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    盤山縣衛(wèi)生健康局(本級)2020年度決算公開說明

    發(fā)布時間:2021-08-10 瀏覽次數:279

     

    目    錄

     

     

    第一部分    盤山縣衛(wèi)生健康局概況

    一、 主要職責及機構設置

    二、 部門決算單位構成

    第二部分    盤山縣衛(wèi)生健康局2020年度決算情況說明

    第三部分    名詞解釋

    第四部分    盤山縣衛(wèi)生健康局2020年度決算報表

    一、2020年度收入支出決算總表

    二、2020年度收入決算表

    三、2020年度支出決算表

    四、2020年度財政撥款收入支出決算表

    五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

    八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分 盤山縣衛(wèi)生健康局概況

     

    一、主要職責及機構設置

    (一)盤山縣衛(wèi)健局隸屬于盤山縣人民政府,是全額財政撥款二級參照公務員法管理行政單位。

    1.負責研究和擬訂縣級相關衛(wèi)生健康工作規(guī)范性文件,并指導實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,指導區(qū)城衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

    2.制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作,組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制、應急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

    3.指導縣域內職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理和傳染病防治工作,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系、

    4.組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施,推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。

    5.制定醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。組織實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。

    6.組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進管辦分離,健全現代醫(yī)院管理制度,建立公益性為導向的績效者核和評價運行機制,建設和諧醫(yī)患關系,提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。實施醫(yī)共體建設和基層醫(yī)療服務體系建設。制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

    7.指導實施藥物政策和基本藥物制度,監(jiān)督落實基本藥物目錄和基本藥物采購、配送、使用的管理制度。

    8.負責計劃生育管理工作,研究提出入口與家庭發(fā)展相關或策建議,組織落實計劃生育相關政策。

    9.指導地方衛(wèi)生健康工作,指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

    10.擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術規(guī)范并組織實施,負責中醫(yī)類醫(yī)療機構和中醫(yī)醫(yī)療、預防保健、康復、護理及臨床用藥等監(jiān)督管理,組織實施中醫(yī)藥專業(yè)技術人員準入、資格標準,指導中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學研究,指導實施中醫(yī)藥使康相關工作,促進中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展,推動中醫(yī)藥海外發(fā)展,參與擬訂中藥產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策,開展中藥資源普查,促進中藥資源的保護、開發(fā)和合理利用。

    11.組織擬訂衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃,加強專業(yè)技術人才隊伍建設。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),落實住院醫(yī)師和??漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度并指導實施。

    12.指導本地區(qū)衛(wèi)生健康工作,完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。

    13.負責縣級保健對象的醫(yī)療保健工作,負責縣直各部門有關干部醫(yī)療管理工作,負責縣重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

    14.承擔縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領導小組和縣防治艾滋病工作委員會的日常工作。

    15.負責全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)全面從嚴治黨、黨風廉政建設、行業(yè)作風及軟環(huán)境建設工作。

    16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

    17.職能轉變。盤山縣衛(wèi)生健康局應當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念,推動實施健康中國戰(zhàn)略,以改革創(chuàng)新為動力,以促使康、轉模式、強基層、重保障為著力點,把以治病為中心轉變到以入民使康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進,加強預防控制重大疾病工作,積極應對人口老齡化,健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進衛(wèi)生健公共資源向基層廷伸、向農村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜,三是更加注重提高服務質量和水平,推進衛(wèi)生使康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院改革力度,推進管辦分離,推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

    (二)根據本單位主要職責,內設機構如下:

    綜合辦公室、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、婦幼健康股。

    下屬二級單位如下:

    盤山縣衛(wèi)健局下設二級單位盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心、盤山縣疾病預防控制中心、盤山縣衛(wèi)生健康事務服務中心、盤山縣人民醫(yī)院,和13件鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,新增盤山縣中醫(yī)院。

    二、部門決算單位構成

    納入盤山縣衛(wèi)生健康局2020年決算編制范圍的二級預算單位包括:

    1.盤山縣衛(wèi)生健康局本級

    2.盤山縣衛(wèi)生健康事務服務中心

    3.盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心

    4.盤山縣疾病預防控制中心

    5.盤山縣人民醫(yī)院

    6.盤山縣高升中心衛(wèi)生院

    7.盤山縣胡家中心衛(wèi)生院

    8.盤山縣沙嶺中心衛(wèi)生院

     


     

    第二部分 盤山縣衛(wèi)生健康局(本級)2020年度決算情況說明

     

    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計27305.42萬元,包括:

    1.財政撥款收入24103.96萬元,占收入總計的88.28%。其中:一般公共預算財政撥款收入10673.96萬元,政府性基金收入13430萬元,國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

    2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。

    3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。

    4.經營收入0萬元,占收入總計的0%。

    5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的%。

    6.其他收入685萬元,占收入總計的2.51%。主要是盤山縣紅十字會捐贈收入和銀行利息收入。

    7.使用非財政撥款結余0萬元,占收入總計的0%。

    8.上年結轉和結余2516.46萬元,占收入總計的9.21%。主要是重大公共衛(wèi)生、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、其他公立醫(yī)院支出、農村綜合改革示范試點等項目經費。

    與上年相比,今年收入增加22261.74萬元,增長441.38%,主要原因:一是增加抗疫特別國債資金;二是疫情捐贈資金。

    (二)支出總計8759.41萬元,包括:

    1.基本支出386.27萬元,占支出總計的4.41%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出251.27萬元,對個人和家庭的補助支出82.79萬元,商品和服務支出52.16萬元,資本性支出0.05萬元。

    2.項目支出8373.14萬元,占支出總計的95.59%。主要包括衛(wèi)生健康管理事務、綜合醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、計劃生育事務、抗疫特別國債安排的支出及捐贈支出等業(yè)務支出。

    3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

    4.經營支出0萬元,占支出總計的0%。

    5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。

    與上年相比,今年支出增加6232.19萬元,增長246.6%,主要原因:一是增加抗疫特別國債資金的基礎設施建設支出;二是增加疫情捐贈資金的支出。

    (三)年末結轉和結余18546.01萬元。

    主要是基礎設施建設等項目根據進度支付,項目尚未完成等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加16029.55萬元,增長636.99%,主要原因:一是增加抗疫特別國債資金的基礎設施建設尚未完成形成的結余;二是增加重大公共衛(wèi)生、其他公立醫(yī)院支出等項目經費結余。

    二、財政撥款支出決算情況

    (一)總體情況。

    2020年度財政撥款支出8080.66萬元,其中:基本支出386.25萬元,項目支出7694.41萬元。與上年相比,財政撥款支出增加5553.44萬元,增長219.75%,主要原因:一是增加抗疫特別國債資金的基礎設施建設;二是增加新冠疫情支出。與年初預算相比,2020年度財政撥款支出完成年初預算的248.15%,其中:基本支出完成年初預算的24.53%,項目完成年初預算的226.14%。

    (二)一般公共預算財政撥款支出情況。

    2020年度一般公共預算財政撥款支出4189.95萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會保障和就業(yè)支出99.15萬元,占2.37%;衛(wèi)生健康支出3943.93萬元,占94.13%;住房保障支出17.96萬元,占0.43%;其他支出128.91萬元,占3.07%。

    1.社會保障和就業(yè)支出99.15萬元,具體包括:

    (1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)42.62萬元,主要是離休人員費用支出,完成年初預算的134.28%,決算數大于年初預算數的原因主要是增加了退休人員。

    (2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)21.82萬元,主要是機關單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。完成年初預算的94.95%,決算數小于年初預算數的原因主要是因為在職人員有退休。

    (3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)8.88萬元,主要是職業(yè)年金繳費支出。完成年初預算的143.23%,決算數大于年初預算數的原因主要是增加了退休人員。

    (4)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)25.83萬元,主要是喪葬費遺屬補助支出,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的原因主要是增加死亡人員。

    2.衛(wèi)生健康支出3943.93萬元,具體包括:

    (1)衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)行政運行(項)257.91萬元,主要是人員費用及公用經費支出,完成年初預算的117.07%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員工資增加。

    (2)衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)一般行政管理事務支出(項)79.34萬元,主要是全縣水質監(jiān)測經費支出,完成年初預算的133.03%,決算數大于年初預算數的原因主要是追加了疾控中心預算項目。

    (3)衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)其他衛(wèi)生健康管理事務支出(項)4萬元,主要是疾控中心電費支出,決算數大于年初預算數的原因主要是追加了中心電費預算項目。

    (4)衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)96.67萬元,完成年初預算的5.21%,主要是縣醫(yī)院的工資,決算數小于年初預算數的原因主要是綜合醫(yī)院的工資及公立醫(yī)院改革費用支出內容由下屬縣醫(yī)院決算。

    (5)衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他衛(wèi)公立醫(yī)院支出(項)3.44萬元,主要是縣醫(yī)院的公立醫(yī)院改革支出,決算數大于年初預算數的原因增加了省級項目資金支出。

    (6)衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出(項)583.99萬元,主要是衛(wèi)生院的收支差、在職村醫(yī)和老年村醫(yī)的生活補助,完成年初預算的113.89%,決算數大于年初預算數的原因主要是支付了部分上年結余資金。

    (7)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(項)1555.24萬元,主要基本公共衛(wèi)生服務經費支出,完成年初預算的401.11%,決算數大于年初預算數的原因主要是支付了部分上年結余資金。

    (8)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(項)1081.31萬元,主要是疫情資金支出,決算數大于年初預算數的原因主要是增加了疫情資金。

    (9)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項)221.67萬元,主要是疫情防護儲備物資支出,決算數大于年初預算數的原因主要是增加了疫情資金。

    (10)衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)49.49萬元,主要是免費技術服務及獨生子女退補費支出,完成年初預算的38.71%決算數小于年初預算數的原因主要是部分項目預算資金未做申請。

    (11)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)10.87萬元,主要是行政單位職工醫(yī)療保險支出。完成年初預算的108.16%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員工資增加。

    3.住房保障支出17.96萬元,具體包括:

    (1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)17.96萬元,主要是行政單位職工住房公積金支出。完成年初預算的104.18%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員工資增加。

    4.其他支出128.91萬元,具體包括:

    (1)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)128.91萬元,主要是工程利息支出。決算數大于年初預算數的原因主要是追加了預算項目。

    (三)政府性基金預算財政撥款支出情況。

    2020年度政府性基金預算財政撥款支出3890.71萬元,按支出功能分類科目分,包括:抗疫特別國債安排的支出3890.71萬元。

    1.抗疫特別國債安排的支出(類)基礎設施建設(款) 公共衛(wèi)生體系建設(項)3890.71萬元,主要是盤山縣人民醫(yī)院平戰(zhàn)轉換綜合樓項目和中醫(yī)院改擴建及重大疫情救助基地項目。

    (四)國有資本經營預算財政撥款支出情況。

    2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

    三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

    2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

    1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%,決算數等于年初預算數的主要原因是本單位2020年無出國預算也無支出。2020年參加出國(境)團組0個,累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國(境)費比上年減少0萬元,下降0%,主要是無因公出國出境等原因。

    2.公務接待費0萬元,占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%,決算數等于年初預算數的主要原因是無公務接待費。2020年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元,主要無國內公務接待;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元,主要無外事接待。2020年公務接待費比上年減少0萬元,下降0%,主要是無公務接待費。

    3. 公務用車購置及運行費0萬元,0決算數小于0年初預算數的主要原因是公務用車改革,本單位無公務用車。比上年減少1.4萬元,下降100%,主要是公務用車改革,本單位無公務用車的原因。

    其中:公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度一般公共預算財政撥款基本支出386.25萬元,其中:人員經費334.05萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費52.2萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況。

    2020年機關運行經費支出52.2萬元,比上年減少108.63萬元,降低67.54%,主要原因是機構改革,新增兩家中心。具體支出明細辦公費11.77萬元,印刷費1.88萬元,手續(xù)費0.36萬元,取暖費24.53萬元,差旅費0.24萬元,維修(護)費0.39萬元, 培訓費0.2萬元,勞務費0.28萬元,其他交通費用12.51萬元,辦公設備購置0.05萬元。

    (二)政府采購支出情況。

    2020年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

    (三)國有資產占用情況。

    截至2020年12月31日,部門房屋面積0平方米,價值0萬元,其中:辦公用房面積0平方米,價值0萬元;業(yè)務用房面積0平方米,價值0萬元;其他(不含構筑物)面積0平方米,價值0萬元。

    共有車輛0輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    1.績效自評情況。根據預算績效管理要求,我部門組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目2個,涉及資金1701.51萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到11.76%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)100分。

    通過績效自評發(fā)現主要存在以下問題:一是疫情補助在發(fā)放過程中統(tǒng)計發(fā)放人員銀行卡比較困難。二是由于疫情突發(fā),防控物資缺乏,造成了采購困難。

    下一步將采取以下措施加以改進:一是建議各街道(鎮(zhèn))、社區(qū)(村)報送信息能夠準確完善。二是建議能夠與采購平臺各公司溝通,積極儲備醫(yī)療防護物資,避免采購不及時。

    2.部門評價情況。我部門組織對“疫情補助資金”、“疫情防控物資資金”2個項目開展了部門評價,涉及資金1701.51萬元。其中,未對各項目委托第三方機構開展績效評價。

    通過部門績效評價發(fā)現主要存在以下問題:一是疫情補助在發(fā)放過程中統(tǒng)計發(fā)放人員銀行卡比較困難。二是由于疫情突發(fā),防控物資缺乏,造成了采購困難。

    下一步將采取以下措施加以改進:一是建議各街道(鎮(zhèn))、社區(qū)(村)報送信息能夠準確完善。二是建議能夠與采購平臺各公司溝通,積極儲備醫(yī)療防護物資,避免采購不及時。

     

     


    第三部分 名詞解釋

     

    1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

    2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

    8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    12.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

    13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    15.機關運行經費:指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    16.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。

    17.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

    18.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

    19.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

    20.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    21.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。   

    22.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)其他衛(wèi)生健康管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務方面的支出。                                                                                                                    

    23.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項):反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

    24.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項):反映除上述項目以外的其他用于公里醫(yī)院方面的支出。

    25.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出(項):反映上述項目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的支出。

    26.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(項):反映基本公共衛(wèi)生服務支出。

    27.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生支出(項):反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。

    28.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項):反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理的支出。

    29.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):反映計劃生育服務支出。

    30.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

    31.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映除除上述項目以外其他劃分到具體功能科目中的支出項目。

    33.抗疫特別國債安排的支出(類)基礎設施建設(款)公共衛(wèi)生體系建設(項):反映抗疫特別國債資金安排的基礎設施建設支出、反映抗疫特別國債資金安排的公共衛(wèi)生體系建設支出。

     

    第四部分 盤山縣衛(wèi)生健康局(本級)2020年度部門決算表

     

    一、2020年度收入支出決算總表

    二、2020年度收入決算表

    三、2020年度支出決算表

    四、2020年度財政撥款收入支出決算表

    五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

    八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    詳見:《盤山縣衛(wèi)生健康局2020年度決算公開表》

     遼寧省盤錦市盤山縣衛(wèi)生健康局(本級).xls

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