盤山縣審計局2018年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣審計局概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣審計局2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤錦縣審計局2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣審計局部門概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)主要職責(zé)
盤山縣審計局是縣政府主管審計工作的行政主管部門。其主要部門工作職能是:
1.主管全縣審計工作。負(fù)責(zé)對縣級財政收支和法律 、法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進(jìn)行審計監(jiān)督,對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況實行審計全覆蓋,對領(lǐng)導(dǎo)干部實行自然資源資產(chǎn)離任審計,對國家、省、市和縣有關(guān)重大政策措施落實情況進(jìn)行跟蹤審計。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機(jī)構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促被審計單位整改的責(zé)任。
2.負(fù)責(zé)監(jiān)督并執(zhí)行審計規(guī)章、國家審計準(zhǔn)則和指南。制定并組織實施全縣專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價,作出審計決定或提出審計建議。
3.向縣委審計委員會做出年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財政支出情況審計報告。向縣長做出年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告。受縣政府委托向縣人大常委會做出縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向縣委和縣政府報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計結(jié)果。向縣委和縣政府有關(guān)部門、鎮(zhèn)、街黨委和政府通報審計情況和審計結(jié)果。
4.直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計決定,包括國家、省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府有關(guān)重大政策措施貫徹落實情況;縣級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支,縣委和縣政府各部門(含直屬單位)預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支;鎮(zhèn)、街政府預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支,縣級財政轉(zhuǎn)移支付資金;使用縣級財政資金的事業(yè)單位和社會團(tuán)體的財務(wù)收支;縣政府投資和以縣政府投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算,縣重大公共工程項目的資金管理使用和建設(shè)運營情況;自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況;縣屬國有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、縣政府規(guī)定的縣國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)外資產(chǎn)、負(fù)債和損益;有關(guān)社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務(wù)收支;根據(jù)審計署、審計廳和市審計局授權(quán)審計國際組織和外國政府援助、貸款項目;法律法規(guī)規(guī)定的其他事項。
5.按規(guī)定對科級黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。
6.組織實施對國家、省、市和縣財經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與國家、省、市和縣財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專項審計調(diào)查。
7.依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或省、市、縣政府裁決中的有關(guān)事項,協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
8.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作,核查社會審計機(jī)構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本部門主要職責(zé),縣審計局部門內(nèi)設(shè)7個科室,分別是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計辦公室、辦公室、財金審計股、投資審計股、文行審計股、農(nóng)業(yè)審計股、綜合股。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣2018年度部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣審計局。
第二部分 盤山縣審計局2018年度部門決算公開報表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《盤山縣審計局2018年度部門決算公開報表》
第三部分 盤山縣審計局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計241.97萬元,與2017年度部門決算相比較,今年收入減少233.73萬元,降低49%,主要原因:一是2018年事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革,人員工資及經(jīng)費減少。收入包括:
1.財政撥款收入241.97萬元,占收入總計的100%。其中:公共預(yù)算財政撥款收入241.97萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占收入總計的0%。主
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.34萬元,占收入總計的2%。主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。
與上年相比,今年收入減少233.73萬元,降低49%,主要原因:2018年事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革,人員工資及經(jīng)費減少。
(二)支出總計229.86萬元,與2017年度部門決算相比較,今年支出減少53.92萬元,降低19%,主要原因:2018年事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革,人員工資及經(jīng)費減少。支出包括:
1.基本支出196.43萬元,占支出總計的85%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出175.21萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.07萬元,商品和服務(wù)支出21.15萬元。
2.項目支出33.44萬元,占支出總計的15%。主要包括三家中介機(jī)構(gòu)工程造價咨詢費用等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計的0%。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.45萬元。
主要是人員津貼結(jié)轉(zhuǎn)和項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加10.7萬元,增長65%,主要原因:一是人員津貼補(bǔ)貼結(jié)轉(zhuǎn);二是項目結(jié)轉(zhuǎn)。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2018年度財政撥款支出229.86萬元,其中:基本支出196.43萬元,項目支出33.44萬元。與上年相比,財政撥款支出240.08萬元,降低51%,主要原因:一是三家中介機(jī)構(gòu)工程造價咨詢費用等業(yè)務(wù)支出減少;二是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。與年初預(yù)算相比,2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項目完成年初預(yù)算的100%。
(二)具體情況。
2018年度財政撥款支出229.86萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出194.01萬元,占84%;社會保障和就業(yè)支出23.21萬元,占10%;住房保障支出12.65萬元,占6%。
1.一般公共服務(wù)支出194.01萬元,具體包括:
(1)行政運行160.57萬元,主要是工資福利等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員減少。
(2)一般行政管理事務(wù)33.44萬元,主要是三家中介機(jī)構(gòu)工程造價咨詢費用等業(yè)務(wù)支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員減少。
2.社會保障和就業(yè)支出23.21萬元,具體包括:
(1)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.21萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員減少。
3.住房保障支出12.65萬元,具體包括:
(1)住房公積金12.65萬元,主要是住房公積金支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要人員工資增加,公積金基數(shù)調(diào)整增加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.23萬元,完成年初預(yù)算的42%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革及費用降低等原因。與2017年度決算數(shù)相比較,今年支出減少3.14萬元,降低58%,主要原因:公務(wù)用車改革及費用降低等原因。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2.23萬元。
1.因公出國(境)費0萬元, 2018年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2.公務(wù)接待費0萬元,2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元。
3. 公務(wù)用車購置及運行費2.23萬元,比上年減少3.14萬元,下降58%,主要是公務(wù)用車改革及費用降低等原因。
公務(wù)用車購置費0萬元。
公務(wù)用車運行維護(hù)費2.23萬元,主要用于下鄉(xiāng)審計及工程現(xiàn)場審計等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出196.43萬元,其中:人員經(jīng)費175.28萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費21.15萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費郵電費、差旅費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年盤山縣審計局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出21.15萬元,比上年減少28.74萬元,降低58%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革。其中:辦公費8.04萬元、印刷費0.79萬元、手續(xù)費0.03萬元、郵電費0.9萬元、差旅費1.63萬元、勞務(wù)費0.2萬元、福利費0.27萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0.63萬元、其他交通費用8.66萬元。
(數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表)
(二)政府采購支出情況。
2018年盤山縣審計局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日,盤山縣審計局共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我局未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)審計事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)審計事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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