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    盤山縣人力資源和社會(huì)保障局 2020年度決算公開表

    發(fā)布時(shí)間:2021-08-10 瀏覽次數(shù):308


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    第一部分    盤山縣人力資源和社會(huì)保障局概況

    一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

    二、 部門決算單位構(gòu)成

    第二部分     盤山縣人力資源和社會(huì)保障局2020年度決算情況說明

    第三部分    名詞解釋

    第四部分     盤山縣人力資源和社會(huì)保障局2020年度決算報(bào)表

    一、2020年度收入支出決算總表

    二、2020年度收入決算表

    三、2020年度支出決算表

    四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

     

     

     

     

    第一部分 盤山縣人力資源和社會(huì)保障局概況

     

    一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

    主要職責(zé):

    (一)深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統(tǒng)一中心各部門思想和行動(dòng),堅(jiān)持黨對(duì)中心工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

    (二)宣傳勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章,督促用人單位貫徹執(zhí)行;檢查用人單位遵守勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況;受理對(duì)違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報(bào)、投訴;依法糾正和查處違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為。

    (三)企業(yè)引進(jìn)人才、人事代理、辦理企事業(yè)單位聘用任制干部手續(xù);高校畢業(yè)生推薦就業(yè)、事業(yè)單位聘用干部管理。

    (四)根據(jù)國(guó)家及省、市有關(guān)規(guī)定,處理本行政區(qū)域內(nèi)用人單位和勞動(dòng)者之間發(fā)生的勞動(dòng)爭(zhēng)議。

    (五)規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)登記,做好擴(kuò)面工作;加大征繳力度,杜絕延期繳費(fèi)現(xiàn)象;依法開展稽核,嚴(yán)查繳費(fèi)基數(shù);完善內(nèi)控制度,確?;鸢踩?/span>

    (六)貫徹落實(shí)就業(yè)和再就業(yè)政策,并對(duì)全市就業(yè)和再就業(yè)政策落實(shí)情況進(jìn)行檢查指導(dǎo)。負(fù)責(zé)全市就業(yè)和再就業(yè)統(tǒng)計(jì)工作,負(fù)責(zé)建立勞動(dòng)力年度供求預(yù)報(bào)預(yù)測(cè)制度和下崗失業(yè)情況預(yù)測(cè)預(yù)警制度。負(fù)責(zé)吸納就業(yè)和再就業(yè)享受政策企業(yè)及就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的資格審查、認(rèn)定及管理。負(fù)責(zé)管理下崗失業(yè)人員、新成長(zhǎng)勞動(dòng)力、進(jìn)城務(wù)工農(nóng)村富余勞動(dòng)力、復(fù)員專業(yè)退役軍人就業(yè)和再就業(yè)工作,并組織其就業(yè)和再就業(yè)培訓(xùn)工作。

     

     (七)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)參保單位和個(gè)人養(yǎng)老、工傷、生育保險(xiǎn)基金的征收、管理、審核、撥付工作。承辦轄區(qū)參保單位社會(huì)保險(xiǎn)登記、變更、注銷。職工保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移,靈活就業(yè)人員參保、續(xù)保工作。審核參保職工待遇享受條件、計(jì)算其待遇,按時(shí)足額發(fā)放各類社會(huì)保險(xiǎn)金。指導(dǎo)、督促、協(xié)調(diào)街鎮(zhèn)搞好社會(huì)保險(xiǎn)和社區(qū)建設(shè)工作。

    根據(jù)本單位主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:

    就業(yè)服務(wù)股、人才交流服務(wù)股、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁辦公室、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)股、機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)管理股、稽核和風(fēng)險(xiǎn)防控股、退休和檔案管理股、基金和財(cái)務(wù)管理股、綜合辦公室、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)。

    二、部門決算單位構(gòu)成

    納入2020年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

    1.盤山縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)

    2.盤山縣就業(yè)人才和社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心

     


     

    第二部分 盤山縣人力資源和社會(huì)保障局2020年度決算情況說明

     

    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計(jì)10810.51萬元,包括:

    1.財(cái)政撥款收入8320.2萬元,占收入總計(jì)的76.96%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8156.17萬元,政府性基金收入164.04萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%

    3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

    4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

    5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

    6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

    7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計(jì)的0%。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2490.31萬元,占收入總計(jì)的30%。主要是專項(xiàng)資金低保及就業(yè)支出等。

    與上年相比,今年收入減少2704.02萬元,降低25%,主要原因:一是上年指標(biāo)有結(jié)余,二是經(jīng)辦業(yè)務(wù)有調(diào)整。

     

    (二)支出總計(jì)10349.69萬元,包括:

    1.基本支出1957.63萬元,占支出總計(jì)的19%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出1250.55萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出640.09萬元,商品和服務(wù)支出66.99萬元。

    2.項(xiàng)目支出8392.06萬元,占支出總計(jì)的81%。主要包括社會(huì)保障和就業(yè)支出8046.66,衛(wèi)生健康支出86.31萬元,其它支出259.11。

    3.上繳上級(jí)支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。

    4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。

    5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。

    與上年相比,今年支出增加357.06萬元,增長(zhǎng)4%,主要原因是當(dāng)年支出上年結(jié)余資金。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余XX萬元。

    主要是年末有專項(xiàng)資金指標(biāo),不能當(dāng)年支出形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少2029.49萬元,降低81%,主要原因:一是專項(xiàng)資金發(fā)放完成;二是年末指標(biāo)數(shù)據(jù)有所減少。二、財(cái)政撥款支出決算情況

    (一)總體情況。

    2020年度財(cái)政撥款支出10349.69萬元,其中:基本支出1957.63萬元,項(xiàng)目支出8392.06萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加357.06萬元,增長(zhǎng)4%,主要原因:一是上年指標(biāo)有結(jié)余,二是支出上年結(jié)余資金。與年初預(yù)算相比,2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的215%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的295%。

     

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10090.58萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出9861.68萬元,占98%;衛(wèi)生健康支出139.29萬元,占1%。住房保障支出89.62萬元,占1%。

    1.社會(huì)保障和就業(yè)支出9861.68萬元,具體包括:

    (1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))216.40萬元,主要是工資等支出,完成年初預(yù)算的119%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加人員工資。

    (2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))25.2萬元,主要是追加指標(biāo)公開招聘社工編人員所需資金。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是追加指標(biāo)。

    (3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)綜合業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))412.25萬元,主要是事業(yè)工資等支出,完成年初預(yù)算的119%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加人員工資。

    (4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng))500.73萬元,主要是事業(yè)工資等支出,完成年初預(yù)算的119%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加人員工資。

    (5)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))4.63萬元,主要是事業(yè)工資等支出,完成年初預(yù)算的119%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加人員工資。

     

    (6)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)行政區(qū)劃和地名管理(項(xiàng))1.98萬元,主要是勞務(wù)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的6%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是業(yè)務(wù)量減少。

    (7)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng))184.44萬元,主要是付新縣城門牌設(shè)置款及低保辦公等支出。

    (8)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))46.12萬元,主要是工資等支出,完成年初預(yù)算的456%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加人員,工資增加(原民政局惠民資金)。

    (9)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))7.20萬元,主要是工資等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

    (10)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))118.68萬元,主要是人員減少,完成年初預(yù)算的98%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)。

    (11)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))600.84萬元,主要是人員退休,當(dāng)月不能辦理職業(yè)年金單位部分。完成年初預(yù)算的90%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)月不能辦理職業(yè)年金單位部分。

    (12)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼(項(xiàng))111.80萬元,主要是公益崗補(bǔ)貼支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

    (13)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)公益性崗位補(bǔ)貼(款)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼(項(xiàng))1734.58萬元,主要是公益崗補(bǔ)貼支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

    (14)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))38.71萬元,主要是退休人員死亡。

    (15)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)兒童福利(項(xiàng))7.92萬元,主要是對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出,完成年初預(yù)算的35%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按指標(biāo)文支付資金,列在最低生活保障資金里。

    (16)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)老年福利(項(xiàng))101.29萬元,主要是對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出,完成年初預(yù)算的152%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。

    (17)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼(項(xiàng))337.68萬元,主要是對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出,完成年初預(yù)算的169%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。

    (18)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))81.31萬元,主要是發(fā)放2019年7-12月對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出。

    (19)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項(xiàng))3206.37萬元,主要是低保金對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出,完成100%,市級(jí)專項(xiàng)年初沒有預(yù)算。

    (20)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出(項(xiàng))1413.43萬元,主要是低保金對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出,完成100%,市級(jí)專項(xiàng)年初沒有預(yù)算。

    (21)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)臨時(shí)救助(款)臨時(shí)救助支出(項(xiàng))581.84萬元,主要是對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出。完成100%,市級(jí)專項(xiàng)年初沒有預(yù)算。

    (22)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))86萬元,主要是發(fā)放2019年四季度特困人員救助供養(yǎng)支出。

    (23)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項(xiàng))38.63萬元,主要是發(fā)放60年代精簡(jiǎn)人員補(bǔ)貼,市級(jí)專項(xiàng),沒有預(yù)算。

    (24)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其它社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其它社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))3.65萬元,主要是失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的99.27%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)。

    2. 衛(wèi)生健康支出139.29萬元,具體包括:

    (1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))8.97萬元,主要是行政單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的102%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

    (2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))44.01萬元,主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的99.38%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整以及人員變動(dòng)。

    (3)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))86.31萬元,主要是行政單位人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),完成年初預(yù)算的16%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因業(yè)務(wù)調(diào)整,不再由本單位辦理。

     3、住房保障支出89.62萬元,具體包括:

    (1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))89.62萬元,主要是行政單位人員公積金支出,完成年初預(yù)算的109%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整及人員變動(dòng)。

    (三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出259.11萬元,按支出功能分類科目分,包括其他支出。具體包括:

    (1)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(項(xiàng))114.91萬元,主要是低保邊緣戶人員補(bǔ)貼及返回民生保障中心專項(xiàng)款。

    (2)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))144.2萬元,主要是用于殘疾人2019年9-12月及2020年1月殘疾人補(bǔ)貼。

    ((四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

    2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出9.71萬元,完成年初預(yù)算的99%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.71萬元。

    1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國(guó)預(yù)算也無支出。2020年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少0萬元,下降0%,主要是無因公出國(guó)出境等原因。

    2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)。2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元,主要無國(guó)內(nèi)公務(wù)接待;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元,主要無外事接待。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元,下降0%,主要是無公務(wù)接待費(fèi)。

    3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9.71萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的99%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮支出。比上年減少9.17萬元,下降49%,主要原因是壓縮支出。

    其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,主要用于0等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.71萬元,主要用于車輛維修及燃料費(fèi)等,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量5輛。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1250.55萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1890.64萬元,主要包括基本工資461.71萬元、津貼補(bǔ)貼285.91萬元、獎(jiǎng)金78.11萬元、績(jī)效工資100.75萬元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.65萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)118.68萬元,職業(yè)年金繳費(fèi)14.68萬元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)52.98萬元、其他工資福利支出44.46萬元、住房公積金89.62萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出640.09萬元;日常公用經(jīng)費(fèi)66.99萬元,主要包括辦公費(fèi)19.11萬元、印刷費(fèi)9.45萬元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)0元、電費(fèi)0元、郵電費(fèi)2.13萬元、取暖費(fèi)15.39萬元、物業(yè)費(fèi)0元、差旅費(fèi)2.01萬元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)0.2萬元、租賃費(fèi)0元、會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、勞務(wù)費(fèi)0元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0元、福利費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.94萬元、其他交通費(fèi)用13.76萬元、其他商品和服務(wù)支出0元、辦公設(shè)備購(gòu)置0元、專用設(shè)備購(gòu)置0元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0元。

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.99萬元,比上年減少30.99萬元,降低32%,主要原因是壓縮開支。具體支出明細(xì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.48萬元,比上年增加1.54萬元,增長(zhǎng)5%,主要原因是增加了取暖費(fèi)。具體支出明細(xì)辦公費(fèi)19.11萬元,印刷費(fèi)9.45萬元,郵電費(fèi)2.13萬元,取暖費(fèi)15.39萬元,差旅費(fèi)2.01萬元,維修(護(hù))費(fèi)0.2萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.94萬元,其他交通費(fèi)13.76萬元,

     

    (二)政府采購(gòu)支出情況。

    2020年政府采購(gòu)支出總額0萬元。其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元,政府采購(gòu)工程支出0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

    截至2020年12月31日,我單位固定資產(chǎn)275.96萬元,其中:通用設(shè)備219.72萬元,家具用具裝具56.24萬元。部門房屋面積0平方米,價(jià)值0萬元,其中:辦公用房面積0平方米,價(jià)值0萬元;業(yè)務(wù)用房面積0平方米,價(jià)值0萬元;其他(不含構(gòu)筑物)面積0平方米,價(jià)值0萬元。共有車輛5輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是單位業(yè)務(wù)用車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

    (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位未組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。


                 第三部分 名詞解釋

     

    1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

    18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。

    19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    20.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    21.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

    22.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

    23.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)兒童福利(項(xiàng)):反映對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

    24.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)老年福利(項(xiàng)):反映對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出,包括為經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補(bǔ)助等支出。

    25.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映困難殘疾人生活和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。

    26.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)的支出。

    27.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項(xiàng)):反映用于城市最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。

    28.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出(項(xiàng)):反映用于農(nóng)村最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。

    29.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)臨時(shí)救助(款)臨時(shí)救助支出(項(xiàng)):反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助支出。

    30.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng)):反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

    31.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項(xiàng)):反映除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)外,用于城市生活困難居民生活救助的其他支出,包括用于除優(yōu)撫對(duì)象、失業(yè)人員之外城市生活困難居民的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼支出。

    32.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    33.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

    34.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    35.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(項(xiàng)):反映用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出

    36.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng)):反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。

    37.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)綜合業(yè)務(wù)管理(項(xiàng)):人力資源和社會(huì)保障管理方面綜合性管理事務(wù)支出。

    38.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)開展業(yè)務(wù)工作的支出。

    39.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上術(shù)項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。

    40.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    41.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)符合條件人員就業(yè)后繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)給予的補(bǔ)貼支出。

    42.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)公益性崗位補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)符合條件就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出。

    43.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其它社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其它社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政為生活困難人員繳納的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

     

     

     

     

     


     

     

    第四部分 盤山縣人力資源和社會(huì)保障局2020年度決算表

     

    一、2020年度收入支出決算總表

    二、2020年度收入決算表

    三、2020年度支出決算表

    四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    詳見:《盤山縣人力資源和社會(huì)保障局2020年度決算公開表》

     遼寧省盤錦市盤山縣人力資源和社會(huì)保障局.xls

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