盤山縣政府辦部門預(yù)算情況說明(2018年)
一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
部門主要職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)縣政府各類會議的組織、準(zhǔn)備及會務(wù)工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實施。
(二)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘哉⒄k公室名義發(fā)布的公文;組織起草縣政府領(lǐng)導(dǎo)的講話及工作報告。
(三)研究縣政府各部門和各鎮(zhèn)請示的有關(guān)問題,提出審核意見,報縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
(四)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示,對縣政府部門間有爭議的重要問題進(jìn)行協(xié)調(diào),報縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
(五)督促檢查縣政府各部門和各鎮(zhèn)對政府公文、會議決定事項及領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實情況并跟蹤調(diào)研,組織、指導(dǎo)議案、建議、提案辦理工作。
(六)負(fù)責(zé)縣政府值班工作,及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事項。
(七)負(fù)責(zé)政務(wù)信息和政府系統(tǒng)辦公自動化工作。
(八)負(fù)責(zé)縣政府接待工作。
(九)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理各部門和各鎮(zhèn)向縣政府反映的重要問題。(十)負(fù)責(zé)縣政府后勤管理工作;
(十一)辦理縣政府、市政府交辦的其他事項。
機構(gòu)設(shè)置:
政府辦下設(shè)14個科室:秘書科、文電科、綜合科、信息科、網(wǎng)管中心、應(yīng)急辦、行政科、財會科、政務(wù)公開、地震辦、調(diào)研室、投訴中心、經(jīng)濟(jì)辦、投資代辦中心。
政府辦分管法制局、信訪局、紅十字會三個政府系列部門財務(wù)收支
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣政府辦公室。
三、2018年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算總體情況
收入預(yù)算總計965.13萬元,包括:財政撥款收入965.13萬元,納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元,罰沒收入0萬元,專項收入0萬元,國有資產(chǎn)有償使用0萬元,政府性基金收入0萬元,納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。。
(二)支出預(yù)算總體情況
支出預(yù)算總計965.13萬元。
一、按支出功能分類:
1.一般公共服務(wù)支出807.52萬元,
2.社會保障和就業(yè)支出90.34萬元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.74萬元
4.住房保障支出40.53萬元。
二、按支出經(jīng)濟(jì)分類
1.基本支出735.13 萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出662.64萬元,對個人和家庭的補助支出9.28 萬元,商品和服務(wù)支出63.21萬元。
2.項目支出230.00萬元,主要包括政府辦、紅十字會、法制建設(shè)及信訪事物等業(yè)務(wù)支出。
(三)預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年收入預(yù)算總計965.13萬元,比上年減少221.69萬元,主要原因是離退休人員移交到保險部門開資。其中:公共預(yù)算財政撥款收入965.13萬元,比上年減少221.69萬元,主要原因是是離退休人員移交到保險部門開資。
2018年支出預(yù)算總計965.13萬元,比上年減少221.69萬元,主要原因是離退休人員移交到保險部門開資。其中:基本支出735.13萬元,比上年減少92.37萬元,主要原因是離退休人員移交到保險部門開資;項目支出230萬元,比上年減少129.32萬元,主要原因是嚴(yán)格規(guī)范控制公務(wù)支出,減少費用等。
(四)三公經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出21萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費21萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排支出比2017年初預(yù)算少3.39萬元,主要是公務(wù)用車改革,公務(wù)用車運行維護(hù)費減少。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費21萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費21萬元。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
2018年政府辦機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算63.21萬元,比2017年減少0.42萬元,降低0.67%,主要原因是壓縮機關(guān)運行經(jīng)費支出。
(六)政府采購預(yù)算安排情況說明
2018年政府辦政府采購預(yù)算支出0萬元。與上年持平。
(七)國有資產(chǎn)占用情況
盤山縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額227.06萬元,其中,流動資產(chǎn)0萬元,固定資產(chǎn)227.06萬元,無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積61平方米,價值2.2萬元;共有車輛3輛(一般公務(wù)用車3輛,其他用車0輛),價值77.1萬元;單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0萬元;其他固定資產(chǎn)147.76萬元。
(八)重點績效評價結(jié)果的預(yù)算績效情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我辦未組織對2018年度預(yù)算項目開展重點項目的績效目標(biāo)。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政委托業(yè)務(wù)支出(項):反映財政委托評審機構(gòu)進(jìn)行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設(shè)項目貸款貼息(項):反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
33.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789