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    盤錦高升經(jīng)濟區(qū)預(yù)算情況說明

    發(fā)布時間:2017-12-28 瀏覽次數(shù):665

    一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

    部門主要職責(zé):

    (一)行使市級政府經(jīng)濟管理權(quán)限、主要承擔(dān)經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃實施、開發(fā)、建設(shè)等經(jīng)濟管理職能。

    (二)貫徹并實施財政、財務(wù)、會計管理的法規(guī)。

    (三)貫徹執(zhí)行國家稅收法律、行政法規(guī)及有關(guān)政策。

    (四)承辦縣政府交辦的其他事項。

    機構(gòu)設(shè)置:

    盤錦高升經(jīng)濟區(qū)內(nèi)設(shè)7個機構(gòu):綜合服務(wù)部、招商一局、招商二局、財務(wù)部、規(guī)劃建設(shè)部、企業(yè)服務(wù)中心、安全環(huán)保部。有派駐機構(gòu)一個,為綜合執(zhí)法大隊。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    納入 2018年度部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會

    三、2018年部門預(yù)算收支情況說明

    (一)收入預(yù)算總體情況

    收入預(yù)算總計644.89萬元,包括:財政撥款收入644.89萬元,納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元,罰沒收入0萬元,專項收入0萬元,國有資產(chǎn)有償使用0萬元,政府性基金收入0萬元,納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。

    (二)支出預(yù)算總體情況

    支出預(yù)算總計644.89萬元。

    一、按支出功能分類:

    1.一般公共服務(wù)支出580.73萬元,

    2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.14萬元。

    3.社會保障和就業(yè)支出33.75萬元

    4.住房保障支出19.27萬元。

    三、按支出經(jīng)濟分類

    1.基本支出322.85萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出276.4萬元,對個人和家庭的補助支出3.1萬元,商品和服務(wù)支出43.35萬元。

    2.項目支出322.04萬元,主要包括招商經(jīng)費、物業(yè)管理費等業(yè)務(wù)支出。

    (三)預(yù)算收支增減變化情況說明 

    2018年收入預(yù)算總計644.89萬元,比上年增加173.99萬元,主要原因是物業(yè)費調(diào)整。其中:公共預(yù)算財政撥款收入644.89萬元,比上年增加173.99萬元,主要原因是增加物業(yè)管理費、園區(qū)維護費、辦公樓維護費等。

    2018年支出預(yù)算總計644.89萬元,比上年增加173.99萬元,主要原因是增加物業(yè)管理費、園區(qū)維護費、辦公樓維護費等。其中:基本支出322.85萬元,比上年增加38.21萬元,主要原因是增加住房公積金及醫(yī)療保險預(yù)算;項目支出322.04萬元,比上年增加135.75萬元,主要原因是增加園區(qū)維護費、辦公樓維護費、物業(yè)費等。

    (四)三公經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

    2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出8萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費8萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排支出比2017年初預(yù)算少2萬元,主要是壓縮車輛。

    公務(wù)用車購置及運行維護費8萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費8萬元。

    (五)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

    2018年高升經(jīng)濟區(qū)運行經(jīng)費支出預(yù)算43.35萬元,比2017年增加17.75萬元,增加40.94%,主要原因是電費、咨詢費等預(yù)算增加。

    (六)政府采購預(yù)算安排情況說明

    2018年無政府采購預(yù)算安排,與2017年持平。

    (七)國有資產(chǎn)占用情況說明

    盤錦高升經(jīng)濟區(qū)固定資產(chǎn)總額0萬元。

    (八)重點績效評價結(jié)果的預(yù)算績效情況說明

       根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我單位未組織對2018年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標(biāo)。

    四、名詞解釋

    1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

    2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

    17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

    18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

    19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

    20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政委托業(yè)務(wù)支出(項):反映財政委托評審機構(gòu)進(jìn)行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

    21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

    22.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

    23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

    24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

    25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

    26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

    27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

    28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

    29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

    30.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

    31.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設(shè)項目貸款貼息(項):反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。

    32. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

    33.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    34.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

    35.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。


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