盤山縣文化旅游和廣播電視局 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局2020年度決算報(bào)表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一) 貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)文化、藝術(shù)、體育等工作的具體政策、條例和法規(guī);研究制定全縣文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施。
(二)管理全縣文化、體育市場;組織全縣重大文化體育活動;指導(dǎo)全縣文化藝術(shù)事業(yè)、圖書事業(yè)、文博事業(yè)、電影放映事業(yè)、業(yè)余體校工作、文化體育市場稽查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、文化中心建設(shè)工作。
(三)組織全縣各類文化活動,繁榮文化創(chuàng)作;開展文化交流及文化理論研究;豐富人民群眾多方面文化生活。
(四)組織開展全縣各類體育活動、體育競賽活動,進(jìn)行體育工作研究,提高人民群眾體質(zhì),提高體育競技水平。
(五)深入基層調(diào)查研究群眾文化體育活動情況,總結(jié)群眾文化體育活動典型經(jīng)驗(yàn),提出開展群眾文化體育活動的指導(dǎo)意見。
(六)負(fù)責(zé)全縣各項(xiàng)文體工作的評估和表彰,做好各種記錄的統(tǒng)計(jì)、整理和總結(jié)。
(七)組織協(xié)調(diào)旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化工作;承擔(dān)全縣旅游資源普查、規(guī)劃、開發(fā)和保護(hù),指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游發(fā)展;指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、目的地、線路的規(guī)劃和鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)旅游、休閑度假旅游發(fā)展;指導(dǎo)旅游產(chǎn)品創(chuàng)新及開發(fā)體系建設(shè),指導(dǎo)旅游扶貧工作,承擔(dān)紅色旅游相關(guān)工作;指導(dǎo)、管理全縣旅游對外合作及宣傳推廣工作;組織指導(dǎo)大型文化旅游交流、推廣及重點(diǎn)品牌促銷等活動。
(八)承辦縣政府交辦的其他工作。
根據(jù)本單位主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:
單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)股室,分別是綜合辦公室、文化股、廣電體育股、旅游股。
下屬二級單位如下:
盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣文化旅游和廣播電視局2020年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
1.盤山縣文化旅游和廣播電視局本級
2.盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心
第二部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)6606.65萬元,包括:
1.財(cái)政撥款收入6318.98萬元,占收入總計(jì)的95.65%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6249.98萬元,政府性基金收入69萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入,占收入總計(jì)的0%0萬元。
6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余287.67萬元,占收入總計(jì)的4.35%。主要是專項(xiàng)資金未撥付等原因形成的結(jié)余。
與上年相比,今年收入增加4932.4萬元,增長294.6%,主要原因:一是人員收入增加;二是項(xiàng)目收入增加。
(二)支出總計(jì)6268.42萬元,包括:
1.基本支出1056.62萬元,占支出總計(jì)的16.86%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出803.12萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出57.17萬元,商品和服務(wù)支出196.33萬元。
2.項(xiàng)目支出5211.8萬元,占支出總計(jì)的83.14%。主要包括委托業(yè)務(wù)費(fèi)、租賃、材料費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金和對企業(yè)補(bǔ)助等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
與上年相比,今年支出增加4946.96萬元,增長374.36%,主要原因:一是人員支出增加;二是項(xiàng)目支出增加。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余338.23萬元。
主要是專項(xiàng)資金未撥付等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加14.55萬元,增長4.12%,主要是專項(xiàng)資金未撥付等原因形成的結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2020年度財(cái)政撥款支出6268.42萬元,其中:基本支出1056.62萬元,項(xiàng)目支出5211.8萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加4946.96萬元,增長374.36%,主要原因:一是人員支出增加;二是項(xiàng)目支出增加。與年初預(yù)算相比,2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的585.15%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的126.68%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的2197.22%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6183.25萬元,按支出功能分類科目分,包括:文化旅游體育與傳媒支出5943.21萬元,占96.12%;社會保障和就業(yè)支出144.84萬元,占2.34%;衛(wèi)生健康支出36.23萬元,占0.59%;住房保障支出58.96萬元,占0.95%。
1.文化旅游體育與傳媒支出5943.21萬元,具體包括:
(1)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))285.11萬元,主要是主要是工資福利、辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出,完成年初預(yù)算的140.22%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
(2)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))59.14萬元。主要是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的103.75%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目增加。
(3)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng))691.73萬元。主要是租賃費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等支出,完成年初預(yù)算的120.47%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員支出增加和項(xiàng)目增加。
(4)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創(chuàng)作和保護(hù)(項(xiàng))100萬元。主要是辦公費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)目為本年增加預(yù)算項(xiàng)目。
(5)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)旅游宣傳(項(xiàng))5萬元。主要是獎(jiǎng)勵(lì)金支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)目為專項(xiàng)資金支出。
(6)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))4711.67萬元。主要是獎(jiǎng)勵(lì)金支出和對企業(yè)補(bǔ)助等支出,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)目為上級專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)金和對企業(yè)補(bǔ)助等業(yè)務(wù)支出。
(7)文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(hù)(項(xiàng))0.56萬元。主要是文物保護(hù)支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)目為上級專項(xiàng)資金支出。
(8)文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)電影(項(xiàng))8萬元。主要是委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)目為上級專項(xiàng)資金支出。
(9)文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))82萬元。主要是辦公費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出。完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)目為上級專項(xiàng)資金項(xiàng)目。
2.社會保障和就業(yè)支出144.84萬元,具體包括:
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))21.56萬元。主要是離休費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的107.6%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休費(fèi)支出增加。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))9.39萬元。主要是離退休費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的395.02%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休費(fèi)支出增加。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))77.62萬元。主要是機(jī)關(guān)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的96.72%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
(4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))9.32萬元。主要是退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的189.82%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當(dāng)年有人員辦理退休。
(5)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))24.6萬元。主要是死亡人員社會福利和救助支出,此項(xiàng)支出產(chǎn)生的原因?yàn)楫?dāng)年有人員死亡。
(6)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2.35萬元。主要是人員失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)支出未做年初預(yù)算,為追加項(xiàng)目。
3.衛(wèi)生健康支出7.49萬元,具體包括:
(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))7.49萬元。主要是機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的93.86%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)關(guān)人員減少。
(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))28.74萬元。主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的106.56%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)人員增加。
4.住房保障支出58.96萬元,具體包括:
(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))58.96萬元。主要是機(jī)關(guān)事業(yè)人員繳納住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的98.3%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)關(guān)人員減少。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出85.17萬元,按支出功能分類科目分,包括:文化旅游體育和傳媒支出66萬元,占77.49%;其他支出19.17萬元,占22.51%。
1.文化旅游體育和傳媒支出66萬元,具體包括:
(1)文化旅游體育和傳媒支出(類)國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出(款)其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出(項(xiàng))16萬元,主要是公益電影放映補(bǔ)貼支出,此項(xiàng)目為上級專項(xiàng)資金項(xiàng)目。
(2)文化旅游體育和傳媒支出(類)旅游發(fā)展基金支出(款)地方旅游開發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助(項(xiàng))50萬元,主要是對企業(yè)的獎(jiǎng)勵(lì)金支出,此項(xiàng)目為上級專項(xiàng)資金項(xiàng)目。
2.其他支出19.17萬元,具體包括:
(1)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的公益金支出(項(xiàng))19.17萬元,主要是八運(yùn)會項(xiàng)目資金補(bǔ)助、傳統(tǒng)項(xiàng)目扶持資金支出,此項(xiàng)目為上級專項(xiàng)資金項(xiàng)目。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度無此項(xiàng)資金決算。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.98萬元,完成年初預(yù)算的50.78%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.98萬元。
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無因公出國(境)費(fèi)預(yù)算,也無因公出國(境)費(fèi)支出。2020年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是本單位2020年無因公出國(境)費(fèi)預(yù)算,也無因公出國(境)費(fèi)支出等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算,也無公務(wù)接待費(fèi)支出。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元,主要用于0等;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元,主要用于0等。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是0等原因。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.98萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的50.78%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少。比上年減少2.03萬元,下降50.62%,主要是本單位2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少等原因。
其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,本年無公務(wù)用車購置費(fèi)支出,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.98萬元,本年公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出1.98萬元,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出420.13萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)236.25萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金;日常公用經(jīng)費(fèi)183.88萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出196.33萬元,比上年增加180.38萬元,增長1130.2%,主要原因是一項(xiàng)公用取暖費(fèi)支出列入基本支出,造成今年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。具體支出明細(xì)如下:辦公費(fèi)12.43萬元,印刷費(fèi)0.03萬元,差旅費(fèi)0.82萬元,取暖費(fèi)121.26萬元,手續(xù)費(fèi)0.11萬元,勞務(wù)費(fèi)1.35萬元,其他交通費(fèi)用10.97萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.98萬元,其他商品和服務(wù)支出47.38萬元。
(二)政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日,部門房屋面積0平方米,價(jià)值0萬元,其中:辦公用房面積0平方米,價(jià)值0萬元;業(yè)務(wù)用房面積0平方米,價(jià)值0萬元;其他(不含構(gòu)筑物)面積0平方米,價(jià)值0萬元。
共有車輛0輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位未組織對2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
18.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng)):反映群眾文化方面的支出,包括基礎(chǔ)文化館(站)、群眾藝術(shù)館支出等。
19.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創(chuàng)作和保護(hù)(項(xiàng)):反映鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。
20.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)旅游宣傳(項(xiàng)):反映在境內(nèi)外開展各類旅游宣傳促銷活動的支出,包括駐外旅游機(jī)構(gòu)宣傳費(fèi)、境外宣傳促銷費(fèi)、境內(nèi)宣傳促銷費(fèi)、海外記者及旅行商接待費(fèi)、旅游宣傳品制作費(fèi)及設(shè)備購置費(fèi)等。
21.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
22.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(hù)(項(xiàng)):反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。
23.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)電影(項(xiàng)):反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。
24.文化旅游體育與傳媒支出(類)國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出(款)其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目以外的國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出。
25.文化旅游體育與傳媒支出(類)旅游發(fā)展基金支出(款)地方旅游開發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助(項(xiàng)):反映旅游發(fā)展基金安排用于補(bǔ)助地方旅游開發(fā)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)支出(通過財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付直接撥付)。
26.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。
27.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
28.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
29.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
30.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
31.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
32.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
33.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
34.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
35.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng)):反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
第四部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
詳見:《盤山縣文化旅游和廣播電視局2020年度決算公開表》
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789