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    盤山縣油田服務(wù)辦公室2019年度部門預(yù)算公開說明

    發(fā)布時間:2019-01-12 瀏覽次數(shù):717

       


    第一部分  盤山縣油田服務(wù)辦公室部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機構(gòu)設(shè)置情況

    三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    第二部分  盤山縣油田服務(wù)辦公室2019年度部門預(yù)算報表

    一、2019年度收入支出預(yù)算總表

    二、2019年度收入預(yù)算表

    三、2019年度支出預(yù)算表

    四、2019年度財政撥款收入預(yù)算表

    五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算

    六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算

    七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表(按政府經(jīng)濟分類)

    八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表(按部門經(jīng)濟分類)

    九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

    十、2019年度基金預(yù)算支出表

    十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

         十二、2019年度政府采購情況表

    第三部分  盤山縣油田服務(wù)辦公室2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

    一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

    二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

    三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

    四、國有資產(chǎn)占用情況說明

    五、政府采購安排情況說明

    六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

    第四部分  名詞解釋


     

    第一部分 盤山縣油田服務(wù)辦公室部門概況

     

     

    一、部門主要職責(zé)

       盤山縣油田服務(wù)辦公室隸屬于縣政府主管油地協(xié)調(diào)服務(wù)的行政主管部門。其主要部門工作職能是:

    1.研究制定并組織實施油地融合共同發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟的中長期規(guī)劃和年度計劃及相關(guān)政策;負(fù)責(zé)油地聯(lián)席會的日常工作,組織召開油地經(jīng)濟融合、城市共建及社會發(fā)展等方面的專門會議,多渠道、多形式、全方位的探索和實踐油地經(jīng)濟融合的有效途徑;負(fù)責(zé)油地信息交流與反饋。

    2.負(fù)責(zé)油田勘探開發(fā)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。依照有關(guān)法律、法規(guī),組織相關(guān)部門貫徹油田勘探開發(fā)政策,做好勘探開發(fā)服務(wù)工作。

    3.負(fù)責(zé)油地在經(jīng)濟融合、城市共建和社會事業(yè)發(fā)展等方面的具體協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

    4.研究制定油地聯(lián)合開發(fā)方案,組織協(xié)調(diào)地方有關(guān)方面油地聯(lián)合開發(fā)工作。

    5.協(xié)調(diào)地方企業(yè)辦理油田市場準(zhǔn)入手續(xù),推動地方產(chǎn)品進入油田市場工作。

    6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展礦區(qū)秩序的綜合治理工作。

    7.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門對油田的行政執(zhí)法工作,協(xié)助法制部門確定行政執(zhí)法管理體制和行政執(zhí)法監(jiān)督工作。

    8.負(fù)責(zé)地方政府與中石油(北京)高層油地協(xié)調(diào)工作。

    9.指導(dǎo)、監(jiān)督鎮(zhèn)(街道辦事處)油地協(xié)調(diào)工作。

    10.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

    二、機構(gòu)設(shè)置情況

    根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下:綜合辦公室、協(xié)調(diào)股。

    三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019本級部門預(yù)算的通知》(盤財預(yù)發(fā)[2019]1號)要求,納入盤山縣油田服務(wù)辦公室 2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括:盤山縣油田服務(wù)辦公室本級。

     

    第二部分 盤山縣油田服務(wù)辦公室2019年度部門預(yù)算公開報表

     

    公開01表:2019年度收入支出預(yù)算總表

    公開02表:2019年度收入預(yù)算表

    公開03表:2019年度支出預(yù)算表

    公開04表:2019年度財政撥款收入預(yù)算表

    公開05表:2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

    公開06表:2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

    公開07表:2019年度部門支出預(yù)算匯總表(按政府經(jīng)濟分類)

    公開08表:2019年度部門支出預(yù)算匯總表(按部門經(jīng)濟分類)

    公開09表:2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

    公開10表:2019年度基金預(yù)算支出表

    公開11表:2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

         公開12表:2019年度政府采購情況表

     

    第三部分盤山縣油田服務(wù)辦公室

    2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

     

    一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

    根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019本級部門預(yù)算的通知》(盤財預(yù)發(fā)[2019]1號)要求:

    1.收入預(yù)算57.82萬元。其中,財政撥款57.82萬元,非稅收入0萬元。

    2.支出預(yù)算57.82萬元。其中,社會保障和就業(yè)7.24萬元,衛(wèi)生健康支出2.39萬元,自然資源海洋氣象等支出43.84萬元,住房保障支出4.35萬元。

    3.與2018年度預(yù)算比,收入減少30.56萬元,減少34.6%,原因工作人員減少。支出減少30.56萬元,減少34.6%,原因工作人員減少。與2018年度預(yù)算相比,財政撥款收入減少30.56萬元,減少34.6%,原因工作人員減少。財政撥款支出減少30.56萬元,減少34.6%,原因是工作人員減少。

    二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

    2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元,其中:公務(wù)用車運行費0萬元。

    2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2018年度增加0萬元。

    三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

    2019年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排6.12萬元,比2018年預(yù)算減少0.78萬元,減少11.3%,主要原因人員減少。其中:辦公費0.76萬元、郵電費0.8萬元、旅差費0.5萬元、手續(xù)費0.1萬元、其他交通費用3.96萬元。

    四、國有資產(chǎn)占用情況說明

    截至201812月31日,盤山縣油田服務(wù)辦公室資產(chǎn)總額19.5萬元,其中,流動資產(chǎn)7.8萬元,固定資產(chǎn)11.7萬元,無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米,價值0萬元;共有車輛0輛,價值0萬元;其他固定資產(chǎn)0萬元。

    五、政府采購安排情況說明

    根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019本級部門預(yù)算的通知》(盤財預(yù)發(fā)[2019]1號),支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元,政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

    六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

    我單位未組織對2019年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標(biāo)

     

    第四部分 名詞解釋

    1.財政撥款收入:級財政當(dāng)年撥付的資金。

    2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    16.衛(wèi)生健康支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助(項):映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

    17. 自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)行政運行(國土資源事務(wù))(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    18.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    19.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

     

     

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