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    盤山縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年度部門決算公開說明

    發(fā)布時間:2019-08-01 瀏覽次數(shù):702

     

       


    第一部分   盤山縣衛(wèi)生和計劃生育局概況

    一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

    二、 部門決算單位構(gòu)成

    第二部分  盤山縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年度部門決算報表

    一、2018年度收入支出決算總表

    二、2018年度收入決算表

    三、2018年度支出決算表

    四、2018年度財政撥款收入支出決算表

    五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

    九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    第三部分    盤山縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年度部門決算情況說明

    第四部分    名詞解釋

     

     

    第一部分  盤山縣衛(wèi)生計劃生育局概

     

    一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

    (一)主要職責(zé)

    (一)負(fù)責(zé)研究和擬訂縣級相關(guān)衛(wèi)生健康工作規(guī)范性文

    件,并指導(dǎo)實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,指導(dǎo)區(qū)城衛(wèi)

    生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并推進衛(wèi)生健康基本公共服

    務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措

    施。

    (二)制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置

    和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

    (三)指導(dǎo)縣域內(nèi)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)

    校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理

    和傳染病防治工作,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系、

    (四)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施,

    推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

    (五)制定醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。組織實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

    (六)組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進管辦分離,健

    全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,建立公益性為導(dǎo)向的績效者核和評價

    運行機制,建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政

    策的建議。實施醫(yī)共體建設(shè)和基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)。制定

    并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方

    式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

    (七)指導(dǎo)實施藥物政策和基本藥物制度,監(jiān)督落實基本藥物目錄和基本藥物采購、配送、使用的管理制度。

    (八)負(fù)責(zé)計劃生育管理工作,研究提出入口與家庭發(fā)展相關(guān)或策建議,組織落實計劃生育相關(guān)政策。

    (九)指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)

    新發(fā)展。

    (十)擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范并組織實施,負(fù)責(zé)中醫(yī)類醫(yī)療機構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護理及臨床用藥等監(jiān)督管理,組織實施中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資

    格標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學(xué)研究,指導(dǎo)實施

    中醫(yī)藥使康相關(guān)工作,促進中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展,推動中醫(yī)

    藥海外發(fā)展,參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策,開展

    中藥資源普查,促進中藥資源的保護、開發(fā)和合理利用。

    (十ー)組織擬訂衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃,加強專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),落實住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實施。

    (十二)指導(dǎo)本地區(qū)衛(wèi)生健康工作,完善綜合監(jiān)督執(zhí)法

    體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實,

    組織查處重大違法行為。

    (十三)負(fù)責(zé)縣級保健對象的醫(yī)療保健工作,負(fù)責(zé)縣直

    各部門有關(guān)干部醫(yī)療管理工作,負(fù)責(zé)縣重要會議與重大活動

    的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

    (十四)承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和縣防治艾滋病工作委員會的日常工作。

    (十五)負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉

    政建設(shè)、行業(yè)作風(fēng)及軟環(huán)境建設(shè)工作。

    (十六)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

    (十七)職能轉(zhuǎn)變。盤山縣衛(wèi)生健康局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念,推動實施健康中國戰(zhàn)略,以改革創(chuàng)新為動力,以促使康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點,把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以入民使康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進,加強預(yù)防控制重大疾病工作,積極應(yīng)對人口老齡化,健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進衛(wèi)生健公共資源向基層廷伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜,三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平,推進衛(wèi)生使康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院改革力度,推進管辦分離,推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

    (二)、機構(gòu)設(shè)置

    根據(jù)本部門主要職責(zé),盤山縣衛(wèi)生和計劃生育局內(nèi)設(shè)4個科室,分別是:綜合辦公室、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、老齡婦幼健康股。下設(shè)事業(yè)單位:盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心、盤山縣人民醫(yī)院、13家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

    二、部門決算單位構(gòu)成

    納入盤山縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

    1、盤山縣衛(wèi)生和計劃生育局(本級)

    2、盤山縣人民醫(yī)院

    3、盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心

    4、盤山縣結(jié)核病防治所

    5、盤山縣高升中心衛(wèi)生院

    6、盤山縣沙嶺中心衛(wèi)生院

    7、盤山縣胡家中心衛(wèi)生院

     

    第二部分  盤山縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年度部門決算公開報表

     

        

    1.2018年度收入支出決算總表

    2.2018年度收入決算表

    3.2018年度支出決算表

    4.2018年度財政撥款收入支出決算表

    5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

    9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    詳見《盤山縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年度部門決算公開報表》

    第三部分 盤山縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年度部門決算情況說明

     

    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計25555.52萬元,與2017年度部門決算相比較,今年收入增加2704.96萬元,增長12%,主要原因:人員工資增加。收入包括:

    1.財政撥款收入6971.68萬元,占收入總計的27.3%。其中:公共預(yù)算財政撥款收入6971.68萬元,政府性基金收入0萬元。

    2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。

    3.事業(yè)收入18549.25萬元,占收入總計的72.6%。

    4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。

    5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

    6.其他收入34.59萬元,占收入總計的0.1%。

    7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1266.11萬元,占收入總計的4.95%。主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。

    與上年相比,今年收入增加2704.96萬元,增長12%,主要原因:人員工資增加。

     

    (二)支出總計27281.54萬元,與2017年度部門決算相比較,今年支出增加5699.72萬元,增加26%,主要原因:人員工資增加,機構(gòu)調(diào)整。支出包括:

    1.基本支出25124.26萬元,占支出總計的92%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出8054.74萬元,對個人和家庭的補助支出75.53萬元,商品和服務(wù)支出15802.53萬元,債務(wù)利息及費用支出1182.53萬元,資本性支出8.93萬元。

    2.項目支出2157.29萬元,占支出總計的8%。主要包括醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)386.86萬元,基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)216.6萬元,公立醫(yī)院350萬元,公共衛(wèi)生1016.29萬元,計劃生育事務(wù)27.54萬元,其他支出160萬元。

    3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

    4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。

    5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-459.91萬元。

    主要是事業(yè)單位業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和項目結(jié)轉(zhuǎn)。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少1726.02萬元,降低136%,主要原因:一是人員崗位津貼和事業(yè)收入結(jié)轉(zhuǎn);二是項目結(jié)轉(zhuǎn)。

    二、財政撥款支出決算情況

    (一)總體情況。

    2018年度財政撥款支出5164.24萬元,其中:基本支出3006.95萬元,項目支出2157.29萬元。與上年相比,財政撥款支出減少1842.03萬元,降低26%,主要原因:項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。與年初預(yù)算相比,2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的94%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的86%,項目完成年初預(yù)算的100%。

    (二)具體情況。

    2018年度財政撥款支出5164.24萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會保障和就業(yè)支出498.86萬元,占9.7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4365.78萬元,占84.6%,住房保障支出139.6萬元,占2.7%,其他支出160萬元,占3%。

    1.社會保障和就業(yè)支出498.86萬元,具體包括:

    1)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費431.46萬元,主要是機關(guān)單位人員養(yǎng)老保險繳費等支出,完成年初預(yù)算的193%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員調(diào)整。

    2)歸口管理的行政單位離退休36.88萬元,主要是歸口管理的行政單位離休工資支出,完成年初預(yù)算的85%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位一名同志死亡。

    3)事業(yè)單位離退休24.37萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    4)死亡撫恤金6.15,完成年初預(yù)算的100%。

    2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4365.78萬元,主要是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出607.01萬元,公立醫(yī)院1264.84萬元,基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出216.6萬元,公共衛(wèi)生2046.14萬元,計劃生育事務(wù)140.91萬元,行政事業(yè)單位醫(yī)療90.28,完成年初預(yù)算的48%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革功能調(diào)整。

    3.住房保障支出139.6萬元,具體包括:

    住房公積金139.6萬元,主要是住房公積金支出,完成年初預(yù)算的87%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員調(diào)整。

    4.其他支出160萬元,主要是不能劃分具體科目的項目。超出年初預(yù)算100%.

    三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

    2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出17.24萬元,完成年初預(yù)算的86.2%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革及費用降低等原因。與2017年度決算數(shù)相比較,今年支出減少93.99萬元,降低85%,主要原因:公務(wù)用車改革及費用降低等原因。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費1.41萬元。

    1.因公出國(境)費0萬元,2018年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2018年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

    2.公務(wù)接待費0萬元,2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

    3. 公務(wù)用車購置及運行費17.24萬元,比上年減少93.99萬元,降低85%,主要是公務(wù)用車改革及費用降低等原因。

    公務(wù)用車購置費0萬元,主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

    公務(wù)用車運行維護費17.24萬元,主要用于單位業(yè)務(wù)開展需要等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量8輛。

    四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3006.96萬元,其中:人員經(jīng)費2572.06萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助;日常公用經(jīng)費434.9萬元,主要包括辦公費、手續(xù)費、電費、水費、郵電費、取暖費、維修(護)費、差旅費、會議費、專用材料費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

    2018年盤山縣衛(wèi)生和計劃生育局機關(guān)運行經(jīng)費支出434.9萬元,比上年增加140.14萬元,降低47.54%,主要原因是事業(yè)單位取暖費增加。其中:辦公費10.63萬元、印刷費0.66萬元,手續(xù)費0.27萬元、水費2.24萬元,電費4.69萬元、郵電費3.47萬元、取暖費366.17萬元,差旅費1.45萬元,維修(護)費6.92萬元、會議費0.08萬元,專用材料費0.71萬元,勞務(wù)費10.65萬元,公務(wù)用車運行維護費8.71萬元、其他交通費用9.39萬元、其他商品和服務(wù)支出8.85萬元。

    (二)政府采購支出情況。

    2018年盤山縣衛(wèi)生和計劃生育局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況。

    截至2018年12月31日,盤山縣衛(wèi)生和計劃生育局共有車輛8輛,其中:一般公務(wù)用車8輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

    (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我局未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

     

     

     

     

    部分 名詞解釋

     

    1.財政撥款收入:指單位從級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

    2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

    16.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

    17.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    18.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

    19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    20. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

    21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(項):反映除上述項目以外的其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

    22.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項):反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

     

    23.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)其他公立醫(yī)院支出(項):反映除上述項目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出。

    24.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項):反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

    25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬疾病預(yù)防控制機構(gòu)的支出。

     

    26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

    27.  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(項):反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

    28.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出。

    29.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生與計劃生育部門所屬婦幼保健機構(gòu)的支出。

    30.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

    31.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。

    32.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育服務(wù)(項):反映計劃生育服務(wù)支出。

    33.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

    34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

    36.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。


     

     遼寧省盤錦市盤山縣衛(wèi)生和計劃生育局.xls


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