盤(pán)山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 盤(pán)山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分盤(pán)山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算報(bào)表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤(pán)山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展意見(jiàn);貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政策;貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院、省、市、縣安委會(huì)會(huì)議精神。
2.負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急管理部門(mén)監(jiān)管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)及職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范和作業(yè)場(chǎng)所安全生產(chǎn)情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。
3.負(fù)責(zé)對(duì)全縣安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)治理工作開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4.負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急管理部門(mén)監(jiān)管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反法律和標(biāo)準(zhǔn)檢查,糾正行為;查處未取得安全許可證件非法生產(chǎn)和督查重大危險(xiǎn)源整改;查處生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)保障條件落實(shí);負(fù)責(zé)查處人員持證上崗和安全教育;受理舉報(bào)投訴及調(diào)查處理;負(fù)責(zé)復(fù)查和配合安監(jiān)局行政科室執(zhí)行查封、扣押、沒(méi)收等職能,受委托行政處罰。
5.負(fù)責(zé)對(duì)全縣各鎮(zhèn)(街道)、經(jīng)濟(jì)園區(qū)安全生產(chǎn)非法行為進(jìn)行查處打擊;負(fù)責(zé)聯(lián)合公安、消防、環(huán)保、國(guó)土等相關(guān)部門(mén)開(kāi)展安全生產(chǎn)聯(lián)合執(zhí)法工作。
6.負(fù)責(zé)對(duì)全縣鎮(zhèn)(街道)、經(jīng)濟(jì)園區(qū)、負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的縣直部門(mén)安全生產(chǎn)工作開(kāi)展情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查,并對(duì)其安全生產(chǎn)工作開(kāi)展情況進(jìn)行月及年度考核。
7.負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)應(yīng)急管理監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)應(yīng)急物資、應(yīng)急處置專(zhuān)家、應(yīng)急救援隊(duì)伍的聯(lián)絡(luò)、使用、管理工作;負(fù)責(zé)全縣生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案編制、演練及修訂等工作。
8.負(fù)責(zé)全縣生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理,監(jiān)督事故處理決定的落實(shí)情況;負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)投訴舉報(bào)受理、調(diào)查、處置工作。
9.負(fù)責(zé)縣域內(nèi)安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理工作的實(shí)施,對(duì)重點(diǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行派駐檢查,重點(diǎn)崗位實(shí)施24小時(shí)監(jiān)控管理。
10.負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)信息收集、匯總、上報(bào);負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)事故隱患、排查、治理信息統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)。
11.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策、安全知識(shí)的宣傳普及;負(fù)責(zé)防汛抗旱相關(guān)的法律、政策、知識(shí)宣傳、普及、培訓(xùn)。
12.負(fù)責(zé)全縣防汛抗旱指揮部辦公室日常工作,指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全縣防汛抗旱工作;負(fù)責(zé)全縣水旱災(zāi)情發(fā)布,為全縣防汛抗旱提供服務(wù)保障;負(fù)責(zé)全縣防汛、抗旱信息的綜合、反應(yīng)及災(zāi)情的調(diào)查、評(píng)估和上報(bào);負(fù)責(zé)防汛抗旱物資的儲(chǔ)備管理。
13.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理部門(mén)交辦的其他工作;負(fù)責(zé)縣安委會(huì)辦公室日常服務(wù)保障工作。
根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé),單位內(nèi)設(shè)6個(gè)科室,分別是綜合辦公室、安委會(huì)辦公室、法規(guī)股、安全監(jiān)管股、應(yīng)急管理股、防火防汛股。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入2018年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位:盤(pán)山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 盤(pán)山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.2018年度財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見(jiàn)《盤(pán)山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表》
第三部分 盤(pán)山縣應(yīng)急管理事務(wù)服中心2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)472.74萬(wàn)元,包括:與上年相比,今年收入增加472.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)事業(yè)單位改革。二是新成立事業(yè)單位。
1.財(cái)政撥款收入472.74萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入472.74萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余144.1萬(wàn)元,占收入總計(jì)的30%。主要是人員工資、住房公積金及保險(xiǎn)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等等。
與上年相比,今年收入增加472.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)事業(yè)單位改革。二是新成立事業(yè)單位。
(二)支出總計(jì)333.47萬(wàn)元,包括:
1.基本支出333.47萬(wàn)元,占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出333.47萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
與上年相比,今年支出增加333.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)事業(yè)單位改革。二是新成立事業(yè)單位。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余144.1萬(wàn)元。
主要是人員工資、住房公積金及保險(xiǎn)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加144.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)事業(yè)單位改革。二是新成立事業(yè)單位。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出333.47萬(wàn)元,其中:基本支出333.47萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加333.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)事業(yè)單位改革。二是新成立事業(yè)單位。與年初預(yù)算相比,2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的0%。
(二)具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出333.47萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括:一般公共服務(wù)支15.07萬(wàn)元,占4.51%;社會(huì)保障和就業(yè)支出71.62萬(wàn)元,占21.47%;住房保障支出27.42萬(wàn)元,占8.25%,資源勘探信息等支出219.35萬(wàn)元,占65.77%。
1.一般公共服務(wù)支出15.07萬(wàn)元,具體包括:
(1)事業(yè)運(yùn)行15.07萬(wàn)元,主要是工資福利等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出71.62萬(wàn)元,具體包括:
(1)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)71.62萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。
3.住房保障支出27.42萬(wàn)元,具體包括:
住房公積金27.42萬(wàn)元,主要是住房公積金支出等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。
4.資源勘探信息等支出219.35萬(wàn)元,主要是人員工資等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元0,2018年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%。
3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量17輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出333.47萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)333.47萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年盤(pán)山縣應(yīng)急管理事務(wù)服中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比上年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。(數(shù)據(jù)來(lái)源部門(mén)決算填報(bào)說(shuō)明項(xiàng)下的部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表)
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2018年盤(pán)山縣應(yīng)急管理事務(wù)服中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日,盤(pán)山縣應(yīng)急管理事務(wù)服中心共有車(chē)輛17輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)17輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我中心未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類(lèi))質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)(款)事務(wù)運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
18.資源勘探信息等支出(類(lèi))安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
19.資源勘探信息等支出(類(lèi))安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
20.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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