盤山縣疾病預(yù)防控制中心部門預(yù)算情況說明(2018年)
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
部門主要職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)中心財務(wù)預(yù)算、決算和財務(wù)總結(jié),定期提交財務(wù)分析報告,及時向中心領(lǐng)導(dǎo)提供意見和建議。
(二)負(fù)責(zé)中心財務(wù)收支、賬目、現(xiàn)金、票據(jù)、財務(wù)報表和工資發(fā)放。
(三)負(fù)責(zé)中心內(nèi)部財務(wù)審計監(jiān)督,抓好固定資產(chǎn)管理。(四)承擔(dān)中心領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置:
盤山縣疾病控制中心內(nèi)設(shè)14個科室:辦公室、財務(wù)室、總務(wù)科、質(zhì)管科、人事科、計免科、健康教育科、流行病科、地方病科、慢病科、檢驗科、監(jiān)測科、體檢科、二類苗科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣疾病預(yù)防控制中心。
三、2018年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算總體情況
收入預(yù)算總計574.11萬元,包括:財政撥款收入504.11萬元,納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入70萬元,罰沒收入0萬元,專項收入0萬元,國有資產(chǎn)有償使用0萬元,政府性基金收入0萬元,納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬元。。
(二)支出預(yù)算總體情況
支出預(yù)算總計574.11萬元。
一、按支出功能分類:
1.社會保障和就業(yè)支出52.29萬元,
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出495.67萬元。
3.住房保障支出26.150萬元。
二、按支出經(jīng)濟(jì)分類
1.基本支出395.43萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出380.69萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.86萬元,商品和服務(wù)支出13.88萬元。
2.項目支出178.68萬元,主要包括文化事業(yè)費(fèi)、國庫系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、金融債務(wù)經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
(三)預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年收入預(yù)算總574.11萬元,比上年增加205.11萬元,主要原因是工資調(diào)整。其中:公共預(yù)算財政撥款收入8574.11萬元,比上年增加205.11萬元,主要原因是工資調(diào)整、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險調(diào)整等。
2018年支出預(yù)算總計574.11萬元,比上年增加205.11萬元,主要原因是工資調(diào)整、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險調(diào)整等。其中:基本支出395.43萬元,比上年增加126.23萬元,主要原因是工資、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險調(diào)整;項目支出184.15萬元,比上年增加84.15萬元,主要原因是工資、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險調(diào)整。
(四)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支2萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。比2017年減少8萬元,減少80%,原因是精減公務(wù)用車各項支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
2018年疾控中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算13.88萬元,比2017年減少1.62萬元,降低10.5%,主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
(六)政府采購預(yù)算安排情況說明
2018年疾控中心政府采購預(yù)算支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,與2017年持平。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
盤山縣疾病預(yù)防控制中心共有車輛3輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車“0”輛,一般公務(wù)用車3輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車“0”輛,特種專業(yè)技術(shù)用車“0”輛,其他用車“0”輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備“0”臺(套)。
(八)重點績效評價結(jié)果的預(yù)算績效情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我局未組織對2018年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標(biāo)。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政委托業(yè)務(wù)支出(項):反映財政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸(類)石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價格改革補(bǔ)貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設(shè)項目貸款貼息(項):反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
33.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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