中共盤山縣委黨校2018年度部門決算
目 錄
第一部分 中共盤山縣委黨校概況
一、 主要職責及機構設置
二、 部門決算單位構成
第二部分 中共盤山縣委黨校2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 中共盤山縣委黨校2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共盤山縣委黨校概況
一、主要職責及機構設置
(一)主要職責
盤山縣委黨校是在縣委直接領導下,教育培訓黨員、干部、入黨積極分子、發(fā)展對象的主要陣地,是全面提高黨員干部素質的政治學校,是黨員增強黨性鍛煉的熔爐。其主要職責為:
(一)堅持正確的辦學方向,貫徹執(zhí)行黨校工作的有關方針、政策,制定黨校工作的學年計劃和學期工作要點。
(二)負責組織研究工作計劃與安排、分析辦班情況、不斷改進教學方法,提高教學質量。
(三)建立健全黨校的規(guī)章制度,不斷加強黨校工作的規(guī)范化、制度化建設,頒布并負責實施有關條例、制度。
(四)負責辦好預備黨員培訓班、發(fā)展對象培訓班、基層黨組織書記培訓班等常規(guī)班次和根據(jù)需要適時舉辦的各種培訓班,做好教學計劃的編排、實施及學員的管理考核工作。
(五)會同有關部門組織高級知識分子、民主黨派骨干和其他各類人員的在職政治理論和業(yè)務知識的培訓工作。
(六)指導基層黨組織開展對入黨積極分子、發(fā)展對象的培訓教育工作。
(七)切實抓好黨校兼職教師隊伍的建設。選拔聘任高水平的兼職教師,抓好兼職教師的培訓與輪訓,不定期地組織集體備課和召開黨課研討會,努力提高黨課培訓質量和水平。
(八)抓好黨校自身的建設。完善內(nèi)部管理,做好各類培訓班檔案材料的收集整理等日常工作,完善黨校資料,不斷改善辦學條件。
(九)認真完成上級部門交辦的其他工作。
(二)機構設置:
中共盤山縣委黨校內(nèi)設3個科室:綜合辦公室、組教科、教研室。
二、部門決算單位構成
納入2018年部門決算編制范圍的一級預算單位中共盤山縣委黨校。
第二部分 中共盤山縣委黨校2018年度部門決算表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《中共盤山縣委黨校2018年度部門決算公開報表》
第三部分 盤山縣委黨校2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計217.13萬元,與2017年度部門決算相比較,收入增加6.14萬元,增長3%,主要原因:一是人員增加;二是工資增加。
收入包括:
1.財政撥款收入217.13萬元,占收入總計的100%。其中:公共預算財政撥款收入217.13萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余13.61萬元,占收入總計的6.3%。主要是培訓費等。
與上年相比,今年收入增加6.14萬元,增長3%,主要原因:一是人員增加;二是工資增加。
(二)支出總計208.33萬元,與2017年度部門決算相比較,今年支出增加2.15萬元,增長1.04%,主要原因:一是人員增加;二是工資增加。
支出包括:
1.基本支出193.19萬元,占支出總計的92.73%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出176.20萬元,對個人和家庭的補助支出6.59萬元,商品和服務支出10.40萬元。
2.項目支出15.14萬元,占支出總計的7.27%。主要包括培訓費等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。
與上年相比,今年支出增加2.15萬元,增長1.04%,主要原因:一是人員增加;二是工資增加。
(三)年末結轉和結余13.61萬元。
主要是2018年公務員培訓班和黨務工作者培訓班未結算等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加8.8萬元,增長183%,主要原因:一是2018年公務員培訓班和黨務工作者未結賬。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2018年度財政撥款支出208.33萬元,其中:基本支出193.19萬元,項目支出15.14萬元。與上年相比,財政撥款支出增加2.15萬元,增長1.04%,主要原因:一是人員增加;二是工資增加。與年初預算相比,2018財政撥款支出完成年初預算的84.54%,其中:基本支出完成年初預算的87.25%,項目完成年初預算的60.56%。
(二)具體情況。
2018年度財政撥款支出208.33萬元,按支出功能分類科目分,包括:教育支出160.53萬元,占77.06%;社會保障和就業(yè)支出32.49萬元,占15.59%;住房保障支出15.32萬元,占7.35%。
1.教育支出160.53萬元,具體包括:
(1)干部教育160.53萬元,主要是培訓費等支出,完成年初預算的82.88%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是培訓班次減少。
2.社會保障和就業(yè)支出32.49萬元,具體包括:
(1)事業(yè)單位離退休6萬元,主要是取暖費、遺屬補助等支出,完成年初預算的64.17%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是有退休人員。
(2)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.49萬元,主要是養(yǎng)老保險等支出,完成年初預算的90.7%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是退休人員停止交納保險。
3.住房保障支出15.32萬元,具體包括:
住房公積金15.32萬元,主要是住房公積金等支出,完成年初預算的108.4%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是工資上漲,住房公積金上漲。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,與年初預算一致。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,2018年參加出國(境)團組0個,累計0人次,2018年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
2.公務接待費0萬元,2018年國內(nèi)公務接待累計0批次,0人,0萬元,2018年公務接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
3. 公務用車購置及運行費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
公務用車購置費0萬元,,當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費0萬元,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量0輛.
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出193.19萬元,其中:人員經(jīng)費182.69萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費10.5萬元,主要包括辦公費、郵電費、勞務費、專用材料費、福利費、其他交通費用。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
2018年盤山縣黨校機關運行經(jīng)費支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是沒有機關運行經(jīng)費。
(數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關信息統(tǒng)計表))
(二)政府采購支出情況。
2018年盤山縣委黨校采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日,盤山縣委黨校共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求,我校未組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項):反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。 機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。
16.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
17.社會保障支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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