盤山縣油田服務(wù)辦公室2018年度部門決算
目 錄
第一部分 盤山縣油田服務(wù)辦公室概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣油田服務(wù)辦公室2018年度部門決算報(bào)表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤山縣油田服務(wù)辦公室2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣油田服務(wù)辦公室概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
主要職責(zé):
1.研究制定并組織實(shí)施油地融合共同發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃及相關(guān)政策;負(fù)責(zé)油地聯(lián)席會的日常工作,組織召開油地經(jīng)濟(jì)融合、城市共建及社會發(fā)展等方面的專門會議,多渠道、多形式、全方位的探索和實(shí)踐油地經(jīng)濟(jì)融合的有效途徑;負(fù)責(zé)油地信息交流與反饋。
2.負(fù)責(zé)油田勘探開發(fā)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。依照有關(guān)法律、法規(guī),組織相關(guān)部門貫徹油田勘探開發(fā)政策,做好勘探開發(fā)服務(wù)工作。
3.負(fù)責(zé)油地在經(jīng)濟(jì)融合、城市共建和社會事業(yè)發(fā)展等方面的具體協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
4.研究制定油地聯(lián)合開發(fā)方案,組織協(xié)調(diào)地方有關(guān)方面油地聯(lián)合開發(fā)工作。
5.協(xié)調(diào)地方企業(yè)辦理油田市場準(zhǔn)入手續(xù),推動地方產(chǎn)品進(jìn)入油田市場工作。
6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展礦區(qū)秩序的綜合治理工作。
7.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門對油田的行政執(zhí)法工作,協(xié)助法制部門確定行政執(zhí)法管理體制和行政執(zhí)法監(jiān)督工作。
8.負(fù)責(zé)地方政府與中石油(北京)高層油地協(xié)調(diào)工作。
9.指導(dǎo)、監(jiān)督鎮(zhèn)(街道辦事處)油地協(xié)調(diào)工作。
10.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置:
根據(jù)本部門主要職責(zé),盤山縣油服辦內(nèi)設(shè)二個業(yè)務(wù)股室,分別是:協(xié)調(diào)股,綜合股。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括:盤山縣油田服務(wù)辦公室。
第二部分 盤山縣油田服務(wù)辦公室2018年度部門決算表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見《盤山縣油田服務(wù)辦公室2018年度部門決算公開報(bào)表》
第三部分 盤山縣油田服務(wù)辦公室2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)78.28萬元,包括:
1.財(cái)政撥款收入78.28萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入78.28萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.11萬元,占收入總計(jì)的0.14%。主要是公用經(jīng)費(fèi)減少。
與上年相比,今年收入減少2.27萬元,降低2.82%,主要原因人員減少。
(二)支出總計(jì)76.57萬元,包括:
1.基本支出74.57萬元,占支出總計(jì)的97.39%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出67.86萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元,商品和服務(wù)支出6.72萬元。
2.項(xiàng)目支出2萬元,占支出總計(jì)的2.61%。主要包括辦公設(shè)備購置等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比,今年支出減少2.87萬元,降低3.61%,主要原因:一是人員減少;二是公用經(jīng)費(fèi)減少。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.82萬元。
主要是商品和服務(wù)支出減少等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加1.71萬元,增長155%,主要原因:一是人員支出減少;二是公用支出減少。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出76.57萬元,其中:基本支出74.57萬元,項(xiàng)目支出2萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少2.87萬元,降低3.61%,主要原因:一是人員減少;二是公用經(jīng)費(fèi)減少。與年初預(yù)算相比,2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的96.28%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的93.8%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的2.52%。
(二)具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出76.57萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會保障和就業(yè)支出10.02萬元,占13.09%;國土海洋氣象等支出60.82萬元,占79.43%;住房保障支出5.74萬元。
1.社會保障和就業(yè)支出10.02萬元,具體包括:
(1)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)10.02萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳支出,完成年初預(yù)算的138.4%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加。
2.國土海洋氣象等事務(wù)支出60.82萬元,具體包括:
(1)國土資源事務(wù)行政運(yùn)行58.82萬元,完成年初預(yù)算的96.71%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目支出增加。
(2)一般行政管理事務(wù)2萬元,主要是印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算數(shù)的3.29%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目支出增加。
9.住房保障支出5.74萬元,具體包括:
住房公積金5.74萬元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的131.9%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金支出增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,累計(jì)0人次。2018年因公出國(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是無因公出國(境)費(fèi)原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是無公務(wù)接待費(fèi)原因。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)原因。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要用于0等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出76.57萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)67.86萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)6.72萬元,主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年盤山縣油田服務(wù)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.72萬元,比上年減少3.52萬元,降低34.37%,主要原因是商品和服務(wù)支出減少。(數(shù)據(jù)來源部門決算填報(bào)說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表)
(二)政府采購支出情況。
2018年盤山縣油田服務(wù)辦公室政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日,盤山縣油田服務(wù)辦公室共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我辦未組織對2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.社會保障支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
16.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
18.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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