盤錦高升及經(jīng)濟區(qū)管理委員會2017年度部門決算
目 錄
第一部分 盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會概況
一、主要職責
盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會行使市級政府經(jīng)濟管理權限,主要承擔經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃實施、開發(fā)、建設等經(jīng)濟管理職能。
根據(jù)本部門主要職責,盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會內(nèi)設6個部門,分別為綜合服務部、財務部、規(guī)劃建設部、招商部、企業(yè)服務中心和安全環(huán)保部。
二、部門決算單位構成
納入盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會2017年部門決算編制范圍沒有二級預算單位。
第二部分 盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會2017年度部門決算公開報表
第三部分 盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計1,644.74萬元,包括:
1.財政撥款收入1,645萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入707.06萬元,政府性基金預算財政撥款收入938萬元。2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余0萬元。
9.與上年相比減少20.15萬元,減少1.2%,主要原因是減少了事業(yè)運行的收入。
(二)支出總計707.06萬元,包括:
1.基本支出600.16萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出219.13萬元,對個人和家庭的補助支出12.96萬元,商品和服務支出368.08萬元。
2.項目支出106.89萬元,主要包括園區(qū)基礎設施建設、土地補償、拆遷補償安置補償?shù)葮I(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
6.支出總體較上年減少958.83萬元,主要原因為園區(qū)內(nèi)部分基礎設施建設已完成。
(三)年末結轉和結余0萬元
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會2017年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出1,645萬元,其中:基本支出600.16萬元,項目支出106.89萬元。
(二)具體情況
2017年度財政撥款支出707.06萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出587.21萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出106.89萬元,住房保障支出12.96萬元,包括:
1.一般公共服務支出587.21萬元,包括;
(1)事業(yè)運行587.21萬元,主要是基本工資等支出。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出106.89萬元,包括;
(1)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出106.89萬元,主要用于具體用途保障性安居工程工作和城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、土地開發(fā)工作等支出。
3.住房保障支出12.96萬元,包括:
(1)住房公積金12.96萬元,主要是職工的住房公積金等支出。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,2017年參加出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務接待費0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
2017年盤錦高升經(jīng)濟區(qū)部門機關運行經(jīng)費支出0萬。
(二)政府采購支出情況
2017年盤錦高升經(jīng)濟區(qū)政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,盤錦高升經(jīng)濟區(qū)共有車輛0輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求,我經(jīng)濟區(qū)未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。”
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務支出(類)商貿(mào)事務(款)事業(yè)運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。
17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3fb2edeacfd6537d4bdcdcc125c248f1.xls (65.50 KB) |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789