盤山縣退役軍人事務(wù)局2020年度決算公開說明
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣退役軍人事務(wù)局2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣退役軍人事務(wù)局2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣退役軍人事務(wù)局概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.主要職能。
(一)組織實施全縣關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的政策措施,組織起草相關(guān)規(guī)范性文件,褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。
(二)負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
(三)組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
(四)根據(jù)國家退役軍人特殊保障政策,會同有關(guān)部門制定我縣落實措施辦法并組織實施。
(五)組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人,符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
(六)組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,落實退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等政策,擬訂機(jī)構(gòu)規(guī)劃并組織實施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。
(七)負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,落實國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
(八)負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,審核擬列入全省重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄,承辦烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜,總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。
(九)指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實,組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
(十)組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。承擔(dān)縣雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組和縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。
(十一)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(十二)職能轉(zhuǎn)變??h退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè),建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制,協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù),維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益,讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè),褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向,更好地為增強(qiáng)部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
2.機(jī)構(gòu)情況。
根據(jù)本部門主要職責(zé),機(jī)構(gòu)設(shè)置如下:(1)綜合辦公室。
(2)優(yōu)撫管理股。(3)退伍退休軍人安置股。
3.人員情況。
我單位于2019年1月成立。2020年末共有編制11個,其中行政編制10個,工勤編制1人。年末實有人數(shù)16人,其中行政編制9人,工勤編制7人。比去年增加工勤編制人員6人。變化原因是根據(jù)2019年3月22日縣長業(yè)務(wù)會議紀(jì)要第34期會議議定縣人武部6人工資和保險轉(zhuǎn)入盤山縣退役軍人事務(wù)局。
下屬事業(yè)單位盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心
1.主要職能。
盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心是盤山縣退役軍人事務(wù)局主管退役軍人工作的主管部門。其主要部門工作職能是:
(一)全面貫徹落實退役軍人管理保障各項政策法規(guī),切實維護(hù)退役軍人合法權(quán)益。
(二)負(fù)責(zé)各類優(yōu)撫對象撫恤、補(bǔ)助、發(fā)放工作和相關(guān)人員的傷亡撫恤、評殘工作以及申報和褒揚(yáng)革命烈士工作。
(三)負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵接收安置工作和自主擇業(yè)退役軍人管理服務(wù)、待遇保障工作。
(四)指導(dǎo)和組織開展退役軍人教育培訓(xùn),培養(yǎng)和開發(fā)軍地兩用人才。
(五)負(fù)責(zé)退役軍人福利機(jī)構(gòu)的管理和服務(wù),為重點(diǎn)孤老、優(yōu)撫對象提供供養(yǎng)服務(wù)。
(六)負(fù)責(zé)組織開展擁軍優(yōu)屬活動,負(fù)責(zé)烈士和退役軍人榮譽(yù)獎勵,烈士紀(jì)念物維護(hù)以及紀(jì)念活動等。
(七)承辦盤山縣退役軍人事務(wù)局交辦的其他工作任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)情況。
根據(jù)本部門主要職責(zé),機(jī)構(gòu)設(shè)置如下:中心綜合辦公室、優(yōu)撫股、安置股。
3.人員情況。
2020年末共有編制25個,其中全額事業(yè)編制25個。年末實有人數(shù)17人,其中全額事業(yè)編制17人,比去年增加事業(yè)編人員3人。變化原因是根據(jù)文件精神,退役軍人事務(wù)服務(wù)中心安置退役士官3人。我中心根據(jù)省、市文件精神應(yīng)在鎮(zhèn)(街道社區(qū))配置退役軍人服務(wù)站,但由于人員沒有全部到位,所以實有人數(shù)與編制數(shù)不符。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2020年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
1. 盤山縣退役軍人事務(wù)局本級
2. 盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心
第二部分 盤山縣退役軍人事務(wù)局2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計2732.21萬元,包括:
1.財政撥款收入2672.20萬元,占收入總計的97.80%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入2672.20萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.01萬元,占收入總計的2.2%。主要是上年結(jié)余的其他優(yōu)撫支出和其他退役安置支出等。
與上年相比,今年收入增加853.95萬元,增長45.46%,主要原因:根據(jù)上級文件要求優(yōu)撫對象各項補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。
(二)支出總計2263.04萬元,包括:
1.基本支出335.17萬元,占支出總計的14.81%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出319.07萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.71萬元,商品和服務(wù)支出15.39萬元。
2.項目支出1927.87萬元,占支出總計的85.19%。主要包括優(yōu)撫對象撫恤及生活補(bǔ)助、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、退役士兵安置期間生活補(bǔ)助金、擁軍優(yōu)屬等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元,占收入總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元,占收入總計的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占收入總計的0%。
與上年相比,今年支出增加197.80萬元,增長9.58%,主要原因:優(yōu)撫對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高,下屬事業(yè)單位新落編安置3人。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余469.17萬元。
主要是退役士兵保險接續(xù)系統(tǒng)未完善,年底我局不能完成繳費(fèi)。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加394.02萬元,增長524.31%,主要原因:是退役士兵保險接續(xù)系統(tǒng)未完善,年底我局不能完成繳費(fèi)。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2020年度財政撥款支出2263.04萬元,其中:基本支出335.17萬元,項目支出1927.87萬元。與上年相比,財政撥款支出增加197.80萬元,增長9.58%,主要原因:是優(yōu)撫對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高,下屬事業(yè)單位新落編安置3人。
與年初預(yù)算相比,2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項目完成年初預(yù)算的100%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2263.04萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會保障和就業(yè)支出2200.16萬元,占97.22%;衛(wèi)生和健康支出40.18萬元,占1.78%;住房保障支出22.70萬元,占1%。
1.社會保障和就業(yè)支出2200.16萬元,具體包括:
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)29.37萬元,主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是我單位根據(jù)2019年3月22日縣長業(yè)務(wù)會議紀(jì)要第34期會議議定縣人武部6人工資和保險轉(zhuǎn)入盤山縣退役軍人事務(wù)局,下屬事業(yè)單位盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心今年新落編安置3人。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)30萬元,主要是全年發(fā)放的優(yōu)撫對象傷殘撫恤金支出。完成年初預(yù)算的100%。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助(項)52.06萬元,主要是1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助支出。完成年初預(yù)算的97.99%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項補(bǔ)貼人員死亡等原因發(fā)生減少。
(4)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待(項)172.03萬元,主要是義務(wù)兵優(yōu)待金支出。完成年初預(yù)算的99.04%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是義務(wù)兵實際退伍人數(shù)小于計劃退伍人數(shù)。
(5)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)989.09萬元,主要是參戰(zhàn)、參試、鈾礦開采,烈士子女,老復(fù)員軍人遺孀等支出。完成年初預(yù)算的100%。
(6)社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項)366.39萬元,退役士兵安置及待安置期間生活補(bǔ)助支出。完成年初預(yù)算的68.90%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退役士兵保險接續(xù)系統(tǒng)未完善,年底我局不能完成繳費(fèi)。
(7)社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款
)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項)6.36萬元,主要是歷史遺留退役安置士兵安置補(bǔ)助費(fèi)支出。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項支出系以前年度結(jié)余款項,所以用以前年度結(jié)余資金支付。今年預(yù)算未申請。
(8)社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項)4.73萬元,主要是優(yōu)撫對象物價補(bǔ)貼支出。完成年初預(yù)算的100%。
(8)社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)148.27萬元,主要是行政單位的人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)基本支出。完成年初預(yù)算數(shù)99.36%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年底經(jīng)費(fèi)來不及支付。
(9)社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)193.35萬元,主要是走訪慰問及困難優(yōu)撫對象臨時救助支出。完成年初預(yù)算數(shù)97.97%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是以前原因,減少走訪慰問次數(shù)。
(10)社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬(項)43.94萬元,主要是雙擁走訪慰問支出。完成年初預(yù)算的100%。
(11)社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款
)事業(yè)運(yùn)行(項)122.21萬元。主要是事業(yè)單位人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是我單位今年新落編安置3人。
(12)社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項)41.73萬元,主要是退役士兵生活補(bǔ)助支出。完成年初預(yù)算的100%。
(13)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)0.44萬元。主要是事業(yè)單位職工失業(yè)、工傷保險支出。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位職工職工失業(yè)、工傷保險系今年新增項目,系預(yù)算追加項目。
2.衛(wèi)生健康支出40.18萬元,具體包括:
(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)12.18萬元。主要是行政事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出。完成年初預(yù)算的30.31%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是疫情原因,三方面人員住院量大幅減少。
(2)衛(wèi)生健康支出(類)優(yōu)撫對象醫(yī)療(款)優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助(項)28萬元。主要是優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助支出。完成年初預(yù)算的100%。
3.住房保障支出22.70萬元,具體包括:
(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)22.70萬元。主要是行政事業(yè)單位職工住房公積金支出。完成年初預(yù)算的100%。
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.36萬元,完成年初預(yù)算的68%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情原因,我單位減少了下基層次數(shù)。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.36萬元。
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預(yù)算也無支出。2020年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國(境)費(fèi)比上年減少0萬元,下降0%,主要是無因公出國出境等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元,主要無國內(nèi)公務(wù)接待;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元,主要無外事接待。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元,下降0%,主要是無公務(wù)接待費(fèi)。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.36萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的68%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位減少了下基層次數(shù)。比上年增加1.24萬元,增長103.3%,主要是此車輛系2019年10月無償調(diào)入,上年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)不含車輛保險等支出,所以今年支出增加。
其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.36萬元,主要用于公務(wù)用車保險及日常使用和維護(hù)保養(yǎng)等,截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出319.78萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)319.78萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)15.39萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.39萬元,比上年減少74.55萬元,減少82.89%,主要原因是疫情原因培訓(xùn)、會議及上訪量減少。具體支出明細(xì)辦公費(fèi)4.05萬元,印刷費(fèi)0.83萬元,手續(xù)費(fèi)0.15萬元,差旅費(fèi)0.74萬元,維修費(fèi)0.53萬元,給我用車運(yùn)行維護(hù)1.36萬元,其他交通費(fèi)用7.73萬元。
(二)政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日,部門房屋面積0平方米,價值0萬元,其中:辦公用房面積0平方米,價值0萬元;業(yè)務(wù)用房面積0平方米,價值0萬元;其他(不含構(gòu)筑物)面積0平方米,價值0萬元。
共有車輛1輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是為了方便完成雙擁及優(yōu)撫工作配置車輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
我單位未組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
17. 社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
18. 社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助(項):反映在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士(含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員)、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。
19.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待(項):反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。
20.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項):反映除上述項目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出。
21.社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項):反映按規(guī)定用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補(bǔ)助,對符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。
22.社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款
)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項):反映除上述項目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。
23.社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項):反映城鄉(xiāng)最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
24.社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
25.社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
26.社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬(項):反映開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。
27.社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
28、社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款
)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項):
反映除上述項目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。
29、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映上述以外用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
30.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
31.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
32.衛(wèi)生健康支出(類)優(yōu)撫對象醫(yī)療(款)優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助(項):反映按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對象的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
33.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣退役軍人事務(wù)局2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
詳見:《盤山縣退役軍人事務(wù)局2020年度決算公開表》
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