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    盤山縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2017年度部門決算公開

    發(fā)布時(shí)間:2018-08-16 瀏覽次數(shù):433

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    第一部分   盤山縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心概況

    一、 主要職責(zé)

    二、 部門決算單位構(gòu)成

    第二部分   盤山縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2017年度部門決算報(bào)表

    一、2017年度收入支出決算總表

    二、2017年度收入決算表

    三、2017年度支出決算表

    四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、2017年度農(nóng)林水財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、2017年度農(nóng)林水財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

    九、2017年度農(nóng)林水財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    第三部分   盤山縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2017年度部門決算情況說明

    第四部分    名詞解釋







    第一部分 盤山縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心概況


    一、主要職責(zé)

    1.宣傳貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的法律、法規(guī)和方針、政策。

    2.負(fù)責(zé)擬定全縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣計(jì)劃并實(shí)施。

    3.負(fù)責(zé)中職學(xué)歷教育、農(nóng)業(yè)技術(shù)專業(yè)培訓(xùn)、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)技術(shù)信息宣傳咨詢服務(wù)。

    4.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科研成果和實(shí)用技術(shù)的試驗(yàn)示范工作。

    5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣土壤肥料工作。

    6.依法實(shí)施農(nóng)業(yè)植物檢疫,承擔(dān)農(nóng)業(yè)有害生物預(yù)測預(yù)報(bào)和病蟲害防治指導(dǎo)工作。

    機(jī)構(gòu)設(shè)置:推廣站6人、植保站5人、土肥站5人、農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校6人


    二、部門決算單位構(gòu)成

    納入2017年部門決算編制范圍的一級單位盤山縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心。

    第二部分 盤山縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2017年度部門決算公開報(bào)表


    第三部分盤山縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2017年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計(jì)252萬元,包括:

    1.財(cái)政撥款收入252萬元,其中:農(nóng)林水財(cái)政撥款收入177萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入75萬元。

    2.上級補(bǔ)助收入0萬。

    3.事業(yè)收入0萬元。

    4.經(jīng)營收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入0萬元。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    收入增減變化說明:

    比2016年增加4.19萬元,增長1.69%,主要原因是工資調(diào)整。

    (二)支出總計(jì)252萬元,包括:

    1.基本支出177萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出155萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14萬元,商品和服務(wù)支出8萬元。

    2.項(xiàng)目支出75萬元,主要包括購買商品有機(jī)肥等業(yè)務(wù)支出。

    3.上繳上級支出0萬元。

    4.經(jīng)營支出0萬元。

    5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

    支出增減變化說明:

    比2016年增加4.19萬元,增長1.69%,主要原因是工資調(diào)整。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

    二、財(cái)政撥款支出決算情況

    (一)總體情況

    財(cái)政撥款支出決算反映2017年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出252萬元,其中:基本支出177萬元,項(xiàng)目支出75萬元。

    (二)具體情況

    2017年度財(cái)政撥款支出252萬元,按支出功能分類科目分,按支出功能分類科目分農(nóng)林水事務(wù)177萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)75萬元。

    1.農(nóng)林水支出事業(yè)運(yùn)行,包括:

    (1)事業(yè)運(yùn)行177萬元,主要是人員工資、車及公務(wù)費(fèi)支出。

    2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出75萬元,包括:

    (1)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出75萬元,主要是購買商品有機(jī)肥等業(yè)務(wù)支出。

        三、農(nóng)林水財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

    2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.73萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少0.01萬元,下降0.3%,主要是油費(fèi)減少原因。

    1.因公出國(境)費(fèi)0萬元。

    2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

    3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量1輛。

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2017年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出177萬元,比2016年增加4.18萬元,增長2.4%,主要原因是人員增加。

    (二)政府采購支出情況

    2017年盤山縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況

    截至2017年12月31日,共有車輛2輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

    (四)預(yù)算績效管理工作開展情況

    根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位未組織對2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。


    第四部分 名詞解釋


    1.財(cái)政撥款收入:指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

    16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(項(xiàng)):反映從計(jì)提的農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入中安排用于農(nóng)業(yè)土地開發(fā)的支出。

      

    17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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