盤山縣物價(jià)局2018年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣物價(jià)局概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣物價(jià)局2018年度部門決算報(bào)表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤山縣物價(jià)局2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣物價(jià)局部門概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
主要職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家價(jià)格法律、法規(guī)和政策,按照國家、省規(guī)定的價(jià)格管理權(quán)限和程序,制定和調(diào)整全縣政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格并協(xié)調(diào)、管理及引導(dǎo)已放開的商品和服務(wù)價(jià)格。
(二)負(fù)責(zé)縣級(jí)政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)商品的成本調(diào)查和成本監(jiān)審工作,組織實(shí)施并督導(dǎo)檢查全縣成本調(diào)查和成本監(jiān)審工作。
(三)負(fù)責(zé)全縣價(jià)格監(jiān)測工作,監(jiān)測部分商品市場價(jià)格動(dòng)態(tài),分析、預(yù)測價(jià)格變動(dòng)趨勢,為上級(jí)機(jī)關(guān)制定政策提供依據(jù)。
(四)依法對(duì)全縣商品和服務(wù)價(jià)格、行政事業(yè)性收費(fèi)、經(jīng)營者和中介組織價(jià)格行為進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)價(jià)格、收費(fèi)違法違規(guī)行為實(shí)施行政處罰和受理群眾價(jià)格舉報(bào)工作。協(xié)調(diào)處理價(jià)格和收費(fèi)爭議;指導(dǎo)經(jīng)營者、中介機(jī)構(gòu)及行業(yè)組織的價(jià)格自律工作。
(五)承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其它事項(xiàng)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置:
根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:政策法規(guī)股、價(jià)費(fèi)管理股、價(jià)格監(jiān)督檢查股。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括:盤山縣物價(jià)局。
第二部分 盤山縣物價(jià)局2018年度部門決算公開報(bào)表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見《盤山縣物價(jià)局2018年度部門決算公開報(bào)表》
第三部分 盤山縣物價(jià)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)108.26萬元,與2017年度部門決算相比較,今年收入減少12.95萬元,降低10.68%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革,人員減少;二是減少退休人員工資,增加在職人員住房公積金和養(yǎng)老保險(xiǎn)。收入包括:
1.財(cái)政撥款收入108.26萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入108.26萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,占收入總計(jì)的0%。
與上年相比,今年收入減少12.95萬元,降低10.68%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革,人員減少;二是減少退休人員工資,增加在職人員住房公積金和養(yǎng)老保險(xiǎn)。
(二)支出總計(jì)108.26萬元,與2017年度部門決算相比較,今年支出減少12.95萬元,降低10.68%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革,人員減少;二是減少退休人員工資,增加在職人員住房公積金和養(yǎng)老保險(xiǎn)。
支出包括:
1.基本支出103.26萬元,占支出總計(jì)的95.38%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出91.61萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.27萬元,商品和服務(wù)支出11.38萬元。
2.項(xiàng)目支出5萬元,占支出總計(jì)的4.62%。主要包括物價(jià)管理等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出108.26萬元,其中:基本支出103.26萬元,項(xiàng)目支出5萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少12.95萬元,降低10.68%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革,人員減少;二是減少退休人員工資,增加在職人員住房公積金和養(yǎng)老保險(xiǎn)。與年初預(yù)算相比,2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的74.68%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的79.45%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的33.33%。
(二)具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出108.26萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出90.75萬元,占83.83%;社會(huì)保障和就業(yè)支出9.04萬元,占8.35%;住房保障支出8.47萬元,占7.82%。
1.一般公共服務(wù)支出90.75萬元,具體包括:
(1)行政運(yùn)行85.75萬元,主要是單位人員工資及保運(yùn)轉(zhuǎn)等支出,完成年初預(yù)算的85.01%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
(2)物價(jià)管理5萬元,主要是價(jià)格管理業(yè)務(wù)等支出,完成年初預(yù)算的33.33%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)壓縮。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出9.04萬元,具體包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休0萬元,主要是退休人員工資等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于0年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員工資轉(zhuǎn)到養(yǎng)老保險(xiǎn)部門發(fā)放。
(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.04萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的56.86%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
3.住房保障支出8.47萬元,具體包括:
住房公積金8.47萬元,主要是在職人員住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的106.54%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金基數(shù)上調(diào)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.34萬元,完成年初預(yù)算的97.5%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)。與2017年度決算數(shù)相比較,今年支出減少0.05萬元,降低2.09%,主要原因:壓縮經(jīng)費(fèi)支出。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.34萬元。
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,2018年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2018年因公出國(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.34萬元,比上年減少0.05萬元,下降2.09%,主要是壓縮經(jīng)費(fèi)等原因。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.34萬元,主要用于車輛維修及耗油等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出103.26萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)91.88萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金;日常公用經(jīng)費(fèi)11.38萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年盤山縣物價(jià)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.38萬元,比上年增加0.48萬元,增長4.4%,主要原因是交通補(bǔ)貼增加。其中:辦公費(fèi)3.32萬元、印刷費(fèi)0.48萬元、郵電費(fèi)0.66萬元、手續(xù)費(fèi)0.02萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.52萬元、其他交通費(fèi)用5.37萬元。
(數(shù)據(jù)來源部門決算填報(bào)說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表)
(二)政府采購支出情況。
2018年盤山縣物價(jià)局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日,盤山縣物價(jià)局共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15. 一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16. 一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)物價(jià)管理(項(xiàng)):反映物價(jià)管理方面的支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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