盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)部門2019年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、財(cái)政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)黨工委、管委會(huì)主要承擔(dān)園區(qū)規(guī)劃實(shí)施、開(kāi)發(fā)、建設(shè)等經(jīng)濟(jì)管理職能。開(kāi)發(fā)區(qū)黨工委、管委會(huì)綜合設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè),職責(zé)設(shè)置如下:
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及職責(zé)
1.綜合辦公室。主要負(fù)責(zé)園區(qū)管委會(huì)日常文電、財(cái)務(wù)、人事、黨建、綜合協(xié)調(diào)等相關(guān)工作。
2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展部。負(fù)責(zé)園區(qū)企業(yè)日常管理工作;負(fù)責(zé)企業(yè)準(zhǔn)入項(xiàng)目篩選、資格審核工作;負(fù)責(zé)制定和實(shí)施園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃工作;負(fù)責(zé)園區(qū)、行業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理工作;負(fù)責(zé)園區(qū)企業(yè)項(xiàng)目投資計(jì)劃管理、審批服務(wù)工作;負(fù)責(zé)執(zhí)行園區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持、轉(zhuǎn)型升級(jí)、節(jié)能降耗管理、效益評(píng)價(jià)、合同履行與追究等企業(yè)激勵(lì)和約束政策工作。
3.項(xiàng)目服務(wù)部。負(fù)責(zé)招商引資的宣傳促銷、投資咨詢、洽談、簽約等組織工作;負(fù)責(zé)企業(yè)的綜合服務(wù)工作;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)區(qū)衛(wèi)生、綠化、亮化、秩序、物業(yè)等公共項(xiàng)目的管理工作;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)區(qū)企業(yè)的工商管理、衛(wèi)生防疫等監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)優(yōu)化園區(qū)營(yíng)商環(huán)境、處理企業(yè)投訴工作。
4.規(guī)劃建設(shè)部。負(fù)責(zé)制定和實(shí)施園區(qū)內(nèi)的土地規(guī)劃、項(xiàng)目規(guī)劃,負(fù)責(zé)抓好園區(qū)政府性投資建設(shè)項(xiàng)目的前期工作和項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工管理工作;負(fù)責(zé)園區(qū)政府性投資建設(shè)項(xiàng)目的施工現(xiàn)場(chǎng)管理、竣工驗(yàn)收、工程審計(jì)、結(jié)算審核工作;負(fù)責(zé)工程投資、進(jìn)度、質(zhì)量管理等合同管理工作;負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施及公共設(shè)施建設(shè)工作;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)區(qū)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施的組織施工及竣工驗(yàn)收工作。
5.安全環(huán)保部。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的安全、質(zhì)量方針、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康政策和規(guī)章制度,負(fù)責(zé)進(jìn)行安全質(zhì)量檢查,消除安全隱患工作;負(fù)責(zé)掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài),制止違章作業(yè),遇險(xiǎn)情組織人員撇離危險(xiǎn)區(qū)工作。負(fù)責(zé)定期或不定期的進(jìn)行安全質(zhì)量檢查,總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),加強(qiáng)文明施工和環(huán)保管理,嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定杜絕產(chǎn)生污染工作;負(fù)責(zé)督企業(yè)安全、環(huán)保工作人員,做好安全、環(huán)保管理工作;負(fù)責(zé)建立健全安全、環(huán)保管理規(guī)章制度工作。
6.招商服務(wù)部。負(fù)責(zé)拓展國(guó)內(nèi)外招商渠道,參與策劃、組織參加多種形式的招商活動(dòng),建立和完善相應(yīng)招商網(wǎng)絡(luò),吸引項(xiàng)目進(jìn)區(qū);負(fù)責(zé)投資者聯(lián)系、安排、接待、拜訪工作,為投資者提供法律法規(guī)和政策咨詢工作;負(fù)責(zé)有針對(duì)性地編制招商資料,定期更新開(kāi)發(fā)區(qū)招商內(nèi)容,協(xié)助投資者進(jìn)行信息査詢、調(diào)研等工作,做好有關(guān)項(xiàng)目資料的收集、整理工作;參與項(xiàng)目治談,做好項(xiàng)目跟蹤聯(lián)系工作,推進(jìn)項(xiàng)目成功落戶;負(fù)責(zé)辦理進(jìn)區(qū)項(xiàng)目的立項(xiàng)報(bào)批工作,促進(jìn)項(xiàng)目成功實(shí)施;負(fù)責(zé)有關(guān)翻譯工作,協(xié)助有關(guān)部門做好開(kāi)發(fā)區(qū)對(duì)外宣傳工作。
7.高新產(chǎn)業(yè)部。負(fù)責(zé)牽頭擬訂并組織實(shí)施開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)技術(shù)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃;擬訂并組織實(shí)施開(kāi)發(fā)區(qū)科技體制改革、科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新的政策性意見(jiàn);指導(dǎo)和監(jiān)督開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)技術(shù)市場(chǎng)、技術(shù)中介機(jī)構(gòu),管理開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)民辦科技機(jī)構(gòu)和民營(yíng)科技企業(yè);負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)高新技術(shù)企業(yè)、成果、嚴(yán)品、項(xiàng)目等的審核認(rèn)定或?qū)徍藞?bào)批工作,管理與協(xié)調(diào)科技成果、科枝獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、科技檔案工作,協(xié)助做好科技統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)對(duì)口聯(lián)系
科研院所、高??萍汲晒D(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化工作,負(fù)貴科技創(chuàng)新體系和科技服務(wù)體系的建設(shè)、監(jiān)督和管理,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作;參與對(duì)科技人員的管理、培養(yǎng)、引進(jìn)和專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審工作;協(xié)助做好科技人力資源、高端人才及海外人才進(jìn)、培養(yǎng)、管理工作。
(二)下設(shè)產(chǎn)業(yè)集聚園區(qū)及職責(zé)
1.盤北商貿(mào)園區(qū)(招商一部)。承擔(dān)原盤錦盤北商貿(mào)新區(qū)(盤錦甜水特色多鎮(zhèn))工作職責(zé)。
2.古城子生物質(zhì)能化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)(招商二部)。承擔(dān)原盤錦生物質(zhì)能化工產(chǎn)業(yè)園工作職責(zé)。
3.沙嶺商貿(mào)園區(qū)(招商三部)。承擔(dān)原盤山縣沙嶺商貿(mào)園區(qū)工作職責(zé)
4.得勝石化循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)(招商四部)。承擔(dān)原盤錦石化循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)工作職責(zé)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2019年度部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位是盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)。
第二部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見(jiàn):《盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)2019年度部門決算公開(kāi)表》
第三部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)2019年度
部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)2752.94萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入2729.61萬(wàn)元,占收入總計(jì)的99.15%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2729.61萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0.15萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0.01%。主要是利息等收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.18萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0.84%。主要是改革前原市場(chǎng)監(jiān)督管理局經(jīng)費(fèi)等。
與上年相比,今年收入減少1004.11萬(wàn)元,降低26.73%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革部門職能減少;二是機(jī)構(gòu)改革部分人員劃出。
(二)支出總計(jì)2752.94萬(wàn)元,包括:
1.基本支出1140.39萬(wàn)元,占支出總計(jì)的41.42%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出1088.98萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出51.26萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出1612.55萬(wàn)元,占支出總計(jì)的58.58%。主要包括其他商貿(mào)事務(wù)支出等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
與上年相比,今年支出減少987.56萬(wàn)元,降低26.4%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革部門職能減少;二是機(jī)構(gòu)改革部分人員劃出。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少23.18萬(wàn)元,降低100%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革后資金支出減少。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出2730.3萬(wàn)元,其中:基本支出1140.24萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1590.06萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少970.95萬(wàn)元,降低26.23%,主要原因:一是是機(jī)構(gòu)改革部門職能減少;二是機(jī)構(gòu)改革部分人員劃出。與年初預(yù)算相比,2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的89.1%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的84.58%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的92.62%。
(二)具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出2730.3萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出2243.69萬(wàn)元,占82.18%;社會(huì)保障和就業(yè)支出55.03萬(wàn)元,占2.02%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出34.54萬(wàn)元,占1.27%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出0.69萬(wàn)元,占0.02%;住房保障支出35.82萬(wàn)元,占1.31%;其他支出360.53萬(wàn)元,占13.2%。
1.一般公共服務(wù)支出2243.69萬(wàn)元,具體包括:
(1) 招商引資89.98萬(wàn)元,主要是“走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)”招商活動(dòng)項(xiàng)目等支出,完成年初預(yù)算的45%,決算數(shù)小于初預(yù)算數(shù)的原因主要是控制項(xiàng)目支出規(guī)模等。
(2) 事業(yè)運(yùn)行1014.85萬(wàn)元,主要是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成各項(xiàng)日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,完成年初預(yù)算的82.9%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支出規(guī)模壓縮。
(3) 其他商貿(mào)事務(wù)支出1138.86萬(wàn)元,主要是合同制人員工資及善后工作等支出,完成年初預(yù)算的75.09%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是控制支出規(guī)模,壓縮資金。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出55.03萬(wàn)元,具體包括:
(1)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)55.03萬(wàn)元,主要是單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的85.72%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是預(yù)算科目資金調(diào)劑。
3.衛(wèi)生健康支出34.54萬(wàn)元,包括:
事業(yè)單位醫(yī)療34.54萬(wàn)元,主要是單位繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的60.64%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目支出增加,預(yù)算科目調(diào)劑使用。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.69萬(wàn)元,具體包括:
(1)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出0.69萬(wàn)元,主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目資金等支出,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年資金結(jié)轉(zhuǎn)。
5.住房保障支出35.82萬(wàn)元,具體包括:
(1)住房公積金35.82萬(wàn)元,主要是繳納住房公積金支出,完成年初預(yù)算的93%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是預(yù)算科目調(diào)劑。
6.其他支出360.53萬(wàn)元,具體包括:
(1)其他支出360.53萬(wàn)元,主要是償還法署貸款本息及償還工信局系統(tǒng)債務(wù)欠款等支出,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是財(cái)政代編項(xiàng)目。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出27.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.34%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格接待規(guī)格,控制陪餐人數(shù)以及號(hào)召?gòu)V大干部職工節(jié)約辦公用車等措施。與上年相比,今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少88.45萬(wàn)元,降低76.31%,主要原因:一是部門職能轉(zhuǎn)變,支出減少;二是人員減少。
其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)11.25萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.2萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,2019年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%,主要是無(wú)因公出境原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)11.25萬(wàn)元,主要用于招商工作“走出去,請(qǐng)進(jìn)來(lái)”公務(wù)接待費(fèi)等,2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)46批次,626人,11.25萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.73%,主要是部門職能轉(zhuǎn)變,招商工作力度加大等原因。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)16.2萬(wàn)元,比上年減少89.06萬(wàn)元,下降84.61%,主要是無(wú)新購(gòu)置公務(wù)用車及機(jī)構(gòu)改革支出職能轉(zhuǎn)變等原因。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.2萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量9輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1140.24萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1088.98萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)51.26萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)單位性質(zhì)為事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2019年度盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日,盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)資產(chǎn)總額899.55萬(wàn)元,其中:
1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積0平方米,價(jià)值0元;
2.車輛。共有9輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車1輛,應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車6輛,其他用車主要是一般公務(wù)用車。
3.通用設(shè)備。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)
4.專用設(shè)備。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位未組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng)):反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
16.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
17.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
19.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
20.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
22.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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