元,剔除不可比因素后,增長1%;社會保障和就業(yè)支出完成26,414萬元,增長21 %;醫(yī)療衛(wèi)生支出完成22,416萬元,增長38%;農(nóng)林水事務(wù)支出完成33,510萬元,與上年持平;財政投入償還債務(wù)本息支出15,737萬元,比上年下降9%。
縣本級財政平衡情況。2016年縣本級一般公共財政預(yù)算收入預(yù)計完成54,423萬元,加上上級補助等收入后,總收入預(yù)計完成203,312萬元。一般公共財政預(yù)算支出預(yù)計完成185,877萬元,加上上解支出、補助下級支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等,總支出預(yù)計完成203,312萬元,實現(xiàn)了財政收支平衡。
3、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2016年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計完成38,939萬元,增長50%;政府性基金預(yù)算支出預(yù)計完成39,517萬元,增長1 %。
4、社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
社?;痤A(yù)算收入預(yù)計完成9,128萬元,與上年持平,社保預(yù)算支出預(yù)計完成6,984萬元,與上年持平。
5、地方政府債務(wù)情況
2016年,已用地方政府債券置換存量債務(wù)315,000萬元,共節(jié)省利息支出3,000萬元,合理安排資金償還系統(tǒng)內(nèi)必需還的債務(wù)本金408萬元,利息9,769萬元。財政部門將繼續(xù)通過一般公共預(yù)算安排、政府債券置換、調(diào)入債務(wù)單位經(jīng)營收益等方式,確保政府債務(wù)按期償還,維護(hù)政府信譽。
(二)2016年財政主要工作
1、促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長。2016 年,全縣上下堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),精準(zhǔn)調(diào)控,攻堅克難,全力應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力。一是全力抓好財政收入工作。財稅部門強化收入形勢監(jiān)測分析,及時調(diào)整征管工作重點,全力推進(jìn)依法治稅、依法管稅。加大稅收稽查力度,清收陳欠稅款,確保稅收及時、足額入庫。二是認(rèn)真落實稅費優(yōu)惠政策。落實營改增試點、小微企業(yè)稅收優(yōu)惠等結(jié)構(gòu)性減稅政策,加大清費減負(fù)工作力度,近幾年取消、停征減征行政事業(yè)性收費14項,降低部分項目收費標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)年減輕企業(yè)和社會負(fù)擔(dān)近600萬元。三是支持重點項目建設(shè)。通過發(fā)行地方政府債券、爭取中央支持等多種渠道,籌措撥付資金81,276萬元,用于宜居鄉(xiāng)村、中心線改造、東北物流產(chǎn)業(yè)園等重點項目建設(shè),為新型城鎮(zhèn)化發(fā)展增添了動力。
2、切實保障和改善民生。2016 年,全縣財政用于民生方面的支出可實現(xiàn)154,277萬元。一是累計安排資金84,188萬元,養(yǎng)老、醫(yī)療保險政策得到全面落實。二是累計安排資金4,287萬元,加大對低收入群體扶持力度。確保了困難群眾、優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補助及時足額發(fā)放。三是累計安排資金10,274萬元,用于支持開展棚戶區(qū)、農(nóng)村危房改造、公共租賃住房建設(shè)等保障性安居工程建設(shè)。四是累計安排資金52,528萬元,用于支持提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)及落實對農(nóng)民的耕地地力保護(hù)性補貼政策。五是累計安排資金3,000萬元,完成了離退休和在職人員的工資普調(diào)及補發(fā)工作。
3、深化預(yù)算改革,建立健全現(xiàn)代財政制度。一是進(jìn)一步建立和完善各項管理制度,強化管理、提高效率。制定了《盤山縣行政事業(yè)單位經(jīng)費支出管理辦法》。二是完善政府預(yù)算體系,加快預(yù)算管理制度改革。進(jìn)一步加大對政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度,增加政府可用財力。三是完善預(yù)算信息公開制度,進(jìn)一步細(xì)化公開內(nèi)容。2016年預(yù)算信息和2015年決算信息已全部公開,公開率達(dá)到100%。
4、加強財政監(jiān)督檢查,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。通過開展財政專項資金、財政財務(wù)收支以及會計信息質(zhì)量等專項監(jiān)督檢查,提高財政資金使用的安全性、合規(guī)性和有效性。2016年財政監(jiān)督實現(xiàn)了向財政管理全過程擴展,圍繞虛增財政收入和虛列支出、小金庫、財政資金閑置浪費等財經(jīng)領(lǐng)域突出問題開展監(jiān)督檢查。通過監(jiān)督檢查,全縣財政管理水平得到了進(jìn)一步提高,財政監(jiān)督在保障財政資金規(guī)范、科學(xué)、高效運行方面也發(fā)揮了積極的作用。
(三)2016年預(yù)算收支執(zhí)行中存在的問題
2016年在多重不利因素疊加影響下,財政仍保持平穩(wěn)運行。這得益于縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策,得益于縣人大、縣政協(xié)及代表委員們的監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持,是全縣上下團(tuán)結(jié)拼搏、擔(dān)當(dāng)奉獻(xiàn)、精準(zhǔn)發(fā)力的成果。
但同時,我們也清醒地認(rèn)識到,當(dāng)前仍然存在一些需要著力解決的矛盾和問題:一是受經(jīng)濟(jì)下行和結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響,財政收入中低速增長常態(tài)化,但穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等支出仍呈剛性增長,收支平衡難度越來越大;二是政府舉債空間有限與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展融資需求較大的矛盾突出,防范潛在風(fēng)險任務(wù)艱巨。三是財政收入質(zhì)量有待提升,需要進(jìn)一步降低非稅收入占比,提高五大稅種所占比例。四是財政資金使用效益尚需進(jìn)一步提高。上述突出問題,我們將高度重視,認(rèn)真研究,采取有力措施,切實加以解決。
二、2017年財政預(yù)算(草案)
2017年是全面貫徹落實黨的十八屆六中全會和市第七次黨代會精神的關(guān)鍵之年,是全面深化財稅體制改革和推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年。編制好2017年預(yù)算,對于對全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著至關(guān)重要的作用,財政部門將認(rèn)真貫徹落實縣委、縣政府部署的各項工作任務(wù),充分發(fā)揮財政職能,支持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
2017年預(yù)算安排(草案)及財政工作的總體思路是:堅持以新預(yù)算法為準(zhǔn)則,深化財稅制度改革,調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),堅持以一般公共財政收入增幅適度為原則,精化收入,細(xì)化支出,提高財政資金使用效益。加大財政資金統(tǒng)籌使用力度,盤活存量、用好增量,從嚴(yán)控制一般性支出,切實保障重點民生支出。加強政府性債務(wù)管理,有效防范財政風(fēng)險,促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
(一)全縣財政預(yù)算安排情況
1、一般公共財政預(yù)算安排
全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計91,300萬元,增長10%。其中:國稅部門預(yù)計23,300萬元,增長24%;地稅部門預(yù)計48,000萬元,增長3%;財政部門預(yù)計20,000萬元,增長14%。全縣一般公共預(yù)算支出安排208,082萬元,增長25 %。
2017年一般公共財政預(yù)算收入預(yù)計完成91,300萬元,上級補助收入預(yù)計44,272萬元,調(diào)入資金87,746萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,000萬元,總收入預(yù)計完成225,318萬元。一般公共財政預(yù)算支出預(yù)計完成208,082萬元,加上上解支出、補助下級支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等,總支出預(yù)計完成225,318萬元,實現(xiàn)了財政收支平衡。
2、縣本級財政預(yù)算安排情況
縣本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計57,300萬元,增長5.3%。其中:國稅部門預(yù)計14,197萬元,增長31%;地稅部門預(yù)計30,167萬元,增長2%,財政部門預(yù)計12,936萬元,下降7%。加上上級財政補助后,可供當(dāng)年預(yù)計支出的資金規(guī)模為179,021萬元??h本級一般公共預(yù)算支出安排179,021萬元,增長23%。主要支出項目是:教育支出安排22,791萬元;科學(xué)技術(shù)支出安排332萬元,增長2%;社會保障和就業(yè)支出安排47,221萬元,增長99%,主要是企業(yè)和農(nóng)墾養(yǎng)老保險增加預(yù)算25,000萬元;醫(yī)療衛(wèi)生支出安排12,785萬元,增長79%;農(nóng)林水事務(wù)支出安排13,491萬元,增長3%。債務(wù)利息支出安排21,641萬元,比上年增加10,190萬元,增長89%。
3、政府性基金預(yù)算草案
政府性基金預(yù)算收入預(yù)計38,550萬元,與上年持平,政府性基金預(yù)算支出安排38,550萬元,與上年持平。
4、社會保障基金預(yù)算草案
社會保障基金預(yù)算收入預(yù)計12,875萬元,社會保險基金預(yù)算支出安排11,635萬元。
(二)2017年財政工作重點
1、堅持財政收入穩(wěn)中有增,確保全面完成財政收支任務(wù)。
財稅部門將進(jìn)一步強化財源培植、稅收征管、債權(quán)催收和國有資產(chǎn)管理,整合財政資金和各項產(chǎn)業(yè)扶持政策,創(chuàng)新財政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方式,加大對產(chǎn)業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整的扶持力度,努力培育新的經(jīng)濟(jì)增長點,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,確保財政收入完成既定目標(biāo),收入質(zhì)量穩(wěn)步提升。繼續(xù)加強與兩稅、非稅執(zhí)收單位的溝通與協(xié)調(diào),做到信息通達(dá),并積極配合稅務(wù)部門以“拉網(wǎng)”形式深入開展稅源排查,全面掌握主體稅種和稅源分布情況,突出抓好主體稅種和重點稅源的征管,確保稅收及時足額入庫,全面完成財政收支任務(wù)。
2、深化財稅體制改革,提高預(yù)算執(zhí)行力。
積極推進(jìn)各項財政改革,不斷創(chuàng)新財政管理機制,促進(jìn)財政管理的科學(xué)化、精細(xì)化。一是完善預(yù)算績效管理體制,建立評價結(jié)果與預(yù)算安排、資金撥付相結(jié)合的激勵約束機制。二是繼續(xù)抓好財政存量資金收回使用工作,對結(jié)余資金和連續(xù)兩年未使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金一律收回統(tǒng)籌使用;對不足兩年的結(jié)轉(zhuǎn)資金,要加快預(yù)算執(zhí)行,也可按規(guī)定用于其他急需領(lǐng)域。三是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算信息公開,在原有工作基礎(chǔ)上,對政府和部門預(yù)算公開內(nèi)容進(jìn)一步細(xì)化,加大“三公經(jīng)費”公開力度。四是繼續(xù)深化政府采購制度改革,積極發(fā)揮政府采購的政策功能。
3、強化財政監(jiān)督檢查,提高財政管理效能
以嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律為重點,提高財政管理效能為目標(biāo)。突出對重大項目資金、重點工程資金、惠農(nóng)民生資金、會計信息質(zhì)量、融資平臺的檢查,將財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況檢查貫穿于各項財政監(jiān)督檢查之中,實現(xiàn)財政監(jiān)督檢查的新常態(tài)。全面履行財政監(jiān)管職責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行各項節(jié)支規(guī)定,適時開展聯(lián)合執(zhí)法活動,選擇部分部門開展對項目支出績效評價試點,將評價結(jié)果作為調(diào)整支出結(jié)構(gòu)和預(yù)算安排的重要依據(jù),提高財政資金的使用效益。
4、優(yōu)化收支結(jié)構(gòu),打造民生財政。
注重優(yōu)化收入結(jié)構(gòu),提高稅收占比,實現(xiàn)地方可用財力與財稅收入的同步增長。繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),加大財政政策扶持力度,統(tǒng)籌使用財政資金,牢牢把握改善民生這一主線,適度增加必要的民生支出和政府投資項目支出,提高民生支出在財政預(yù)算中的比重。要繼續(xù)嚴(yán)格控制一般性支出,實行“三公”經(jīng)費預(yù)算支出零增長,嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排會議、培訓(xùn)等經(jīng)費,推進(jìn)厲行節(jié)約工作長效化、常態(tài)化和制度化。
5、加強政府性債務(wù)管理,防范債務(wù)風(fēng)險
進(jìn)一步加強政府債務(wù)動態(tài)監(jiān)管,嚴(yán)格執(zhí)行新預(yù)算法和國務(wù)院關(guān)于加強地方政府債務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,建立健全政府債務(wù)規(guī)??刂?、限額管理和風(fēng)險預(yù)警機制,做到債務(wù)信息實施更新,債務(wù)規(guī)模準(zhǔn)確掌握,提高債務(wù)結(jié)構(gòu)和債務(wù)風(fēng)險分析預(yù)測的能力。重點管理好省政府代理發(fā)行的政府債券,及時將置換債券額度分解落實到具體項目中,努力多爭取地方政府債券,做好存量債務(wù)置換工作。大力推進(jìn)引導(dǎo)社會資本參與投資的PPP模式,積極配合相關(guān)部門做好PPP項目的儲備、遴選、實施,推進(jìn)PPP試點項目實質(zhì)性運作,拓寬政府融資渠道。
各位代表,當(dāng)前我縣正處在改革和發(fā)展的關(guān)鍵時期,面對新的形勢和任務(wù),財政部門將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,自覺接受人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督,穩(wěn)中求進(jìn),改革創(chuàng)新,認(rèn)真貫徹落實大會各項決議,努力完成全年預(yù)算收支任務(wù),為建設(shè)更具實力活力和競爭力的新盤山而努力奮斗!
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