盤山縣應(yīng)急管理局2019年部門決算說明.
目 錄
第一部分 第一部分 盤山縣應(yīng)急管理局部門概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣應(yīng)急管理局2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決
第三部分 盤山縣應(yīng)急管理局2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況
二、財(cái)政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣應(yīng)急管理局部門概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,起草縣政府規(guī)章草案。
3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度,組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練,推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)縣突發(fā)事件應(yīng)急管理委員會(huì)日常工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議,協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接,協(xié)調(diào)上級(jí)部門銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。
7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等應(yīng)急救援力量建設(shè),指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道)經(jīng)濟(jì)園區(qū)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)消防工作,指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道)經(jīng)濟(jì)園區(qū)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作,管理、分配縣級(jí)以上下?lián)芫葹?zāi)款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和鎮(zhèn)(街道)經(jīng)濟(jì)園區(qū)、行管部門安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12.按照分級(jí)、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度,負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
14.開展應(yīng)急管理方面的交流與合作。
15.制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,會(huì)同縣糧食和物資儲(chǔ)備等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
16.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)創(chuàng)新、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
17.承擔(dān)全縣鐵路無人看守道口(鐵路專用線、專用鐵路、地方鐵路的無人看守道口除外)的安全監(jiān)督管理工作。
18.承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作。
19.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
根據(jù)本部門主要職責(zé),單位內(nèi)設(shè)6個(gè)科室,分別是綜合辦公室、安委會(huì)辦公室、法規(guī)股、安全監(jiān)管股、應(yīng)急管理股、防火防汛股。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2019年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1、 盤山縣應(yīng)急管理局本級(jí)
2、 盤山縣應(yīng)急事物服務(wù)中心
第二部分 盤山縣應(yīng)急管理局2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見《盤山縣應(yīng)急管理局2019年度部門決算公開報(bào)表》
第三部分 盤山縣應(yīng)急管理局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)2150.65萬元,包括:
1.財(cái)政撥款收入2150.65萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2150.65萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余239.72萬元,占收入總計(jì)的12%。主要是辦公經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
與上年相比,今年收入增加1421.09萬元,增長280%,主要原因:單位機(jī)構(gòu)改革人員工資增加。
(二)支出總計(jì)2184.52萬元,包括:
1.基本支出2011.67萬元,占支出總計(jì)的92%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出1890.55萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.97萬元,商品和服務(wù)支出106.15萬元。
2.項(xiàng)目支出172.85萬元,占支出總計(jì)的8%。主要包括安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比,今年支出增加1380.59萬元,增加210%,主要原因:單位機(jī)構(gòu)改革人員工資增加。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余205.85萬元。
主要是由于工作具有連續(xù)性,年底有些項(xiàng)目已執(zhí)行但尚未完成,需要推遲到下年執(zhí)行,資金隨工作進(jìn)度支付,形成資金結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加33.87萬元,增長16%,主要原因:需要支付的相關(guān)配套資金增加。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出2184.52萬元,其中:基本支出2011.67萬元,項(xiàng)目支出172.85萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加1553.44萬元,增加210%,主要原因:單位機(jī)構(gòu)改革人員工資增加,項(xiàng)目支出增加。與年初預(yù)算相比,2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。
(二)具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出2184.52萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出25.2萬元,占0.11%;社會(huì)保障和就業(yè)支出350.95萬元,占17%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出94.9萬元,占4%,住房保障支出229.3萬元,占11%,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1484.16,占68%。
1.一般公共服務(wù)支出25.2萬元,具體包括:
(1)其他一般公共服務(wù)支出25.2萬元,主要是工資福利、商品服務(wù)支出等支出等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員工資增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出350.95萬元,具體包括:
(1)事業(yè)單位離退休9.78萬元,主要是離休人員工資等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員工資增加。
(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)339.06萬元,主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資調(diào)整。
(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.11萬元,主要是個(gè)人繳費(fèi)部分等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資調(diào)整。
3.衛(wèi)生健康支出94.9萬元,包括:
(1)行政單位醫(yī)療6.73萬元,主要是醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員工資調(diào)整。
(2)事業(yè)單位醫(yī)療88.17萬元,主要是醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員工資調(diào)整。
4、住房保障支出229.3萬元,具體包括
(1)住房公積金229.3萬元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位人員調(diào)整。
5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理1484.16萬元,具體包括
(1)行政運(yùn)行 158.08萬元,主要是工資福利支出、辦公費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資調(diào)整。
(2)一般行政管理事92.19萬元,主要是安委會(huì)的辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)用支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要各項(xiàng)專項(xiàng)檢查增加。
(3)安全監(jiān)管31.89萬元,主要是安全生產(chǎn)監(jiān)管等支出維修費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、公務(wù)車購置等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是加大安全生執(zhí)法檢查、監(jiān)管,各項(xiàng)專項(xiàng)檢查增加。
(4)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)31.89萬元,主要是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的90%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2019年底工作尚未全部完成。
(5)事業(yè)運(yùn)行1185.7萬元,主要是事業(yè)單位人員工資、辦公費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的150%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公益性事業(yè)單位人員工資調(diào)整,加大安全生執(zhí)法檢查、監(jiān)管。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出73.13萬元,完成年初預(yù)算的97%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車價(jià)降低。
與上年相比,今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)73.13萬元。
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,主要用于0等,2019年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2019年因公出國(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是0等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,主要用于0等,2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是0等原因。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)73.13萬元,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是受市場(chǎng)因素影響等原因。
公務(wù)用車購置費(fèi)21.8萬元,主要用于購置車輛等,當(dāng)年購置公務(wù)用車2輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51.34萬元,主要用于車輛維修、燃料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量24輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2011.67萬元,其中:工資福利支出1890.55萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。商品和服務(wù)支出106.15萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi)用。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.97萬元 ,主要包括離休費(fèi)9.78萬元、生活補(bǔ)助5.12萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.07萬元等支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年盤山縣應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.32萬元,比上年增加25.35萬元,增加66.16%,主要原因是人員調(diào)整。
(二)政府采購支出情況。
2019年盤山縣應(yīng)急管理局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日,盤山縣應(yīng)急管理局共有車輛24輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車24輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局未組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。
第五部分 名詞解
1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
16. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
18.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
20.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)一般行政管理事項(xiàng)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置科目的其他項(xiàng)目支出。
23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管(項(xiàng)):反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
24.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)
安全生產(chǎn)基礎(chǔ)(項(xiàng)):反映非煤礦山、石油、冶金、有色等工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作的支出。
25.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
25. 26.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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