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    盤山縣水利勘測設計隊部門預算情況說明(2018)

    發(fā)布時間:2017-12-28 瀏覽次數(shù):377

    一、部門主要職責及機構設置情況

    部門主要職責:

    (一)貫徹執(zhí)行國家、省稅政方針政策,分析預測經(jīng)濟形勢,參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策,提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議,執(zhí)行市與縣、鎮(zhèn)及企業(yè)的分配政策。

    (二)貫徹并實施財政、財務、會計管理的法規(guī)。

    (三)承擔縣本級各項財政收支管理的責任,負責編制年度縣本級預算草案并組織執(zhí)行,受縣政府委托,向縣人民代表大會報告縣本級和全縣年度財政預算及其執(zhí)行情況,向縣人大常委會報告財政決算和財政預算執(zhí)行情況,組織制定經(jīng)費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算,指導縣、鎮(zhèn)財政管理工作。

    (四)貫徹執(zhí)行國家稅收法律、行政法規(guī)及有關政策。負責政府非稅收入管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費、政府性基金及其他非稅收入,管理財政票據(jù)。

    (五)組織制定全縣財政國庫管理和國庫集中收付制度,指導和監(jiān)督全縣財政國庫業(yè)務,按規(guī)定管理國庫現(xiàn)金。

    (六)負責制定政府采購制度,監(jiān)督管理政府采購活動,組織制定政府向社會力量購買服務制度,監(jiān)督政府向社會力量購買服務活動。

    (七)負責制定全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的規(guī)章制度及相關標準并組織實施,研究提出支持國有企業(yè)改革和發(fā)展的財政政策,參與國有資產(chǎn)管理體制改革及國有企業(yè)改革等相關工作,管理支持國有企業(yè)改革的相關專項資金,對縣級國有資本經(jīng)營預算建議草案進行初審,組織實施企業(yè)財務管理制度,按規(guī)定管理企業(yè)國有資產(chǎn),編制企業(yè)財務會計報告,負責縣本級行政事業(yè)單位因公出國(境)經(jīng)費管理。

    (八)負責辦理和監(jiān)督縣財政的經(jīng)濟發(fā)展支出,中央、省、市、縣政府性投資項目的財政撥款,負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作,組織審查財政性投資工程預(結)算、竣工決算,承擔國家賠償費用管理工作,負責農業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理工作。

    (九)負責全縣社會保障資金(基金)的財務管理,審核全縣及縣本級社會保險基金預決算草案,會同有關部門管理縣財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。

    (十)貫徹執(zhí)行國家政府性債務管理政策、制度,全縣政府性債務管理制度、辦法并組織實施,管理全縣政府性債務,按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款,參與涉外債務談判。

    (十一)負責全縣會計管理制度實施,監(jiān)督和規(guī)范會計行為,。

    (十二)監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況和財政收支管理情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策建議。

    (十三)建立財政監(jiān)察制度,監(jiān)督各鎮(zhèn)執(zhí)行國家和省重大財稅政策以及市重大項目預算執(zhí)行、財政收支管理情況,審核上級對鎮(zhèn)各轉移支付資金預算相關基礎資料,監(jiān)督轉移支付資金預算執(zhí)行,監(jiān)督地方政府債務和養(yǎng)老保險資金管理情況。

    (十四)承辦縣政府交辦的其他事項。

    機構設置:

    盤山縣水利勘測設計隊內設4個科室:隊長室、辦公室、設計室、財務室。

    二、2018年部門預算收支情況說明

    (一)收入預算總體情況

    收入預算總計107.22萬元,包括:財政撥款收入97.22萬元,納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入10萬元。

    (二)支出預算總體情況

    支出預算總計107.22萬元。

    一、按支出功能分類

    1.養(yǎng)老保險支出12.98萬元,

    2.醫(yī)療保險支出4.28萬元。

    3.住房公積金6.49萬元

    4.農林水事務支出83.47萬元。

    二、按支出經(jīng)濟分類

    1.基本支出97.22萬元,主要是工資94.52萬元,商品服務支出2.7萬元。為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出.

    2.項目支出10萬元,主要是為保障機構正常運轉業(yè)務支出。

    (三)預算收支增減變化情況說明 

    2018年收入預算總計107.22萬元,比上年增加0.72萬元,主要原因是工資調整。其中:公共預算財政撥款收入107.22萬元,比上年增加0.72萬元,主要原因是工資調整、購置辦公設備、辦公樓維護費、國庫集中支付系統(tǒng)維護等。

    2018年支出預算總計107.22萬元,比上年增加0.72萬元,主要原因是工資調整、購置辦公設備、辦公樓維護費、國庫集中支付系統(tǒng)維護等。其中:基本支出97.22萬元,比上年增加3.72萬元,主要原因是工資調整;項目支出10萬元,比上年減少3萬元,主要原因壓縮辦公經(jīng)費等。

    (四)三公經(jīng)費預算安排情況說明

    2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。與2017年持平。

    (五)機關運行經(jīng)費預算安排情況說明

    2018年運行經(jīng)費支出預算2.7萬元,比上年減少2.4萬元,減少47.1%,主要原因是壓縮機關運行經(jīng)費。

    (六)政府采購預算安排情況說明

    2018年水利勘測設計隊政府采購預算支出總額0萬元,與上年持平。

    (七)國有資產(chǎn)占用情況

    我單位共有車輛0輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

    (八)預算績效管理工作開展情況

    根據(jù)財政預算管理要求,我單位未組織組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評。


    三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

    2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業(yè)務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

    18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

    19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

    20.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業(yè)務支出(項):反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。

    21.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

    22.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

    23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

    24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

    25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

    26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

    27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

    28.農林水事務(類)農業(yè)(款)其他農業(yè)支出(項):反映其他用于農業(yè)方面的支出。

    29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

    30.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

    31.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設項目貸款貼息(項):反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設項目及國家級高新技術開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設項目設施貸款的財政貼息支出。

    32. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

    33.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    34.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

    35.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

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