盤山縣中小學生社會實踐基地2017年度部門決算
目 錄
第一部分 盤山縣中小學生社會實踐基地概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 盤山縣中小學生社會實踐基地2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣中小學生社會實踐基地2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分盤山縣中小學生社會實踐基地概況
一、主要職責:負責全縣中小學生社會實踐課的教學活動、課程開發(fā)、教學指導、組織學生實踐技能賽事、研學旅行、評價學生實踐能力水平、建立檔案、輔助推動素質(zhì)教育工作。
二、部門決算單位構成
納入盤山縣財政2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
盤山縣中小學生社會實踐基地
第二部分盤山縣中小學生社會實踐基地2017年度部門決算公開報表
第三部分盤山縣中小學生社會實踐基地2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計52萬元,包括:
1.財政撥款收入26萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入26萬元,政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入26萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余0萬元。
9.與2016年度決算比,財政收入減少了26萬元,原因是我校預算外收入減少了。
(二)支出總計44萬元,包括:
1.基本支出26萬元,主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出1.4萬元,對個人和家庭的補助支出1萬元,商品和服務支出23.6萬元。
2.項目支出18萬元,主要包括其他教育等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
6.與2016年度決算比,支出減少18萬元,原因是我校預算外支出比2016年減少了。
(三)年末結轉(zhuǎn)和結余8萬元
主要是其他應付款沒有及時付出等原因形成的結余。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映盤山縣中小學生社會實踐基地2017年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出27萬元,其中:基本支出26萬元,項目支出18.3萬元。
(二)具體情況
2017年度財政撥款支出26萬元,按支出功能分類科目分,教育支出,普通教育,包括小學教育支出26萬元。
1.小學教育支出26萬元,包括:主要是基本工資、津貼補貼、對個人及家庭補助(采暖補貼)等支出。
2.事業(yè)支出(預算外支出)18萬元,主要包括商品和服務支出,其中:辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、勞務費、福利費、其他商品和服務支出。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
1.因公出國(境)費0萬元,主要用于0等,2017年參加出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務接待費0萬元,2017年國內(nèi)公務接待累計0批次,0人,0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。2017年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量0輛。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
2017年盤山縣中小學生社會實踐基地機關運行經(jīng)費支出27萬元,比2016年增加8萬元,增長29.6%,主要原因是人員增加。
(二)政府采購支出情況
2017年盤山縣中小學生社會實踐基地政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,盤山縣中小學生社會實踐基地共有車輛0輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求,我局未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從縣級財取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余:指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.預算外支出:是指不列入國家預算管理的財政支出。
16.教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項):是指反映各部門舉辦的小學教育支出。
17.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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