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    中共盤山縣委老干部局2018年度部門決算

    發(fā)布時(shí)間:2019-08-01 瀏覽次數(shù):603

    目    錄

     

     

    第一部分    盤山縣委老干部局概況

    一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

    二、 部門決算單位構(gòu)成

    第二部分    盤山縣委老干部局2018年度部門決算報(bào)表

    一、2018年度收入支出決算總表

    二、2018年度收入決算表

    三、2018年度支出決算表

    四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

    九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    詳見《盤山縣委老干部局2018年度部門決算公開報(bào)表》

     

    第三部分    盤山縣委老干部局2018年度部門決算情況說明

    第四部分    名詞解釋

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分 盤山縣委老干部局概況

     

    一、 主要職責(zé)

    我局是主管全縣離休干部工作,基本職能是宣傳、貫徹、落實(shí)黨的老干部工作的政策和規(guī)定,進(jìn)一步加強(qiáng)老干部的思想政治工作;落實(shí)離休干部的待遇;研究和解決老干部工作中出現(xiàn)的新情況和新問題,負(fù)責(zé)離休干部文件傳閱和情況通報(bào)等工作;負(fù)責(zé)離休干部重大節(jié)日期間的慰問活動(dòng);組織離休干部開展健康有益的文體活動(dòng);辦好老干部大學(xué),加強(qiáng)老同志思想政治建設(shè)。

    機(jī)構(gòu)設(shè)置:

    我局核定機(jī)關(guān)行政編制5名,下屬二層機(jī)構(gòu)老干部活動(dòng)中心事業(yè)編制9名。

    二、 部門決算單位構(gòu)成

     

    納入2018年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣委老干部局。

     

     

     

     

     

    第二部分  盤山縣委老干部局2018年度部門決算表

     

     

    第三部分     盤山縣委老干部局2018年度部門決算情況說明

     

    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計(jì)163.87萬元,包括:

    1.財(cái)政撥款收入163.87萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入163.87萬元,政府性基金收入0萬元。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

    3.事業(yè)收入0萬元。

    4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入0萬元。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.11萬元。

    與上年相比,今年收入減33.02萬元,降低16.77%,主要原因:人員減少。

    (二)支出總計(jì)163.37萬元,包括:

    1.基本支出117.27萬元,占支出總計(jì)的71.78%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出75.79萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26.87萬元,商品和服務(wù)支出14.61萬元。

    2.項(xiàng)目支出46.1萬元,占支出總計(jì)的28.22%。主要包括商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等業(yè)務(wù)支出。

    3.上繳上級(jí)支出0萬元。

    4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

    5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

    與上年相比,今年支出減少33.42萬元,降低16.98%,主要原因:人員減少。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.61萬元。

    主要是取暖費(fèi)未發(fā)放完等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0.5萬元,增長(zhǎng)82%,主要原因:取暖費(fèi)未發(fā)放完。

    二、財(cái)政撥款支出決算情況

    (一)總體情況。

    2018年度財(cái)政撥款支出163.37萬元,其中:基本支出117.27萬元,項(xiàng)目支出46.1萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少33.42萬元,降低16.98%,主要原因:人員減少。

    與年初預(yù)算相比,2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

    (二)具體情況。

    2018年度財(cái)政撥款支出163.37萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出157.06萬元,占96.14%;住房保障支出6.31萬元,占3.86%。

    1社會(huì)保障和就業(yè)支出157.06萬元,具體包括:

    (1)歸口管理的行政單位離退休22.31萬元,主要是離退休工資等支出,完成年初預(yù)算的100%。

    (2)事業(yè)單位離退休122.39萬元,主要是離退休工資等支出,完成年初預(yù)算的100%。

    (3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.75萬元,主要是人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%。

    2.住房保障支出6.31萬元,具體包括:

    (1)住房公積金6.31萬元,主要是住房公積金支出,完成年初預(yù)算的100%。

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成年初預(yù)算的0%。與2017年度決算數(shù)相比較,今年支出增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(降低)0%,主要原因:無三公經(jīng)費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

    1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,2018年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長(zhǎng))0%,主要是無因公出境等原因。

    2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,主要用于0等,2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長(zhǎng))0%,主要是無公務(wù)接待等原因。

    3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長(zhǎng))0%,主要是無車輛無公務(wù)運(yùn)行費(fèi)等原因。

    公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

     

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出117.27萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)102.66萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、住房公積金;日常公用經(jīng)費(fèi)14.61萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    2018年盤山縣委老干部局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.61萬元,比上年增加10.13萬元,增長(zhǎng)226%,主要原因是其他交通費(fèi)用增加。(數(shù)據(jù)來源部門決算填報(bào)說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表)

    (二)政府采購(gòu)支出情況。

    2018年盤山縣委老干部局政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元,政府采購(gòu)工程支出0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

     

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

    截至2018年12月31日,盤山縣委老干部局共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

    (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    “根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)?!?/span>

     

     

    第四部分 名詞解釋

     

    1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    16.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

     

    18.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

     

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