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    遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2018年度部門(mén)決算

    發(fā)布時(shí)間:2019-08-01 瀏覽次數(shù):524

    目    錄

     

     

    第一部分    遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)概況

    一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

    二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

    第二部分    遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2018年度部門(mén)決算報(bào)表

    一、2018年度收入支出決算總表

    二、2018年度收入決算表

    三、2018年度支出決算表

    四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

    九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    第三部分    遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    第四部分    名詞解釋

     

     

     

     

    第一部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)概況

     

    一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

    (一)主要職責(zé):

    1、綜合服務(wù)部:負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)黨群工作;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展重大課題調(diào)查研究的組織協(xié)調(diào),組織和參與起草管委會(huì)重要文稿和政策性文件;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)區(qū)重大活動(dòng)、重要會(huì)議的策劃、組織和協(xié)調(diào),處理突發(fā)事件的組織聯(lián)絡(luò)和對(duì)外接待工作;負(fù)責(zé)機(jī)要保密、建議和提案、議案的辦理及來(lái)信來(lái)訪工作;負(fù)責(zé)各項(xiàng)規(guī)章制度的建立和組織實(shí)施監(jiān)督;負(fù)責(zé)研究并提出政績(jī)考評(píng)方案,科學(xué)、公正、準(zhǔn)確地評(píng)價(jià)產(chǎn)業(yè)園各部門(mén)履行職責(zé)情況和工作成果;負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)考評(píng)工作提出指導(dǎo)性意見(jiàn),有效地促進(jìn)產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)快速發(fā)展;負(fù)責(zé)行政后勤保障、社會(huì)治安綜合治理工作;負(fù)責(zé)勞動(dòng)監(jiān)察和勞動(dòng)仲裁等工作;負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)治安保衛(wèi)、道路交通的安全和實(shí)施各項(xiàng)防范工作;負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)的道路、綠化地帶、公共設(shè)施維護(hù)和衛(wèi)生清理工作;負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)域內(nèi)的美化、綠化、亮化工程的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和實(shí)施工作;負(fù)責(zé)市政、環(huán)保、工商等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰;負(fù)責(zé)人事、勞動(dòng)工資及社會(huì)保障工作;負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工資福利管理和各類人員專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)定及管理。

    2、財(cái)務(wù)部:職責(zé)是依據(jù)國(guó)家稅法、《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》等政策法規(guī),制定有關(guān)財(cái)稅政策,負(fù)責(zé)財(cái)稅、金融等方面協(xié)調(diào)、管理,參與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的宏觀決策和管理,負(fù)責(zé)編制及組織執(zhí)行財(cái)政預(yù)決算,組織協(xié)調(diào)園區(qū)的財(cái)政收入,合理安排財(cái)政支出,負(fù)責(zé)金庫(kù)管理、財(cái)政資金管理、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及印鑒的使用和保管工作。

    3、環(huán)保安全部:負(fù)責(zé)對(duì)園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的安裝、使用、檢測(cè)、改造、報(bào)廢及其日常管理是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)情況進(jìn)項(xiàng)監(jiān)督檢查。對(duì)園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,依法對(duì)建筑施工、危險(xiǎn)化學(xué)品等企業(yè)是否取得安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。督促園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位落實(shí)安全生產(chǎn)投入、安全費(fèi)用提取、工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金等制度,對(duì)違反規(guī)定的行為進(jìn)行監(jiān)督檢查和糾正。

    4、規(guī)劃建設(shè)部:負(fù)責(zé)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃、控制性詳規(guī)、詳細(xì)規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃及環(huán)境設(shè)計(jì)的組織和審核進(jìn)區(qū)企業(yè)的廠區(qū)規(guī)劃工作;負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),做好工程設(shè)計(jì)、預(yù)算、質(zhì)量監(jiān)督和施工安全工作;負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)區(qū)企業(yè)各項(xiàng)建設(shè)工程項(xiàng)目的審查,做好施工現(xiàn)場(chǎng)管理和監(jiān)督安全措施實(shí)施的具體工作;負(fù)責(zé)企業(yè)與園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的銜接服務(wù)工作;負(fù)責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)所有區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)工程進(jìn)展和土地的使用等情況;負(fù)責(zé)協(xié)助綜合辦公室對(duì)區(qū)內(nèi)各項(xiàng)公共設(shè)施的設(shè)計(jì)、規(guī)劃圖紙及相關(guān)資料的存檔工作。

    5、招商部:負(fù)責(zé)制定經(jīng)濟(jì)區(qū)招商引資政策、招商引資、

    組織經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳、規(guī)劃,收集招商引資信息,建立相關(guān)的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作。負(fù)責(zé)重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目的洽談、促進(jìn),做好招商項(xiàng)目的引進(jìn)跟蹤、落實(shí),促進(jìn)項(xiàng)目的簽約、履約。負(fù)責(zé)對(duì)入駐企業(yè)選址定位測(cè)量,核算土地面積,協(xié)助企業(yè)辦理消防、環(huán)保、建設(shè)審批手續(xù)工作;負(fù)責(zé)與城建、土地及有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作,為企業(yè)辦理辦理相關(guān)的建設(shè)審批手續(xù)工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)招商引資項(xiàng)目各項(xiàng)手續(xù)的審批辦理及征地、用電服務(wù)等工作,做好“一站式”服務(wù)工作。

    6、經(jīng)濟(jì)發(fā)展部:負(fù)責(zé)園區(qū)投產(chǎn)企業(yè)運(yùn)行情況的調(diào)研分析工作;負(fù)責(zé)園區(qū)規(guī)模以上企業(yè)的申報(bào)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表的督促、搜集及初審工作;負(fù)責(zé)園區(qū)在建項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資報(bào)表的督促、收集及審核工作;負(fù)責(zé)遼寧省沿海經(jīng)濟(jì)帶重點(diǎn)園區(qū)監(jiān)測(cè)表填報(bào)工作;負(fù)責(zé)省經(jīng)信委和省中小企業(yè)廳民營(yíng)經(jīng)濟(jì)報(bào)表工作;負(fù)責(zé)國(guó)家、省市相關(guān)部門(mén)經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)政策的傳達(dá)及落實(shí)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)助園區(qū)企業(yè)品牌及商標(biāo)的申請(qǐng)及申報(bào)工作;負(fù)責(zé)督促檢查承擔(dān)市、縣政府考核工作、協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題;負(fù)責(zé)園區(qū)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)審批手續(xù)代辦,入駐園區(qū)內(nèi)的企業(yè)立項(xiàng)、規(guī)劃、施工等手續(xù),對(duì)于簽約引進(jìn)的項(xiàng)目,幫助盡早開(kāi)工建設(shè),續(xù)建盡快投產(chǎn)達(dá)效。

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé),遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)6個(gè)部室,分別是綜合服務(wù)部、財(cái)務(wù)部、環(huán)保安全部、規(guī)劃建設(shè)部、招商部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展部。

    二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

    納入2018年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)。

     

    第二部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

     

    1. 2018年度收入支出決算總表

    2、2018年度收入決算表

    3、2018年度支出決算表

    4、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

    5、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    6、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    7、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    8、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

    9、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    詳見(jiàn)《遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表》

     

    第三部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

     

    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計(jì)3,437.93萬(wàn)元,與2017年度部門(mén)決算相比較,今年收入增加1125.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.65%,主要原因:上級(jí)專項(xiàng)(扶持企業(yè)發(fā)展)資金增加。

    收入包括:

    1.財(cái)政撥款收入3,437.93萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,437.93萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

    3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

    4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

    5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

    6.其他收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

    與上年相比,今年收入增加1125.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.65%,主要原因:上級(jí)專項(xiàng)(扶持企業(yè)發(fā)展)資金增加。

    (二)支出總計(jì)2,277.93萬(wàn)元,與2017年度部門(mén)決算相比較,今年支出減少34.79萬(wàn)元,降低1.5%,主要原因:其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出減少。

    支出包括:

    1.基本支出428.59萬(wàn)元,占支出總計(jì)的18.81%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出303.49萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出125.10萬(wàn)元。

    2.項(xiàng)目支出1,849.34萬(wàn)元,占支出總計(jì)的81.19%。主要包括招商引資、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、其他支出等業(yè)務(wù)支出。

    3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

    4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

    5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

    與2017年度部門(mén)決算相比較,今年支出減少34.79萬(wàn)元,降低1.5%,主要原因:其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出減少。

     

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,160萬(wàn)元。

    主要是財(cái)政局欠撥等原因形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加1,160萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因:是2017年未形成結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

    二、財(cái)政撥款支出決算情況

    (一)總體情況。

    2018年度財(cái)政撥款支出2,277.93萬(wàn)元,其中:基本支出428.59萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1,849.34萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少34.79萬(wàn)元,降低1.5%,主要原因:其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出減少。與年初預(yù)算相比,2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的265.8%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的123.1%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的363.5%。

    (二)具體情況。

    2018年度財(cái)政撥款支出2,277.93萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出1,014.84萬(wàn)元,占44.55%;社會(huì)保障和就業(yè)支出47.76萬(wàn)元,占2.1%;資源勘探信息等支出99.18萬(wàn)元,占4.35%;住房保障支出45.06萬(wàn)元,占1.98%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出571.10萬(wàn)元,占25.07%;其他支出500萬(wàn)元,占21.95%。

    1.一般公共服務(wù)支出1,014.84萬(wàn)元,具體包括:

    (1)事業(yè)運(yùn)行335.78萬(wàn)元,主要是工資福利支出、商品服務(wù)支出等支出,完成年初預(yù)算的124.48%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資福利支出增加。

    (2)招商引資支出609.06萬(wàn)元,主要是商品和服務(wù)支出等支出,完成年初預(yù)算的119.7%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是其他商品和服務(wù)支出增加。

    (3)引進(jìn)人才費(fèi)用支出70萬(wàn)元,主要是引進(jìn)人才費(fèi)用,年初沒(méi)有預(yù)算。

    2.社會(huì)保障和就業(yè)支出47.76萬(wàn)元,具體包括:

    (1)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)47.76萬(wàn)元,主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%。

    3.資源勘探信息等支出99.18萬(wàn)元,包括:

    中小企業(yè)發(fā)展支出99.18萬(wàn)元,主要是中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)等支出,年初沒(méi)有預(yù)算。

    4.住房保障支出45.06萬(wàn)元,具體包括:

    住房公積金45.06萬(wàn)元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的100%。

    5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出571.10萬(wàn)元,具體包括:

    其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出571.10萬(wàn)元,主要是其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出,年初沒(méi)有預(yù)算。

    6.其他支出500萬(wàn)元,具體包括:

    其他支出500萬(wàn)元,主要是上級(jí)專項(xiàng)(扶持企業(yè)發(fā)展)資金,年初沒(méi)有預(yù)算。

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出15.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.71%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。與2017年度決算數(shù)相比較,今年支出減少6.24萬(wàn)元,降低28.24%,主要原因:一是因公出國(guó)(境)費(fèi)減少;二是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)2.31萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.55萬(wàn)元。

    1.因公出國(guó)(境)費(fèi)2.31萬(wàn)元,主要用于出國(guó)招商引資工作等,2018年參加出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè),累計(jì)2人次。2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少2.04萬(wàn)元,降低46.9%,主要是2018年比2017年因公出國(guó)次數(shù)減少。

    2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%,主要是未產(chǎn)生公務(wù)招待費(fèi)等原因。

    3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)13.55萬(wàn)元,比上年減少4.2萬(wàn)元,下降23.66%,主要是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

    公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

    公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.55萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維修維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量6輛。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出428.59萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)303.49萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金;日常公用經(jīng)費(fèi)125.10萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)。

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2018年遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比上年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%,主要原因內(nèi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    (數(shù)據(jù)來(lái)源部門(mén)決算填報(bào)說(shuō)明項(xiàng)下的部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表)

    (二)政府采購(gòu)支出情況。

    2018年遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

    (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

    截至2018年12月31日,遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)共有車(chē)輛6輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)6輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

    (三)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

        根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

     

    第四部分 名詞解釋

     

    1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事物(款)招商引資(項(xiàng)):反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

    16、一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

    17.一般公共服務(wù)支出(類)人力資源事務(wù)(款)引進(jìn)人才費(fèi)用(項(xiàng)):反映用于引進(jìn)外國(guó)專輯補(bǔ)助、引智成果推廣等方面的支出。

    18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

    19.資源勘探信息等支出(類)支出中小企業(yè)發(fā)展和管理(款)中小企業(yè)發(fā)展和管理(項(xiàng)):反映用于支出中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展、與大企業(yè)協(xié)作配套等方面的支出。

    20.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    21.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

    22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    遼寧省盤(pán)錦市遼寧北方新材料產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì)2018年決算.xls

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