盤山縣海洋與漁業(yè)局2018年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣海洋與漁業(yè)局概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣海洋與漁業(yè)局2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣海洋與漁業(yè)局2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣海洋與漁業(yè)局部門概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)盤山縣海洋與漁業(yè)局主要負(fù)責(zé)海洋戰(zhàn)略研究和對海洋事務(wù)的綜合協(xié)調(diào);水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理;水產(chǎn)苗種監(jiān)督管理;漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于海洋與漁業(yè)的方針、政策和法律法規(guī);承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)全縣海洋監(jiān)測、科研、傾廢、開發(fā)利用,承擔(dān)海洋經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測、評估及信息發(fā)布,規(guī)范管轄海域使用秩序,保護(hù)海洋環(huán)境和漁業(yè)水域環(huán)境監(jiān)管,組織海洋與漁業(yè)調(diào)查研究,海洋環(huán)境觀測預(yù)報和海洋災(zāi)害預(yù)警報,指導(dǎo)全縣漁業(yè)養(yǎng)殖,提升水產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,保護(hù)和合理開發(fā)利用漁業(yè)資源。
(二)盤山縣海洋與漁業(yè)局下設(shè)辦公室、科技漁業(yè)股,海域環(huán)保股。局分管事業(yè)單位有漁政管理所,水產(chǎn)技術(shù)推廣站,河蟹研究所,苗種站,貝類增殖管理站,海洋與漁業(yè)技術(shù)中心,河蟹集團(tuán)。局行政編制11名。核定局長1名,副書記1名,副局長2名。黨委書記、副書記、紀(jì)檢書記原則上由行政領(lǐng)導(dǎo)兼任。
機(jī)構(gòu)設(shè)置:局分管事業(yè)單位有漁政管理所,水產(chǎn)技術(shù)推廣站,河蟹研究所,苗種站,貝類增殖管理站,海洋與漁業(yè)技術(shù)中心,河蟹集團(tuán)。局行政編制11名。核定局長1名,副書記1名,副局長2名。黨委書記、副書記、紀(jì)檢書記原則上由行政領(lǐng)導(dǎo)兼任。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣海洋與漁業(yè)局。
第二部分 盤山縣海洋與漁業(yè)局2018年度部門決算公開報表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《盤山縣海洋與漁業(yè)局2018年度部門決算公開報表》
第三部分 盤山縣海洋與漁業(yè)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計180.49萬元,包括:
1.財政撥款收入180.49萬元,占收入總計的100%。其中:農(nóng)林水財政撥款收入180.49萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比,今年收入增加30.34萬元,增加20%,主要原因是省級專項增加。
(二)支出總計135.39萬元,包括:
1.基本支出99.39萬元,占支出總計的73%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出78.47萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出13.42萬元,商品和服務(wù)支出7.5萬元。
2.項目支出36萬元。其他農(nóng)業(yè)支出36萬元,主要用于農(nóng)產(chǎn)品健康示范縣專項支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比,今年支出減少14.76萬元,降低9%,主要原因:人員減少,工資減少?;局С鰷p少。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.1萬元。
主要是省級專項未及時付出等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加45.1萬元,增加100%,主要原因:省級專項未及時付出。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2018年度財政撥款支出135.39萬元,其中:基本支出99.39萬元,項目支出36萬元。與上年相比,財政撥款支出減少14.76萬元,降低9%,主要原因:人員減少,工資減少。與年初預(yù)算相比,2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的53%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的75%,項目完成年初預(yù)算的30%。
(二)具體情況。
2018年度財政撥款支出135.39萬元,按支出功能分類科目分,包括:農(nóng)林水支出104.48萬元,占77%;社會保障和就業(yè)支出24.15萬元,占18%;住房保障支出6.77萬元,占5%。
1.農(nóng)林水支出104.48萬元,具體包括:
(1)行政運行51.92萬元,主要是工資、經(jīng)費等支出。完成年初預(yù)算的86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是由于人員的調(diào)出。
(2)事業(yè)運行14.56萬元,主要是工資、經(jīng)費等支出。完成年初預(yù)算數(shù)的56%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是由于人員的調(diào)出。
(3)其他農(nóng)業(yè)支出36萬元,主要是農(nóng)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全等專項支出。完成年初預(yù)算數(shù)的30%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是由于專項款未及時付出。
2.社會保障和就業(yè)支出24.14萬元,具體包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休13.42萬元,主要是離退休人員的工資及補(bǔ)助等支出,完成年初預(yù)算的95%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休人員補(bǔ)助減少。
(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.72萬元,主要是機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險等支出,完成年初預(yù)算的144%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險基數(shù)上調(diào)。
3.住房保障支出6.77萬元,具體包括:
(1)住房公積金6.77萬元,主要是行政人員的住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的88%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,2018年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。2018年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
2.公務(wù)接待費0萬元,2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
公務(wù)用車購置費0萬元,主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,主要用于0等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出99.39萬元,其中:人員經(jīng)費91.89萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、生活補(bǔ)助、住房公積金;日常公用經(jīng)費7.5萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年盤山縣海洋與漁業(yè)局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出7.5萬元,比上年減少0.5萬元,降低6%,主要原因是人員減少。(數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表)
(二)政府采購支出情況。
2018年盤山縣海洋與漁業(yè)局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日,盤山縣海洋與漁業(yè)局共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我局組織未對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.農(nóng)林水(類)農(nóng)林(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.農(nóng)林水(類)農(nóng)林(款)事業(yè)運行(項):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
17.農(nóng)林水(類)農(nóng)林(款)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修護(hù)與利用(項):反映用于農(nóng)業(yè)公益事業(yè)、墾區(qū)公益實施建設(shè)及農(nóng)村能源綜合建設(shè)等方面的支出。
18.農(nóng)林水(類)農(nóng)林(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
20.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
21.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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