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    盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì) 2019年度部門決算公開說明

    發(fā)布時(shí)間:2020-08-13 瀏覽次數(shù):204

        

    第一部分   盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

    一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

    二、 部門決算單位構(gòu)成

    第二部分   盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算報(bào)表

    一、2019年度收入支出決算總表

    二、2019年度收入決算表

    三、2019年度支出決算表

    四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    第三部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況

    二、財(cái)政撥款支出決算情況

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    第四部分    名詞解釋

     

     

     

     

     

    第一部分  盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

        一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

        部門主要職責(zé):承擔(dān)盤山縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作,做好綜合、組織協(xié)調(diào)和服務(wù)。協(xié)助縣政府研究、制定和實(shí)施殘疾人工作的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃,促進(jìn)各項(xiàng)工作的開展。  

        根據(jù)本部門主要職責(zé),單位內(nèi)設(shè)3個(gè)科室,分別是辦公室、康復(fù)部、宣教組聯(lián)部。所屬事業(yè)單位情況:無 

        二、 部門決算單位構(gòu)成

        納入2019年度部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)。

        第二部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算表一、2019年度收入支出決算總表

        二、2019年度收入決算表

        三、2019年度支出決算表

        四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

        五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        詳見:《盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算公開表》

      

    第三部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算情況說明

     

        一、收入支出決算總體情況

       (一)收入總計(jì)299.67萬元,包括:

        1.財(cái)政撥款收入173.37萬元,占收入總計(jì)的58%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入128.27萬元,政府性基金收入45.1萬元。

        2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

        3.事業(yè)收入0萬元。

        4.經(jīng)營收入0萬元。

        5.附屬單位上繳收入0萬元。

        6.其他收入0萬元。

        7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

        8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余126.29萬元,占收入總計(jì)的42%。主要是上級(jí)專項(xiàng)殘疾人無障礙改造、殘疾人康復(fù)等。

        與上年相比,今年收入增加38.87萬元,增長12%,主要原因是殘疾人無障礙改造戶數(shù)增加,上級(jí)撥款增加。

       (二)支出總計(jì)159.63萬元,包括:

        1.基本支出89.87萬元,占支出總計(jì)的56%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出80.96萬元,商品和服務(wù)支出8.91萬元。

        2.項(xiàng)目支出69.76萬元,占支出總計(jì)的44%。主要?dú)埣踩耸聵I(yè)支出24.22萬元、殘疾人事業(yè)彩票公益金等業(yè)務(wù)支出45.54萬元。

        3.上繳上級(jí)支出0萬元。

        4.經(jīng)營支出0萬元。

        5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

        與上年相比,今年支出增加25.13萬元,增長16%,主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)今年支出。

       (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余126.29萬元

        主要是上級(jí)專項(xiàng)資金到戶比較晚,未及時(shí)支出形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加35.86萬元,增長28%,主要原因:上級(jí)專項(xiàng)殘疾人無障礙改造資金的結(jié)余。

        二、財(cái)政撥款支出決算情況

       (一)總體情況

        2019年度財(cái)政撥款支出159.63萬元,其中:基本支出89.87萬元,項(xiàng)目支出69.76萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加25.13萬元,增長16%,主要原因:上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)今年支出。與年初預(yù)算相比,2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

       (二)具體情況

        2019年度財(cái)政撥款支出159.63萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出104.67萬元,占66%;殘疾人彩票公益金支出45.54萬元,占29%;住房保障支出5.82萬元,占4%;衛(wèi)生健康支出3.6萬元,占1%。

        1.社會(huì)保障和就業(yè)支出104.67萬元,具體包括:

       (1)行政運(yùn)行71.57萬元,主要是工資福利支出、經(jīng)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增加。

       (2)殘疾人康復(fù)1.13萬元,主要是殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)專項(xiàng)。

       (3)其他殘疾人事業(yè)支出23.09萬元,主要是對(duì)殘疾人家庭補(bǔ)助等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)專項(xiàng)。

       (4)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.88萬元,主要是機(jī)關(guān)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

        2. 殘疾人彩票公益金支出45.54萬元,具體包括:

       (1殘疾人彩票公益金支出45.54萬元,主要是殘疾人無障礙改造等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)專項(xiàng)。

        3.住房保障支出5.82萬元,具體包括:

       (1住房公積金5.82萬元,主要是住房公積金支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加,公積金基數(shù)調(diào)整。

        4. 衛(wèi)生健康支出3.6萬元,具體包括:

       (1行政單位醫(yī)療3.6萬元,主要是機(jī)關(guān)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加,醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

     

        三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況

        2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

        1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,2019年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2019年因公出國(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

        2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

        3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

        公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

        四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出89.87萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)80.96萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金;日常公用經(jīng)費(fèi)8.91萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

        五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

       (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        2019年盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.91萬元,比上年減少0.14萬元,降低2%,主要原因是縮減經(jīng)費(fèi)支出。具體支出明細(xì)如下:辦公費(fèi)2.56萬元、印刷費(fèi)0.17萬元,差旅0.29萬元、其他交通費(fèi)用5.14萬元、咨詢費(fèi)0.7萬元、手續(xù)費(fèi)0.05萬元。

       (二)政府采購支出情況

        2019年盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

       (三)國有資產(chǎn)占用情況

        截至2019年12月31日,盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)共有車輛0輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車1輛;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。

       (四)預(yù)算績效管理工作開展情況

        根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位未組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。

     

     

     

     

    第四部分 名詞解釋

     

        1.財(cái)政撥款收入:指單位從級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

     

        2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

        3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

        4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

        5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

        6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

        7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

        12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

        13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

        14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

        16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反應(yīng)行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

        17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng)):反應(yīng)殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

        18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項(xiàng)):反應(yīng)殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。

        19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)):反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

        20. 衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

        21.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        22.其他支出(類)彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)殘疾人事業(yè)彩票公益金(項(xiàng)):反應(yīng)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。

        23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年部門決算公開表.xls

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