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    盤山縣機關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門決算公開

    發(fā)布時間:2018-08-16 瀏覽次數(shù):617

    目    錄



    第一部分   盤山縣機關(guān)事務(wù)管理局概況

    一、 主要職責(zé)

    二、 部門決算單位構(gòu)成

    第二部分  盤山縣機關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門決算報表

    一、2017年度收入支出決算總表

    二、2017年度收入決算表

    三、2017年度支出決算表

    四、2017年度財政撥款收入支出決算表

    五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

    九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    第三部分 盤山縣機關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門決算情況說明

    第四部分    名詞解釋








    第一部分 盤山縣機關(guān)事務(wù)管理局概況


    一、主要職責(zé)

            機關(guān)事務(wù)管理局主要負責(zé)綜合辦公樓、行政辦公樓、行政服務(wù)中心的房產(chǎn)、地產(chǎn)及公共設(shè)施的維護管理;負責(zé)綜合辦公樓、行政辦公樓、行政服務(wù)中心的安全保衛(wèi)、綜合管理、消防、環(huán)境衛(wèi)生、綠化工作;負責(zé)三處辦公樓的供水、供電、制冷、供暖等后勤保障及協(xié)調(diào)工作;負責(zé)會議中心及各小會議室的會務(wù)及相關(guān)服務(wù)保障工作;負責(zé)機關(guān)一食堂肯機關(guān)二食堂管理及餐飲服務(wù)工作;負責(zé)公務(wù)用車管理工作;負責(zé)對物業(yè)公司的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作;負責(zé)全縣公共機構(gòu)節(jié)能工作的監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)及考核工作;承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。    

    二、部門決算單位構(gòu)成

    納入盤山縣機關(guān)事務(wù)管理局2017年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位。


    第二部分 盤山縣機關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門決算公開報表


    第三部分 盤山縣機關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門決算情況說明


    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計1,813.10萬元,包括:

    1.財政撥款收入1,813.10萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1,813.10萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

    2.上級補助收入0萬元。

    3.事業(yè)收入0萬元。

    4.經(jīng)營收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入0萬元。

    7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    9.2017年財政撥款收入1,813.10萬元,比2016年財政撥款收入增加426.61萬元,原因是物業(yè)管理業(yè)務(wù)費增加,新成立車輛中心,食堂改造。

    (二)支出總計1,813.10萬元,包括:

    1.基本支出291.98萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出48.64萬元,對個人和家庭的補助支出1.19萬元,商品和服務(wù)支出241.78萬元,其他資本性支出0.37萬元。

    2.項目支出1,487.18萬元,主要包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。

    3.上繳上級支出0萬元。

    4.經(jīng)營支出0萬元。

    5.對附屬單位補助支出0萬元。

    6.2017年財政撥款支出1,813.10萬元,比2016年財政撥款支出增加426.61萬元,原因是物業(yè)管理業(yè)務(wù)費增加,新成立車輛中心,食堂改造。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.94萬元

    主要是17年末11-12月政府物業(yè)費未付形成的結(jié)余。

    二、財政撥款支出決算情況

    (一)總體情況

    財政撥款支出決算反映盤山縣機關(guān)事務(wù)管理局2017年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出1,779.16萬元,其中:基本支出291.98萬元,項目支出1,487.18萬元。

    (二)具體情況

    2017年度財政撥款支出1,779.16萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出1,778.12萬元,社會保障和就業(yè)支出1.03萬元。

    1.一般公共服務(wù)支出1,778.12萬元,包括:

    (1)工資福利支出47.61萬元,主要是工資支出。

    (2)商品和服務(wù)支出1,502.59萬元,主要是辦公費、印刷費等支出。

    2.社會保障和就業(yè)支出1.03萬元,主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。

    三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

    2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出128.13萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費128.13萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年增加107.22萬元,增長512.77%,主要是購置車輛等原因。

    1.因公出國(境)費0萬元。

    2.公務(wù)接待費0萬元。

    3.公務(wù)用車購置及運行維護費128.13萬元,其中:公務(wù)用車購置費45萬元,公務(wù)用車運行維護費83.13萬元。2017年購置公務(wù)用車1輛,年末公務(wù)用車保有量13輛。

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    2017年盤山縣機關(guān)事務(wù)管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出242.14萬元,比2016年減少850.64萬元,下降77%,主要原因是公務(wù)用車改革。

    (二)政府采購支出情況

    2017年盤山縣機關(guān)事務(wù)管理局政府采購支出總額268.11萬元,其中:政府采購貨物支出101.74萬元,政府采購工程支出166.37萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額268.11萬元,占政府采購支出總額的100%。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況

    盤山縣機關(guān)事務(wù)管理局共有車輛13輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車13輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

    (四)預(yù)算績效管理工作開展情況

    根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我局未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評?!?/span>




    第四部分 名詞解釋


    1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

    2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    16、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

    17、其他一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):反映其他一般公共服務(wù)支出。

    18、社會保障支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    19、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。



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