盤山縣宣傳事務服務中心2020年度部門預算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣宣傳事務服務中心部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 盤山縣宣傳事務服務中心2020年度部門預算報表
一、2020年度收入支出預算總表
二、2020年度收入預算表
三、2020年度支出預算表
四、2020年度財政撥款收入預算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
六、2020年度政府性基金預算支出預算表
七、2020年度部門支出預算匯總表(按政府經濟分類)
八、2020年度部門支出預算匯總表(按部門經濟分類)
九、2020年度一般公共預算基本支出預算表
十、2020年度基金預算支出表
十一、2020年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表
十二、2020年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣宣傳事務服務中心2020年度部門預算相關情況說明
一、2020年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經費預算安排使用情況說明
四、國有資產占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣宣傳事務服務中心
部門概況
一、部門主要職責
(一)負責全縣在《盤錦日報》《遼寧日報》等主流媒
體宣傳的聯(lián)絡、組織、協(xié)調等工作;
(二)負責《盤錦日報·盤山縣新聞專版》的采編工
作;負責《印象盤山》微信公眾號的運營工作;
(三)負責縣內重要活動的新聞攝影工作,并做好照片歸檔整理;落實互聯(lián)網(wǎng)信息傳播方針政策,推動互聯(lián)網(wǎng)信息傳播法制建設;指導、協(xié)調、督促有關部門和單位加強互聯(lián)網(wǎng)信息內容管理;協(xié)調有關部門做好網(wǎng)絡文化陣地建設的規(guī)劃和實施工作;
(四)負責互聯(lián)網(wǎng)輿情監(jiān)控及協(xié)調處置工作,組織協(xié)調網(wǎng)上宣傳、輿論引導、網(wǎng)絡評論工作,指導縣域內新聞網(wǎng)站建設,推動全縣網(wǎng)絡文化建設。
二、 機構設置情況
根據(jù)本部門主要職責,宣傳事務服務中心內設機構如下:綜合辦公室、宣傳股、網(wǎng)信股。
三、部門預算單位構成
根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》(盤縣財預發(fā)[2020]1號)要求,盤山縣宣傳事務服務中心納入2020年度部門預算編制范圍一級預算單位。
第二部分 盤山縣宣傳事務服務中心2020年度部門預算公開報表
公開01表:2020年度收入支出預算總表
公開02表:2020年度收入預算表
公開03表:2020年度支出預算表
公開04表:2020年度財政撥款收入預算表
公開05表:2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
公開06表:2020年度政府性基金預算支出預算表
公開07表:2020年度部門支出預算匯總表(按政府經濟分類)
公開08表:2020年度部門支出預算匯總表(按部門經濟分類)
公開09表:2020年度一般公共預算基本支出預算表
公開10表:2020年度基金預算支出表
公開11表:2020年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表
公開12表:2020年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣宣傳事務服務中心2020年度部門預算相關情況說明
一、2020年部門預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》(盤縣財預發(fā)[2020]1號)要求:
1.收入預算180.63萬元。其中,財政撥款180.63萬元,非稅收入0萬元。
2.支出預算180.63萬元。其中,一般公共服務支出139.74萬元,衛(wèi)生健康支出7.43萬元,社會保障和就業(yè)支出20.73萬元,住房保障支出12.73萬元。
3.與2019年度預算比,收入減少23.42萬元,降低11%,原因是人員退休、人員調出。支出減少23.42萬元,降低11%,原因是人員退休、人員調出。與2019年度預算相比,財政撥款收入減少23.42萬元,降低11%,原因是人員退休、人員調出。財政撥款支出減少23.42萬元,降低11%,原因是人員退休、人員調出。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2020年度“三公”經費預算支出2萬元,其中:公務用車運行費2萬元。
2020年度“三公”經費預算支出與2019年度“三公”經費預算支出沒有變化。
三、事業(yè)運行經費預算安排使用情況說明
2020年事業(yè)運行經費預算安排6.86萬元,比2019年減少1.08萬元,減少14%,主要原因是人員退休、人員調出。其中:辦公費2.33萬元,印刷費1.50萬元,郵電費0.03,勞務費1萬元,公務用車運行維護費2萬元。
四、國有資產占用情況說明
截至2019年12月31日,盤山縣宣傳事務服務中心資產總額21萬元,其中,流動資產20.02萬元,固定資產0.99萬元,無形資產0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》(盤縣財預發(fā)[2020]1號),支出預算中政府采購預算0萬元,政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對2020年預算項目開展重點項目的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出。不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
16.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。
17.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
18.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
20.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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