盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心2018年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心概況
一、 主要職責及機構設置
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山國有資產(chǎn)事務管理中心2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心概況
一、主要職責及機構設置
(一)主要職責
1.依法對各鎮(zhèn)、經(jīng)濟區(qū)國有資產(chǎn)管理、國有資本運作進行指導和監(jiān)管工作;負責做好相關安全監(jiān)管工作。
2.根據(jù)縣政府的授權,依照《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責;負責全縣企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理。
3.負責承擔監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任,指導和監(jiān)督出資企業(yè)開展資本運作和市場化運營,放大國有資本功能;建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系,擬定考核標準、完善考評機制;負責所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作,制定所監(jiān)管企業(yè)負責人收入分配政策并組織實施。
4.負責組織、指導國有企業(yè)改革和重組,推進國有企業(yè)公司制、股份制改革,健全公司法人治理結構,完善現(xiàn)代企業(yè)制度。
5.按照干部管理權限,配合縣委組織部門做好縣屬國有企業(yè)領導人員管理工作。
6.負責按照有關規(guī)定,代表縣政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會;審核監(jiān)事會向縣政府提交的監(jiān)督檢查報告;負責監(jiān)事會的日常管理工作;負責組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益。
7.負責研究擬訂全縣資本市場建設的相關政策、規(guī)劃和措施并組織實施。
8.負責全縣企業(yè)上市工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調;研究制定推進企業(yè)上市的政策措施并組織實施。
9.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關金融工作的法律、法規(guī)和方針、政策;負責宏觀管理全縣金融業(yè),監(jiān)督檢查地方金融機構資產(chǎn)運營情況;負責指導和協(xié)調我縣金融風范、化解工作,研究建立金融安全區(qū)的政策和措施工作。
10.負責組織推進金融市場發(fā)展和拓展融資渠道;負責研究分析我縣金融工作動態(tài),為全縣政府提供決策依據(jù)。
11.負責協(xié)調解決金融業(yè)發(fā)展中應由地方解決的矛盾和問題;負責協(xié)調金融機構為地方經(jīng)濟發(fā)展提供金融服務和支持。
12.承辦縣政府交辦的其他工作
(二)、機構設置
根據(jù)本部門主要職責,內設機構如下:綜合辦公室、資產(chǎn)管理股、政策法規(guī)股、規(guī)劃發(fā)展股、金融服務股。
二、部門決算單位構成
納入2018年部門決算編制范圍的一級預算單位盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心。
第二部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心2018年度部門決算公開報表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心2018年度部門決算公開報表》
第三部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計1179.40萬元,與2017年度部門決算相比較,今年收入增加691.55萬元,增長141.76%,主要原因:人員工資增加,對縣域內國有企業(yè)補助增加。收入包括:
1.財政撥款收入1179.40萬元,占收入總計的100%。其中:公共預算財政撥款收入1179.40萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余322.91萬元,占收入總計的27.38%。主要是項目支出結轉結余和經(jīng)費結轉結余等。
與上年相比,今年收入增加691.55萬元,增長141.76%,主要原因:人員工資增加及對縣域內國有企業(yè)補助增加。
(二)支出總計1168.19萬元,與2017年度部門決算相比較,今年支出增加1012.11萬元,增長648.46%,主要原因:機構改革后人員增加,對國有企業(yè)補助增加。支出包括:
1.基本支出115.74萬元,占支出總計的9.9%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出112.13萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元,商品和服務支出3.61萬元。
2.項目支出1052.45萬元,占支出總計的90.1%。主要包括對縣域內國有企業(yè)補助費用。
3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。
(三)年末結轉和結余334.13萬元。
主要是項目結轉結余。與上年相比,今年結轉結余增加11.22萬元,增長3.47%,主要原因:是項目結轉。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2018年度財政撥款支出1168.19萬元,其中:基本支出115.74萬元,項目支出1052.45萬元。與上年相比,財政撥款支出增加1012.11萬元,增長648.46%,主要原因:機構改革后人員工資增加及對縣域內國有企業(yè)補助增加。與年初預算相比,2018財政撥款支出完成年初預算的100%,其中:基本支出完成年初預算的100%,項目完成年初預算的100%。
(二)具體情況。
2018年度財政撥款支出1168.19萬元,按支出功能分類科目分,包括:政府辦公廳(室)及相關機構事務支出88.73萬元,占7.6%;其他一般公共服務支出1052.45萬元,占90.09% 社會保障和就業(yè)支出17.2萬元,占1.47%;住房保障支出9.8萬元,占0.84%,
1、政府辦公廳(室)及相關機構事務支出88.73萬元,具體包括:
(1)事業(yè)運行88.73萬元,主要是工資福利等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是機構改革人員增加。
2. 其他一般公共服務支出1052.45萬元,具體包括:
(1)其他一般公共服務支出1052.45萬元,主要是對國有企業(yè)補助。完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是對國有企業(yè)補助增加。
3.社會保障和就業(yè)支出17.2萬元,具體包括:
(1)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.2萬元,主要是機關單位人員養(yǎng)老保險繳費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是機構改革人員調整。
4.住房保障支出9.8萬元,具體包括:
住房公積金9.8萬元,主要是住房公積金支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資增加,公積金基數(shù)調整增加。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.24萬元,完成年初預算的74.67%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公務用車改革及費用降低等原因。與2017年度決算數(shù)相比較,今年支出減少0.36萬元,降低13.85%,主要原因:一是公務用車車改;二是費用降低。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費2.24萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,2018年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2018年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
2.公務接待費0萬元,2018年國內公務接待累計0批次,0人,0萬元。2018年公務接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
3. 公務用車購置及運行費2.24萬元,比上年減少0.36萬元,下降13.85%,主要是公務用車改革和費用降低等原因。
公務用車購置費0萬元,主要用于0等,當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費2.24萬元,主要用于單位業(yè)務開展需要等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量1輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1168.19萬元,其中:人員經(jīng)費112.13萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費3.61萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、辦公設備購置。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。
2018年盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心機關運行經(jīng)費支出0萬元,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是單位日程運行、業(yè)務量增加。其中:辦公費0萬元、印刷費0萬元、手續(xù)費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、勞務費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、辦公設備購置0萬元。
(數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關信息統(tǒng)計表)
(二)政府采購支出情況。
2018年盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日,盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛,;單位價10.98萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求,我中心未組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位.
16.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
17.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位:盤山縣人民政府 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
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