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    盤山縣工業(yè)和信息化局 2020年度決算公開說明

    發(fā)布時間:2021-08-10 瀏覽次數(shù):213

      

    目    錄

     

     

    第一部分    盤山縣工業(yè)和信息化局概況

    一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

    二、 決算單位構(gòu)成

    第二部分    盤山縣工業(yè)和信息化局2020年度決算情況說明

    第三部分    名詞解釋

    第四部分    盤山縣工業(yè)和信息化局2020年度決算報表

    一、2020年度收入支出決算總表

    二、2020年度收入決算表

    三、2020年度支出決算表

    四、2020年度財政撥款收入支出決算表

    五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

    八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

     

     

     

     

     

     

    第一部分 盤山縣工業(yè)和信息化局概況

     

    一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

    (一)組織貫徹國家新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)咯和政策,協(xié)調(diào)

    解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的有關(guān)問題;擬定工業(yè)、信息化和中小企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實施;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和

    優(yōu)化升級,推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合。

    (二)制定并組織實施全縣工業(yè)、通信業(yè)和中小企業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策,提出促進(jìn)工業(yè)發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議;貫徹落實行業(yè)技術(shù)規(guī)范、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)工業(yè)行業(yè)管理、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

    (三)負(fù)責(zé)研究全縣工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略,銜接全縣工業(yè)濟濟發(fā)展的中長期規(guī)劃;監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢,提出調(diào)節(jié)措施及建議。負(fù)責(zé)日常工業(yè)經(jīng)濟的調(diào)控、發(fā)布相關(guān)信息,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);協(xié)調(diào)解決工業(yè)行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出意見和建議。負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關(guān)工作。

    (四)負(fù)責(zé)提出全縣工業(yè)、信息化和中小企業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向(含利用外資和境外投資)。負(fù)責(zé)全縣工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)投資管理工作,提出工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)投資有關(guān)政策并組織實施。

    (五)推進(jìn)全縣信息化工作,貫徹國家相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題;指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展,推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享。

    (六)擬定并組織實施工業(yè)和信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃;組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

    (七)負(fù)責(zé)全縣工業(yè)企業(yè)的宏觀指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào),擬訂并組織實施發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施,監(jiān)測分析發(fā)展動態(tài),推進(jìn)體制改革和管理創(chuàng)新,促進(jìn)和健全中小企業(yè)服務(wù)體系。

    (八)依法行使全縣電力行政管理職責(zé),協(xié)調(diào)電力運營中的有關(guān)問題,平衡電力資源,培育和監(jiān)督電力市場。

    (九)負(fù)責(zé)民爆器材的行業(yè)管理和應(yīng)急相關(guān)工作。

    (十)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)科技發(fā)展的方針與政策;擬定科技發(fā)展規(guī)劃、政策;起草地方性法規(guī)和其他政策措施,并組織實施。負(fù)責(zé)科技創(chuàng)新體系建設(shè),提高科技創(chuàng)新能力。

    (十一)編制重點科技攻關(guān)的發(fā)展規(guī)劃;編制科學(xué)技術(shù)

    發(fā)展的中長期規(guī)劃與年度計劃。負(fù)責(zé)年度科技計劃的制定與組織實施。

    (十二)負(fù)責(zé)科技進(jìn)步工作的管理和協(xié)調(diào);貫徹科技體制改革的政策、措施和總體規(guī)劃并組織實施,優(yōu)化科研機構(gòu)布局,指導(dǎo)科技體制改革工作。

    (十三)投出科技入才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策建議,承擔(dān)相關(guān)科技入才計劃的實施工作。負(fù)責(zé)院士聯(lián)系和服務(wù)工作。

    (十四)研究多渠道增加科技投入,優(yōu)化科技資源配置的措施。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略,重大政策措施以及重大科技創(chuàng)新任務(wù)。負(fù)責(zé)科技專項費用等專項資金的合理配置。

    (十五)會同有關(guān)部門擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃,加強高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用技術(shù)開發(fā)與推廣工作;指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化;管理高新技術(shù)重點產(chǎn)業(yè)工作;指導(dǎo)高新技術(shù)研究與科技攻關(guān)計劃的組織實施。負(fù)責(zé)高新技術(shù)企業(yè)推薦、評審和認(rèn)定工作。

    (十六)會同有關(guān)部門擬定重大創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃,負(fù)責(zé)科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)和科技資源共享建設(shè)。負(fù)責(zé)以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)工作。

    (十七)研究擬訂科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展政策,制定農(nóng)業(yè)科技攻關(guān)、成果推廣計劃并組織實施,促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,負(fù)責(zé)送科技下鄉(xiāng)與科技扶貧工作。

    (十八)擬定引進(jìn)國外智力和出國(境)培訓(xùn)工作計劃并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外國專家來盤山的相關(guān)管理服務(wù)工作。

    (十九)承擔(dān)國防科工委的相關(guān)職能工作。

    (二十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

    (二十一)職能轉(zhuǎn)變。

    1.組織實施工業(yè)八大產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,推近工業(yè)領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

    2.貫徹《中國制造2025》,協(xié)調(diào)推進(jìn)《中國制造2025)遼寧行動綱要》的實施工作,推動工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

    3.加快推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展,推動軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展,培育壯大新動能。

    4.圍繞貫徹實施科教興國戰(zhàn)略、人才強國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,加強、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),減少微觀管理和具體審批事項,加強事中事后監(jiān)管和科研誠信建設(shè)。加強對一二三次產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科技支撐,做深做細(xì)重點行業(yè)和重點領(lǐng)域科技創(chuàng)新工作,推動科技創(chuàng)新的重心轉(zhuǎn)向經(jīng)濟建設(shè)。推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化和先進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)移,充分調(diào)動各類創(chuàng)新主體的積極性和創(chuàng)造性,激發(fā)廣大科技人員投身創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的動力。

    (二十二)有關(guān)職責(zé)分工。

    1.縣工業(yè)和信息化局與縣發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。

    (1)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目管理職責(zé)分工。需報工業(yè)和信息化上級部門審批、核準(zhǔn)的工業(yè)、信息化固定資產(chǎn)項目,由縣工業(yè)和信息化局負(fù)責(zé)申報和管理。需報上級部門審批、核準(zhǔn)的工業(yè)、信息化固定資產(chǎn)投資項目,由縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)申報和管理。

    (2)企業(yè)技術(shù)中心管理職責(zé)分工??h工業(yè)和信息化局會

    同縣發(fā)展和改革局、縣財政局、縣稅務(wù)局等有關(guān)部門負(fù)責(zé)縣

    級企業(yè)技術(shù)中心的認(rèn)定工作,縣發(fā)展和改革局會同縣工業(yè)和

    信息化局等有關(guān)部門負(fù)責(zé)上報上級企業(yè)技術(shù)中心相關(guān)工作。

    2.縣工業(yè)和信息化局與縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室的有關(guān)職責(zé)分工??h委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)推進(jìn)全縣信息化工作,協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題??h工業(yè)和信息化局負(fù)責(zé)擬訂并組織實施信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃、政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和重大工程,協(xié)調(diào)通信運營業(yè)的發(fā)展,促進(jìn)電信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡(luò)融合,推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享等。

     

    根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下:辦公室、科技股、工業(yè)運行股(投資運行)、軍民融合辦公室、安全管理辦公室、民營中小企業(yè)股。

    二、決算單位構(gòu)成

    納入盤山縣工業(yè)和信息化局2020年決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括:

    1.盤山縣工業(yè)和信息化局本級


     

    第二部分 盤山縣工業(yè)和信息化局2020年度決算情況說明

     

    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計436.18萬元,包括:

    1.財政撥款收入416.87萬元,占收入總計的96%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入416.87萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

    2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。

    3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。

    4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。。

    5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

    6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。

    7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計的0%。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.31萬元,占收入總計的4%。主要是未支付的項目款等。

    與上年相比,今年收入減少97.26萬元,降低23%,主要原因:一是縮減開支;二是人員減少。

    (二)支出總計430.34萬元,包括:

    1.基本支出402.77萬元,占支出總計的94%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出280.93萬元,對個人和家庭的補助支出99.75萬元,商品和服務(wù)支出22.10萬元。

    2.項目支出27.56萬元,占支出總計的6%。主要包括中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展資金等業(yè)務(wù)支出。

    3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

    4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。

    5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。

    與上年相比,今年支出減少68.42萬元,降低16%,主要原因:一是縮減開支;二是人員減少。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.31萬元。

    主要是未能及時支付的項目款等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少20.28萬元,降低105%,主要原因:上年項目款支付,結(jié)轉(zhuǎn)減少。

    二、財政撥款支出決算情況

    (一)總體情況。

    2020年度財政撥款支出430.34萬元,其中:基本支出402.77萬元,項目支出27.56萬元。與上年相比,財政撥款支出減少68.42萬元,降低16%,主要原因:一是縮減開支;二是人員減少。與年初預(yù)算相比,2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的115%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的117%,項目完成年初預(yù)算的111%。

    (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

    2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出430.34萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出236.22萬元,占57%;社會保障和就業(yè)支出127.78萬元,占31%;衛(wèi)生健康支出10.75,占3%;住房保障支出38.59,占9%。

    1.一般公共服務(wù)支出236.22萬元,具體包括:

    (1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項)10.18萬元,主要是60下放人員生活補助等支出,完成年初預(yù)算的71%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少及部分款項由退役安置科目支出。

    (2)一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運行(項)216.04萬元,主要是主要是工資和福利支出、商品和服務(wù)支出等支出,完成年初預(yù)算的91%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是縮減開支人員減少。

    (3)一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項)7萬元,主要是項目支出,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目內(nèi)容減少。

    (4)一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)事務(wù)支出(項)3萬元,主要是科學(xué)事業(yè)費支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年預(yù)算數(shù)。

    2. 社會保障和就業(yè)支出127.78萬元,具體包括:

    (1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)48.70萬元,主要是離退休人員工資、補助等支出,完成年初預(yù)算的114.6%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休人員工資調(diào)整。

    (2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)23.71萬元,主要是人員養(yǎng)老保險支出,完成年初預(yù)算的89%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整,養(yǎng)老保險繳費減少。

    (3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)13.23萬元,主要是退休人員職業(yè)年金財政統(tǒng)籌部分支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員退休調(diào)整。

    (4)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)40.52萬元,主要是撫恤、喪葬補助等支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此筆資金為預(yù)算外支出。

    (5)社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項)1.62萬元,主要是60年代下放人員生活補助支出,完成年初預(yù)算的12%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此科目不適合本單位支出,此筆款項轉(zhuǎn)入信訪事務(wù)科目支出。

    3.衛(wèi)生健康支出10.75萬元,包括:

    (1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)10.75萬元,主要是機關(guān)人員醫(yī)療保險等支出,完成年初預(yù)算的92%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要人員調(diào)動,醫(yī)療保險繳費減少。

    4.資源勘探工業(yè)信息等支出17萬元,包括:

    (1)資源勘探工業(yè)信息等支出(類)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(款)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(項)17萬元,主要是“創(chuàng)客中國”中小企業(yè)發(fā)展資金支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此筆款項為預(yù)算外支出。

    5.住房保障支出38.59萬元,具體包括:

    (1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)38.59萬元,主要是機關(guān)人員住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的193%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資績效增加,住房公積金基數(shù)調(diào)整。

    (三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

    無此類資金決算。

    (四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

    無此類資金決算。

    三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

    2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

    1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預(yù)算也無支出。2020年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。主要為參加 團(tuán)等。2020年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是無此項支出。

    2.公務(wù)接待費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預(yù)算也無支出。 2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元,2020年公務(wù)接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

    3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預(yù)算也無支出。比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。主要是無此項支出。

    其中:公務(wù)用車購置費0萬元,本年無公車購置支出,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量0輛。

    四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出402.77萬元,其中:人員經(jīng)費380.67萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費22.10萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

    2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出22.10萬元,比上年減少4.52萬元,減少17%,主要原因是縮減開支,人員減少。具體支出明細(xì):辦公費5.86萬元、手續(xù)費0.01萬元、差旅費0.06萬元、其他交通費用15.47萬元、其他商品和服務(wù)支出0.71萬元。

    (二)政府采購支出情況。

    2020年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況。

    截至2020年12月31日,部門房屋面積0平方米,價值0萬元,其中:辦公用房面積0平方米,價值0萬元;業(yè)務(wù)用房面積0平方米,價值0萬元;其他(不含構(gòu)筑物)面積0平方米,價值0萬元。

    共有車輛0輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

    (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我局未組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。


              第三部分 名詞解釋

     

    1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

    2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15. 機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

    16.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項):反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

    17.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    18. 一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項):反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

    19.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)事務(wù)支出(項):反映上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

    20.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

    21.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    22.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

    23.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

    24. .社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項):反映除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。

    25.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

    26. 資源勘探工業(yè)信息等支出(類)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(款)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(項):反映除上述項目以外其他用于資源勘探工業(yè)信息等方面的支出。

    27.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

     

     


     

     

     

     

    第四部分 盤山縣工業(yè)和信息化局2020年度決算表

     

    一、2020年度收入支出決算總表

    二、2020年度收入決算表

    三、2020年度支出決算表

    四、2020年度財政撥款收入支出決算表

    五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

    八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

     遼寧省盤錦市盤山縣工業(yè)和信息化局.xls

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