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    盤山縣農(nóng)機技術(shù)推廣站2017年度部門決算公開

    發(fā)布時間:2018-08-16 瀏覽次數(shù):532

    目    錄



    第一部分  盤山縣農(nóng)機技術(shù)推廣站概況

    一、 主要職責(zé)

    二、 部門決算單位構(gòu)成

    第二部分   盤山縣農(nóng)機技術(shù)推廣站 2017年度部門決算報表

    一、2017年度收入支出決算總表

    二、2017年度收入決算表

    三、2017年度支出決算表

    四、2017年度財政撥款收入支出決算表

    五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

    九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    第三部分  盤山縣農(nóng)機技術(shù)推廣站2017年度部門決算情況說明

    第四部分    名詞解釋


    第一部分 盤山縣農(nóng)機技術(shù)推廣站概況

    一、主要職責(zé):

        宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn);

    協(xié)助農(nóng)機化主管部門制定農(nóng)機化技術(shù)推廣規(guī)劃及計劃和組織實施;

    引進(jìn)、開發(fā)、試驗、示范、推廣農(nóng)業(yè)機械化新技術(shù)、新裝備;

    組織農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣培訓(xùn),開展技術(shù)交流與合作;

    開展農(nóng)業(yè)機械化科普宣傳、技術(shù)咨詢、信息服務(wù)等工作;

    指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣體系建設(shè);

    承擔(dān)農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定和修訂;

    制定農(nóng)機作業(yè)服務(wù)規(guī)范,指導(dǎo)農(nóng)機社會化服務(wù)

        根據(jù)本單位主要職責(zé)分四個科室:站長室、推廣室、監(jiān)管室、財務(wù)室。

    二、部門決算單位構(gòu)成

    盤山縣農(nóng)機技術(shù)推廣站為2017年部門決算編制范圍的二級單位。


    第三部分盤山縣農(nóng)機技術(shù)推廣站2017年度部門決算情況說明


    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計105.48萬元,包括:

    1.財政撥款收入105.48萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入105.48萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

    2.上級補助收入0萬元。

    3.事業(yè)收入0萬元。

    4.經(jīng)營收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入0萬元。

    7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    收入增減變化說明:

    比2016年減少14.74萬元,降低12.26%,主要原因是人員分流。

    (二)支出總計105.48萬元,包括:

    1.基本支出105.48萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出99.46萬元,對個人和家庭的補助支出3萬元,商品和服務(wù)支出3.02萬元。

    2.項目支出0萬元。

    3.上繳上級支出0萬元。

    4.經(jīng)營支出0萬元。

    5.對附屬單位補助支出0萬元。

    支出增減變化說明:

    比2016年減少14.74萬元,降低12.26%,主要原因是人員分流。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

    二、財政撥款支出決算情況

    (一)總體情況

    財政撥款支出決算反映盤山縣農(nóng)機技術(shù)推廣站2017年整體財政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出105.48萬元,其中:基本支出105.48萬元,項目支出0萬元。

    (二)具體情況

    2017年度財政撥款支出105.48萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出105.48萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出0萬元。

    1.一般公共服務(wù)支出105.48萬元,包括:

    事業(yè)運行105.48萬元,主要是人員工資等支出。

    2.科學(xué)技術(shù)支出0萬元。


    三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

    2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

    1.因公出國(境)費0萬元,2017年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。 

    2.公務(wù)接待費0萬元。

     3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量0輛。

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    2017年盤山縣農(nóng)機技術(shù)推廣站事業(yè)運行經(jīng)費支出3.02萬元,比2016年減少2.38萬元,降低44%,主要原因是人員分流,經(jīng)費減少。

    (二)政府采購支出情況

    2017年盤山縣農(nóng)機技術(shù)推廣站政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況

    截至2017年12月31日,盤山縣農(nóng)機技術(shù)推廣站共有車輛0輛。

    (四)預(yù)算績效管理工作開展情況

    根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我站未對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。


    第四部分 名詞解釋


    1.財政撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

    2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15、農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項):指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

    16、農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項):反映用于農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、實施河監(jiān)督,投入品監(jiān)管,殘留監(jiān)控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、普查、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出。

    17、農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項):反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

    18.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬單位。

    19.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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