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    盤山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心2017年度部門決算公開

    發(fā)布時間:2018-08-16 瀏覽次數(shù):627

    目    錄



    第一部分   盤山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心概況

    一、 主要職責(zé)

    二、 部門決算單位構(gòu)成

    第二部分    盤山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心2017年度部門決算報表

    一、2017年度收入支出決算總表

    二、2017年度收入決算表

    三、2017年度支出決算表

    四、2017年度財政撥款收入支出決算表

    五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

    九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    第三部分   盤山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心2017年度部門決算情況說明

    第四部分    名詞解釋






    第一部分 盤山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心概況


    一、主要職責(zé)

         1、認(rèn)真執(zhí)行國家、省市有關(guān)新農(nóng)合政策,負(fù)責(zé)全縣新農(nóng)合制度的實施。

         2、嚴(yán)格執(zhí)行新農(nóng)合基金財務(wù)制度,做到新農(nóng)合基金專戶儲存、專戶管理、??顚S谩⒎忾]運(yùn)行,確?;鸢踩?     

         3、做好定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)墊付及外轉(zhuǎn)患者的醫(yī)療費(fèi)報銷工作。

         4、建立新農(nóng)合信息管理系統(tǒng),做好參合數(shù)據(jù)管理。

         5、建立和完善各項管理規(guī)章制度,對全縣新農(nóng)合工作實行指導(dǎo)、監(jiān)督落實。

         6、接受上級、審計及財政等部門的審計和檢查。確保我縣新農(nóng)合制度平穩(wěn)、基金安全、便民利民。

         根據(jù)本部門主要職責(zé),盤山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心部門內(nèi)設(shè)4個科室,分別是:稽查科、結(jié)算科、審核科、信息統(tǒng)計科。


    二、部門決算單位構(gòu)成

    納入2017年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位:盤山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心


    第二部分 盤山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心2017年度部門決算公開報表



    第三部分 盤山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心2017年度部門決算情況說明


    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計42.02萬元,包括:

    1.財政撥款收入42.02萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入42.02萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

    2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

    3.事業(yè)收入0萬元。

    4.經(jīng)營收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入0萬元。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    比2016年增加0.27萬元,增長1%,原因人員工資增加。

    (二)支出總計42.02萬元,包括:

    1.基本支出42.02萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出39.04萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.90萬元,商品和服務(wù)支出1.08萬元。

    2.項目支出0萬元。

    3.上繳上級支出0萬元。

    4.經(jīng)營支出0萬元。

    5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

    比2016年增加0.27萬元,增長1%,原因人員工資支出增加。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

    二、財政撥款支出決算情況

    (一)總體情況

    財政撥款支出決算反映盤山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心2017年整體財政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出42.02萬元,其中:基本支出42.02萬元,項目支出0萬元。

    (二)具體情況

    2017年度財政撥款支出42.02萬元,按支出功能分類科目分,包括醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.02萬元。

     其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出42.02萬元,包括:行政運(yùn)行42.02萬元,主要是行政人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出。

    三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

    2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.37萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.37萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年增加0.37萬元,增長0,主要是增加了公務(wù)用車保險費(fèi)。

    1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,2017年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

    2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元。

    3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.37萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.37萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量1輛。

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2017年盤山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比2016年增加0萬元,增長0。

    (二)政府采購支出情況

    2017年盤山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況

    截至2017年12月31日,盤山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心共有車輛1輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

    (四)預(yù)算績效管理工作開展情況

    根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我中心未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。


    第四部分 名詞解釋


    1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

    2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

    16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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