盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì) 2019年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財(cái)政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
部門主要職責(zé):承擔(dān)盤山縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作,做好綜合、組織協(xié)調(diào)和服務(wù)。協(xié)助縣政府研究、制定和實(shí)施殘疾人工作的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃,促進(jìn)各項(xiàng)工作的開展。
根據(jù)本部門主要職責(zé),單位內(nèi)設(shè)3個(gè)科室,分別是辦公室、康復(fù)部、宣教組聯(lián)部。所屬事業(yè)單位情況:無
二、 部門決算單位構(gòu)成
納入2019年度部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)。
第二部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算表一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見:《盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算公開表》
第三部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)299.67萬元,包括:
1.財(cái)政撥款收入173.37萬元,占收入總計(jì)的58%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入128.27萬元,政府性基金收入45.1萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余126.29萬元,占收入總計(jì)的42%。主要是上級(jí)專項(xiàng)殘疾人無障礙改造、殘疾人康復(fù)等。
與上年相比,今年收入增加38.87萬元,增長12%,主要原因是殘疾人無障礙改造戶數(shù)增加,上級(jí)撥款增加。
(二)支出總計(jì)159.63萬元,包括:
1.基本支出89.87萬元,占支出總計(jì)的56%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出80.96萬元,商品和服務(wù)支出8.91萬元。
2.項(xiàng)目支出69.76萬元,占支出總計(jì)的44%。主要?dú)埣踩耸聵I(yè)支出24.22萬元、殘疾人事業(yè)彩票公益金等業(yè)務(wù)支出45.54萬元。
3.上繳上級(jí)支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比,今年支出增加25.13萬元,增長16%,主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)今年支出。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余126.29萬元
主要是上級(jí)專項(xiàng)資金到戶比較晚,未及時(shí)支出形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加35.86萬元,增長28%,主要原因:上級(jí)專項(xiàng)殘疾人無障礙改造資金的結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出159.63萬元,其中:基本支出89.87萬元,項(xiàng)目支出69.76萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加25.13萬元,增長16%,主要原因:上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)今年支出。與年初預(yù)算相比,2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。
(二)具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出159.63萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出104.67萬元,占66%;殘疾人彩票公益金支出45.54萬元,占29%;住房保障支出5.82萬元,占4%;衛(wèi)生健康支出3.6萬元,占1%。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出104.67萬元,具體包括:
(1)行政運(yùn)行71.57萬元,主要是工資福利支出、經(jīng)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增加。
(2)殘疾人康復(fù)1.13萬元,主要是殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)專項(xiàng)。
(3)其他殘疾人事業(yè)支出23.09萬元,主要是對(duì)殘疾人家庭補(bǔ)助等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)專項(xiàng)。
(4)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.88萬元,主要是機(jī)關(guān)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
2. 殘疾人彩票公益金支出45.54萬元,具體包括:
(1)殘疾人彩票公益金支出45.54萬元,主要是殘疾人無障礙改造等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)專項(xiàng)。
3.住房保障支出5.82萬元,具體包括:
(1)住房公積金5.82萬元,主要是住房公積金支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加,公積金基數(shù)調(diào)整。
4. 衛(wèi)生健康支出3.6萬元,具體包括:
(1)行政單位醫(yī)療3.6萬元,主要是機(jī)關(guān)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加,醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,2019年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2019年因公出國(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出89.87萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)80.96萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金;日常公用經(jīng)費(fèi)8.91萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.91萬元,比上年減少0.14萬元,降低2%,主要原因是縮減經(jīng)費(fèi)支出。具體支出明細(xì)如下:辦公費(fèi)2.56萬元、印刷費(fèi)0.17萬元,差旅0.29萬元、其他交通費(fèi)用5.14萬元、咨詢費(fèi)0.7萬元、手續(xù)費(fèi)0.05萬元。
(二)政府采購支出情況
2019年盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)共有車輛0輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車1輛;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位未組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反應(yīng)行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng)):反應(yīng)殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項(xiàng)):反應(yīng)殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)):反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
20. 衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.其他支出(類)彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)殘疾人事業(yè)彩票公益金(項(xiàng)):反應(yīng)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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