盤山縣新聞宣傳中心2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 盤山縣新聞宣傳中心概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣新聞宣傳中心2017年度部門決算報(bào)表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分盤山縣新聞宣傳中心2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣新聞宣傳中心概況
一、新聞中心主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
主要職責(zé):
1.負(fù)責(zé)全縣對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳的整體策劃,組織協(xié)調(diào)。
2.負(fù)責(zé)《盤錦日?qǐng)?bào)》盤山新聞專版采編?! ?
3.負(fù)責(zé)接待上級(jí)新聞媒體對(duì)盤山的新聞采訪。
機(jī)構(gòu)設(shè)置:
根據(jù)本部門主要職責(zé),新聞宣傳中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:
綜合辦公室、編輯部、外聯(lián)部、采訪部。
二、部門決算單位構(gòu)成:
盤山縣新聞宣傳中心2017年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括:
盤山縣新聞宣傳中心
第二部分 盤山縣新聞宣傳中心2017年度部門決算公開報(bào)表
第三部分 盤山縣新聞宣傳中心2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)103.73萬元,包括:
1.財(cái)政撥款收入103.73萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入103.73萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
9.與2016年度財(cái)政撥款收入相比,收入增加13.19萬元,增長15%,主要用于《盤錦日?qǐng)?bào)》盤山新聞專版版面支出和工資調(diào)整支出增加。
(二)支出總計(jì)103.73萬元,包括:
1.基本支出83.73萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出66.33萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.36萬元,商品和服務(wù)支出14.04萬元。
2.項(xiàng)目支出20萬元,主要用于《盤錦日?qǐng)?bào)》盤山新聞專版版面支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元,。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
6.與2016年度財(cái)政撥款支出相比,基本支出增加8.19萬元,增長11%,主要原因是工資調(diào)整支出和日常工作發(fā)生的各項(xiàng)支出。項(xiàng)目支出增加5萬元,增長4%,主要用于《盤錦日?qǐng)?bào)》盤山新聞專版版面支出。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映新聞宣傳中心2017年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出103.73萬元,其中:基本支出83.73萬元,項(xiàng)目支出20萬元。
(二)具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出103.73萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出103.73萬元。
1.一般公共服務(wù)支出103.73萬元,包括:
(1)行政運(yùn)行83.73萬元,主要是行政人員工資福利等支出。
(2)一般行政管理事務(wù)20萬元 ,主要用于《盤錦日?qǐng)?bào)》盤山新聞專版版面支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.98萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少0.47萬元,下降14%主要是公務(wù)用車改革后公車使用減少等原因。1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,2017年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.98萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.98萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量1輛。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
2017年新聞宣傳中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.04萬元,比2016年增加6.51萬元,增加86%,主要原因是采訪、編輯、等業(yè)務(wù)支出增加。
(二)政府采購執(zhí)行情況
2017年新聞宣傳中心政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,新聞宣傳中心共有車輛1輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,其他用車0輛;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我中心未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15. 文化體育與傳媒支出(類)文化(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
16. 文化體育與傳媒支出(類)文化(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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