盤山縣招商服務(wù)中心2018年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤山縣招商服務(wù)中心概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣招商服務(wù)中心2018年度部門決算報(bào)表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤山縣招商服務(wù)中心2018年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣招商服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)主要職責(zé)
盤山縣招商服務(wù)中心是縣政府直屬事業(yè)單位,為正科級(jí)。盤山縣招商服務(wù)中心貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于招商服務(wù)工作的方針和決策部署,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)招商服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣招商引資、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作;負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。
2.負(fù)責(zé)擬訂全縣招商引資、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的政策措施、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌縣域內(nèi)外招商引資工作;負(fù)責(zé)招商項(xiàng)目的包裝和儲(chǔ)備工作,建設(shè)并完善項(xiàng)目庫(kù);負(fù)責(zé)全縣招商引資和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的相關(guān)統(tǒng)計(jì)、督查和績(jī)效考評(píng)工作;負(fù)責(zé)承擔(dān)全縣招商引資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
3.負(fù)責(zé)對(duì)與全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的國(guó)際國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行研究,擬訂全縣對(duì)外招商重大項(xiàng)目規(guī)劃并組織實(shí)施、組織協(xié)調(diào)參加國(guó)內(nèi)外招商活動(dòng);負(fù)責(zé)調(diào)度、推進(jìn)重大招商項(xiàng)目進(jìn)度。
4. 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣針對(duì)歐美、日韓、港澳臺(tái)等重點(diǎn)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)展外資招商工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣與京津冀、環(huán)渤海及長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等發(fā)達(dá)地區(qū)的合作與交流,承接高端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,推動(dòng)企業(yè)間合資合作。
5. 負(fù)責(zé)與其他市縣或區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作組織聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)及服務(wù)工作;負(fù)責(zé)全縣投資環(huán)境的宣傳推介,推動(dòng)對(duì)外開(kāi)放工作。
6. 承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、根據(jù)本部門主要職責(zé),盤山縣招商服務(wù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合辦公室、招商一部、招商二部、招商三部、協(xié)調(diào)考核部。
我中心無(wú)二級(jí)單位。
2.由于機(jī)構(gòu)改革我單位由盤山縣經(jīng)濟(jì)合作局和盤山縣對(duì)外開(kāi)放辦公室合并,組建盤山縣招商服務(wù)中心。
3.單位合并后,在編人員35人。
二、部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2018年度部門決算的通知》(盤財(cái)庫(kù)[2019]168號(hào))文件要求,納入盤山縣招商服務(wù)中心2018年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
我中心無(wú)二級(jí)單位。
第二部分 盤山縣招商服務(wù)中心2018年度部門
決算公開(kāi)報(bào)表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見(jiàn)《盤山縣招商服務(wù)中心2018年度部門決算公開(kāi)報(bào)表》
第三部分 盤山縣招商服務(wù)中心2018年度部門
決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)380.09萬(wàn)元,與2017年度部門決算相比較,今年收入增加68.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.03%,主要原因: 2018年9月招商服務(wù)中心由原經(jīng)合局和原發(fā)改局下屬事業(yè)單位對(duì)外開(kāi)放辦公室重組而成,人員增加,業(yè)務(wù)量增加,故支出增加。收入包括:
1.財(cái)政撥款收入380.09萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入380.09萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.62萬(wàn)元,占收入總計(jì)的1.74%。主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。
與上年相比,今年收入增加68.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.03%,主要原因:2018年9月招商服務(wù)中心由原經(jīng)合局和原發(fā)改局下屬事業(yè)單位對(duì)外開(kāi)放辦公室重組而成,人員增加,業(yè)務(wù)量增加,故支出增加。
(二)支出總計(jì)338.14萬(wàn)元,與2017年度部門決算相比較,今年支出增加33.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.92%,主要原因:2018年9月招商服務(wù)中心由原經(jīng)合局和原發(fā)改局下屬事業(yè)單位對(duì)外開(kāi)放辦公室重組而成,人員增加,業(yè)務(wù)量增加,故支出增加。支出包括:
1.基本支出237.33萬(wàn)元,占支出總計(jì)的70.19%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出226.58萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.67萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出10.08萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出100.81萬(wàn)元,占支出總計(jì)的29.81%。主要包括招商引資等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48.57萬(wàn)元。
主要是年底撥款滯后,導(dǎo)致我中心一部分人員工資、公積金及應(yīng)付款款未及時(shí)支付等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加41.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)633.69%,主要原因:年底撥款滯后,導(dǎo)致我中心部分人員補(bǔ)發(fā)工資、公積金及應(yīng)付款款未及時(shí)支付。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出338.14萬(wàn)元,其中:基本支出237.33萬(wàn)元,項(xiàng)目支出100.81萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加33.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.92%,主要原因:2018年9月招商服務(wù)中心由原經(jīng)合局和原發(fā)改局下屬事業(yè)單位對(duì)外開(kāi)放辦公室重組而成,人員增加,業(yè)務(wù)量增加,故支出增加。與年初預(yù)算相比,2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的92.91%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的101.44%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的78.32%。
(二)具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出338.14萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出291.19萬(wàn)元,占86.12%;社會(huì)保障和就業(yè)支出32.43萬(wàn)元,占9.59%;住房保障支出14.52萬(wàn)元,占4.29%。
1.一般公共服務(wù)支出291.19萬(wàn)元,具體包括:
(1)事業(yè)運(yùn)行190.39萬(wàn)元,主要是工資福利等支出,完成年初預(yù)算的106.85%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2018年9月招商服務(wù)中心由原經(jīng)合局和原發(fā)改局下屬事業(yè)單位對(duì)外開(kāi)放辦公室重組而成,人員增加,業(yè)務(wù)量增加,故支出增加。
(2)招商引資支出100.81萬(wàn)元,主要是招商引資產(chǎn)生的差旅費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的77.55%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本著厲行節(jié)約的原則精簡(jiǎn)支出,壓縮開(kāi)支。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出32.43萬(wàn)元,具體包括:
(1)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)32.43萬(wàn)元,主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的106.40%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革,人員增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元,包括:
(1)事業(yè)單位醫(yī)療0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2018年未撥付。
3.住房保障支出14.52萬(wàn)元,具體包括:
住房公積金14.52萬(wàn)元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的95.28%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)調(diào)整,人員增加,但新增加人員尚未辦妥公積金轉(zhuǎn)移手續(xù),相關(guān)人員公積金將在公積金轉(zhuǎn)移完畢后補(bǔ)繳。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出27.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的61.45%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則精簡(jiǎn)支出,壓縮開(kāi)支。與2017年度決算數(shù)相比較,今年支出減少3.1萬(wàn)元,降低10.07%,主要原因:本著厲行節(jié)約的原則精簡(jiǎn)支出,壓縮開(kāi)支。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)13.84萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.83萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元, 2018年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%,主要是未發(fā)生相關(guān)支出等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)13.84萬(wàn)元,主要用于招商引資等,2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)300余次,1200人,13.84萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加4.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.80%,主要是2018年招商引資任務(wù)增加、請(qǐng)進(jìn)來(lái)人數(shù)增多、招商引資業(yè)務(wù)量增大等原因。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)13.83萬(wàn)元,比上年減少7.18萬(wàn)元,下降34.17%,主要是本著厲行節(jié)約的原則精簡(jiǎn)支出,壓縮開(kāi)支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.83萬(wàn)元,主要用于招商引資等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量1輛(注:目前我單位固定資產(chǎn)上有一輛轎車,同時(shí)我單位從政府調(diào)撥一輛商務(wù)車為開(kāi)展業(yè)務(wù)使用)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出237.33萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)227.25萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)10.08萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年盤山縣招商服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比上年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%,主要原因是無(wú)相關(guān)款項(xiàng)。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2018年盤山縣招商服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日,盤山縣招商服務(wù)中心共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車2輛(目前我單位固定資產(chǎn)上有一輛轎車,同時(shí)我單位從政府調(diào)撥一輛商務(wù)車為開(kāi)展業(yè)務(wù)使用),一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我中心未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
16.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng)):反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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