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    盤(pán)山縣政府2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

    發(fā)布時(shí)間:2020-08-20 瀏覽次數(shù):454


       


    第一部分   盤(pán)山縣人民政府辦公室概況

    一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

    第二部分   盤(pán)山縣人民政府辦公室2019年度部門(mén)決算報(bào)表

    一、2019年度收入支出決算總表

    二、2019年度收入決算表

    三、2019年度支出決算表

    四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    第三部分   盤(pán)山縣人民政府辦公室2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況

    二、財(cái)政撥款支出決算情況

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    第四部分    名詞解釋

     

    第一部分 盤(pán)山縣人民政府辦公室概況

     

    一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    一、主要職責(zé):

    (一)負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動(dòng)的組織安排,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

    (二)負(fù)責(zé)或參與黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、國(guó)家機(jī)關(guān)各部門(mén)、省市領(lǐng)導(dǎo)、外縣領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來(lái)我縣政務(wù)活動(dòng)組織安排

    (三)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文,指導(dǎo)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作。  組織起草縣政府領(lǐng)導(dǎo)的講話及工作報(bào)告。

    (四)審核縣政府各部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街)請(qǐng)示、報(bào)告縣政府的事項(xiàng),提出辦理意見(jiàn),報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批,辦理市政府和市政府各部門(mén)及各方面的來(lái)文來(lái)電

    (五)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對(duì)縣政府的重要工作部署組織開(kāi)展調(diào)查研究和綜合協(xié)調(diào)

    (六)負(fù)責(zé)上級(jí)黨委、政府和縣委、縣政府決策部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查,及時(shí)報(bào)告督查情況,指導(dǎo)協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌規(guī)范政府系統(tǒng)督查考核工作,組織實(shí)施縣政府績(jī)效考核工作,負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)(街)政府(辦事處)和縣政府部門(mén)的業(yè)務(wù)指標(biāo)考核工作

    (七)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促縣政府系統(tǒng)承辦的全國(guó)、省、市和縣人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。

    (八)負(fù)責(zé)縣政府值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府以及縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示。

    (九)負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息搜集、整理、報(bào)送工作,指導(dǎo)政府系統(tǒng)信息工作

    (十)負(fù)責(zé)規(guī)劃協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)工作。

    (十一)負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息與政務(wù)公開(kāi)工作,組織協(xié)調(diào)縣政府系統(tǒng)政務(wù)輿情應(yīng)對(duì)工作。

    (十二)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織縣政府重點(diǎn)工作的宣傳報(bào)道,對(duì)縣政府各部門(mén)宣傳工作進(jìn)行督促檢查。

    (十三)組織指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作。

    (十四)承擔(dān)縣政府績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

    (十五)完成縣委、縣政府和領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他任務(wù)。

    (十六)職能轉(zhuǎn)變??h政府辦公室應(yīng)加強(qiáng)督查督辦工作,加強(qiáng)政府績(jī)效管理工作,實(shí)現(xiàn)督考合一,推動(dòng)黨和政府重大決策部署的貫徹落實(shí)。加強(qiáng)和改進(jìn)縣政府宣傳工作,為推動(dòng)縣政府重點(diǎn)工作和政策措施的落實(shí)營(yíng)造良好環(huán)境。加強(qiáng)政務(wù)公開(kāi),指導(dǎo)各單位主動(dòng)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切,接受群眾監(jiān)督。

    根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé),單位內(nèi)設(shè)8個(gè)股室:秘書(shū)股、文電股、信息股、綜合股、投訴中心、督考股、行政股、政務(wù)公開(kāi) 

     

    二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

    納入2019年度部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤(pán)山縣人民政府辦公室

     

     

    第二部分   盤(pán)山縣人民政府辦公室2019年度部門(mén)決算報(bào)表

     

        

    一、2019年度收入支出決算總表

    二、2019年度收入決算表

    三、2019年度支出決算表

    四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    詳見(jiàn):《盤(pán)山縣人民政府辦公室2019年度部門(mén)決算公開(kāi)表

    第三部分 盤(pán)山縣人民政府辦公室2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

     

    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計(jì)656.73萬(wàn)元,包括:

    1.財(cái)政撥款收入656.73萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入656.73萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

    3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

    4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

    5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

    6.其他收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.04萬(wàn)元,占收入總計(jì)的3.51%。主要是實(shí)職領(lǐng)導(dǎo)電話補(bǔ)助未及時(shí)發(fā)放、招待所支出結(jié)余、信訪事務(wù)、法制建設(shè)、紅十字會(huì)結(jié)余、歸口管理的離退休款項(xiàng)及養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余款等。

    與上年相比,今年收入減少353.84萬(wàn)元,降低53.88%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革,信訪局、法制局調(diào)整到相應(yīng)部門(mén);二是招待所離休人員相關(guān)收支也調(diào)整到其他部門(mén)

    (二)支出總計(jì)640.29萬(wàn)元,包括:

    1.基本支出441.90萬(wàn)元,占支出總計(jì)的69.02%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出376.27萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26.64萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出38.99萬(wàn)元。

    2.項(xiàng)目支出198.39萬(wàn)元,占支出總計(jì)的30.98%。主要包括商品和服務(wù)支出以及資本性支出。

    3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

    4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

    5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

    與上年相比,今年支出減少354.39萬(wàn)元,降低55.35%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革,信訪局、法制局調(diào)整到相應(yīng)部門(mén);二是招待所離休人員相關(guān)收支也調(diào)整到其他部門(mén)

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36萬(wàn)元。

    主要是請(qǐng)款未及時(shí)到戶,部分支出未及時(shí)結(jié)賬形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加12.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)56.25%,主要原因:未及時(shí)結(jié)賬。

    二、財(cái)政撥款支出決算情況

    (一)總體情況。

    2019年度財(cái)政撥款支出640.29萬(wàn)元,其中:基本支出441.9萬(wàn)元,項(xiàng)目支出198.39萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出354.39萬(wàn)元,降低55.35%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革,信訪局、法制局調(diào)整到相應(yīng)部門(mén);二是招待所離休人員相關(guān)收支也調(diào)整到其他部門(mén)。與年初預(yù)算相比,2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的91.36%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的99.34%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的77.5%。

    (二)具體情況。

    2019年度財(cái)政撥款支出640.29萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出520.01萬(wàn)元,占81.21%;社會(huì)保障和就業(yè)支出79.75萬(wàn)元,占12.46%;衛(wèi)生健康支出15.73萬(wàn)元,占2.46%;住房保障支出24.81萬(wàn)元,占3.87%.

    1.一般公共服務(wù)支出520.01萬(wàn)元,具體包括:

    1)行政運(yùn)行321.62萬(wàn)元,主要是主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助以及其他資本性支出等支出,完成年初預(yù)算的100.48%,決算數(shù)基本保持年初預(yù)算數(shù)。  

    2)一般行政管理事務(wù)91.28萬(wàn)元,主要是商品和服務(wù)支出以及資本性支出等支出,完成年初預(yù)算的42.26%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年底有一部分未及時(shí)結(jié)賬以及單位自行壓縮支出。

    3)信訪事務(wù)26.71萬(wàn)元,主要是信訪局的商品和服務(wù)支出以及資本性支出,完成年初預(yù)算的66.78%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是由于機(jī)構(gòu)改革,信訪局賬戶收入支出于2019年4月調(diào)整到其他部門(mén)。

    4)招商引資63萬(wàn)元,主要是招商服務(wù)業(yè)務(wù)中商品和服務(wù)支出. 年初沒(méi)有單獨(dú)預(yù)算

    5)其他一般公共服務(wù)支出17.4萬(wàn)元,主要是商品和服務(wù)支出中的其他商品和服務(wù)支出,年初沒(méi)有單獨(dú)預(yù)算。

    2.社會(huì)保障和就業(yè)支出79.75萬(wàn)元,具體包括:

    1)歸口管理的行政單位離退休9.67萬(wàn)元,主要是離退休人員的生活補(bǔ)助支出,完成年初預(yù)算的65.03 %,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是招待所離退休人員調(diào)整到其他部門(mén)。

    2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)38.52萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的74.19%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)離。

    3)死亡撫恤16.97萬(wàn)元,主要是職工死亡撫恤金支出,年初沒(méi)有預(yù)算。

    4)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出14.59萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)人員的職業(yè)年金繳費(fèi)支出,年初沒(méi)有預(yù)算

    3.衛(wèi)生健康支出15.73萬(wàn)元,包括:

    行政單位醫(yī)療15.73萬(wàn)元,主要是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的91.83%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)離。

    4.住房保障支出24.81萬(wàn)元,具體包括:

    住房公積金24.81萬(wàn)元,主要是在職人員住房公積金繳納的支出,完成年初預(yù)算的79.65%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)離。

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%

    其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.5萬(wàn)元。

    1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,2019年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%。

    2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%。

    3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.5萬(wàn)元,比上年減少10.42萬(wàn)元,下降160.31%,主要是單位壓縮支出,僅有的一臺(tái)公務(wù)車(chē)輛僅用于機(jī)要通訊應(yīng)急事項(xiàng)。

    公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

    公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.5萬(wàn)元,主要用于公務(wù)保有車(chē)輛的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出441.9萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)402.91萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、;日常公用經(jīng)費(fèi)38.99萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用.

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    2019年度盤(pán)山縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.99萬(wàn)元,比上年減少11.06萬(wàn)元,降低22.10%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,部門(mén)、人員變動(dòng)較大。具體支出明細(xì)如下:辦公費(fèi)5.28萬(wàn)元、印刷費(fèi)5.04萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.03萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.78萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用22.21萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.14萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.1萬(wàn)元。

     

    (二)政府采購(gòu)支出情況。

    2019年度盤(pán)山縣人民政府辦公室政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

    截至2019年12月31日,盤(pán)山縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額294.7萬(wàn)元,其中:

    1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積61.4平方米,價(jià)值2.2萬(wàn)元;

    2.車(chē)輛。共有1輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通訊用車(chē)1輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛;

    3.通用設(shè)備。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)

    4.專用設(shè)備。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

    (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我辦未組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。


    第四部分 名詞解釋

     

    1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    16.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

    17. 衛(wèi)生健康支出((類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)

     18.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng)):反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。

    19.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng)):反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

    20、社會(huì)保障支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    21、社會(huì)保障支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    22. 社會(huì)保障支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出

    23. 社會(huì)保障支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

    24.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

     

     

     


    2019年部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx

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