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    盤(pán)山縣計(jì)量測(cè)試所2017年度部門(mén)決算公開(kāi)

    發(fā)布時(shí)間:2018-08-16 瀏覽次數(shù):421

    目    錄



    第一部分    盤(pán)山縣計(jì)量測(cè)試所概況

    一、 主要職責(zé)

    二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

    第二部分     盤(pán)山縣計(jì)量測(cè)試所2017年度部門(mén)決算報(bào)表

    一、2017年度收入支出決算總表

    二、2017年度收入決算表

    三、2017年度支出決算表

    四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

    九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    第三部分      盤(pán)山縣計(jì)量測(cè)試所2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    第四部分    名詞解釋









    第一部分   盤(pán)山縣計(jì)量測(cè)試所概況


    一、主要職責(zé)

    主要職責(zé):為量值準(zhǔn)確提供測(cè)試檢定保障。作計(jì)量器具強(qiáng)制檢定;計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具檢定測(cè)試與校準(zhǔn);工作計(jì)量器具檢定與校準(zhǔn);委托計(jì)量分析檢測(cè);計(jì)量技術(shù)咨詢服務(wù)。

    機(jī)構(gòu)設(shè)置:盤(pán)山縣計(jì)量所設(shè)4個(gè)科室:所長(zhǎng)室、財(cái)務(wù)室、綜合辦公室、質(zhì)量部

    二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

    納入盤(pán)山縣計(jì)量測(cè)試所2017年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位。



    第二部分盤(pán)山縣計(jì)量測(cè)試所2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表



    第三部分 盤(pán)山縣計(jì)量測(cè)試所2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明


    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計(jì)100.28萬(wàn)元,包括:

    1.財(cái)政撥款收入100.28萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入100.28萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

    3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

    4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

    5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

    6.其他收入0萬(wàn)元。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

    9.收入比上年減少28.29萬(wàn)元,主要原因是收費(fèi)項(xiàng)目減少。

    (二)支出總計(jì)99.84萬(wàn)元,包括:

    1.基本支出86.21萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出73.64萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.47萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出7.10萬(wàn)元。

    2.項(xiàng)目支出13.63萬(wàn)元,主要包括質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理等業(yè)務(wù)支出。

    3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

    4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

    5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

    6.支出比上年減少21.8萬(wàn)元,主要原因是其他資本性支出減少。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.44萬(wàn)元

    主要是勞務(wù)費(fèi)未付形成的結(jié)余。

    二、財(cái)政撥款支出決算情況

    (一)總體情況

    財(cái)政撥款支出決算反映盤(pán)山縣計(jì)量測(cè)試所2017年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出100.28萬(wàn)元,其中:基本支出86.21萬(wàn)元,項(xiàng)目支出13.63萬(wàn)元。

    (二)具體情況

    2017年度財(cái)政撥款支出99.84萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出94.8萬(wàn)元,住房保障支出5.04萬(wàn)元。

    1.一般公共服務(wù)支出95.24萬(wàn)元,包括:

    (1)事業(yè)運(yùn)行81.17萬(wàn)元,主要是工資、住房保障費(fèi)等支出。

    (2)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理13.63萬(wàn)元,主要是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)等支出。

       2.住房保障支出5.04萬(wàn)元,包括:

    (1)住房公積金5.04萬(wàn)元,主要用于繳納住房公積金等支出。

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

    2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.75萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.75萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少2萬(wàn)元,下降33.3%,主要是停止收費(fèi),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少等原因。

    1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,2017年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

    2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,主要是市內(nèi)公出期間用餐等。

    3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.75萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.75萬(wàn)元。2017年末公務(wù)用車保有量3輛。

    四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2017年盤(pán)山縣計(jì)量測(cè)試所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.28萬(wàn)元,比2016年減少28.29萬(wàn)元,減少28%,主要原因是人員減少。

    (二)政府采購(gòu)支出情況

    2017年 盤(pán)山計(jì)量測(cè)試所政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2017年12月31日, 盤(pán)山縣計(jì)量測(cè)試所共有車輛3輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車3輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。

    (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

    根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。





    第四部分 名詞解釋


    1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.一般公共服務(wù)支出(類)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)(款)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理(項(xiàng)):反映質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)依據(jù)法律、法規(guī)開(kāi)展行政執(zhí)法事務(wù)以及質(zhì)量管理、質(zhì)量監(jiān)督、計(jì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)化、特種設(shè)備安全監(jiān)察、纖維檢驗(yàn)等業(yè)務(wù)管理事務(wù)的支出

    16.一般公共服務(wù)支出(類)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

    17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

    18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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