中國人民政治協(xié)商會議遼寧省 盤山縣委員會2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣委員會概況
一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣委員會2020年決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣委員會2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣委員會概況
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
政協(xié)是我國愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織,是在共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的多黨合作和政治協(xié)商的重要機構(gòu),主要職責(zé)是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政,為促進全縣政治、經(jīng)濟、文化及社會各項事業(yè)的發(fā)展獻計出力。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
(一)綜合辦公室主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)政協(xié)全委會,常委會和主席會議的文件、材料起草和有關(guān)準(zhǔn)備工作。
2、負(fù)責(zé)政協(xié)有關(guān)文件、請示、報告、簡報、公函、通知等的起草。
3、負(fù)責(zé)政協(xié)全委會、常委會、主席會議和有關(guān)會議的記錄工作。
4、負(fù)責(zé)各種文件、材料、簡報收發(fā)和存檔。
5、負(fù)責(zé)政協(xié)黨組、委員會、辦公室印章和機關(guān)人事檔案工作。
6、負(fù)責(zé)與有關(guān)市、縣政協(xié)溝通情況,相互聯(lián)誼工作。
7、負(fù)責(zé)為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù),完成機關(guān)行政事務(wù)工作。
8、負(fù)責(zé)全委會、常委會和主席會議以及其他一切有關(guān)會議準(zhǔn)備和服務(wù)工作。
9、負(fù)責(zé)機關(guān)財務(wù)計劃、預(yù)決算工作。
10、負(fù)責(zé)委員和外來來訪人員接待工作。
11、負(fù)責(zé)車輛的管理工作。
12、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)隨時交辦的工作。
(二)提案和委員工作委員會主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)召開活動組組長會議。
2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查各活動組的例會制度。
3、負(fù)責(zé)組織,指導(dǎo)各活動組開展調(diào)查研究、咨詢服務(wù)、視察等活動。
4、負(fù)責(zé)委員的考檢工作,加強委員與社會各界的溝通聯(lián)系。
5、負(fù)責(zé)委員的先進事跡與經(jīng)驗的交流與推廣工作。
6、負(fù)責(zé)委員提案征集、整理、處理、反饋工作。
7、負(fù)責(zé)整理委員及各界人士提出的意見和建議。
8、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
(三)文化文史和教科衛(wèi)體主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)文史資料的征集、整理、編審、出版、發(fā)行工作。
2、負(fù)責(zé)宣傳、組織協(xié)作、交流工作。
3、負(fù)責(zé)主席、常委和機關(guān)學(xué)習(xí)服務(wù)工作。
4、負(fù)責(zé)政協(xié)委員會大事記、政協(xié)志、年鑒的記載、編寫和整理工作。
5、負(fù)責(zé)宣傳工作,聯(lián)系電臺、電視臺和新聞中心等媒體搞好宣傳工作。
6、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)隨時交辦的工作。
(四)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和經(jīng)濟委員會主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟發(fā)展的各項專題調(diào)研、視察工作。
2、負(fù)責(zé)政協(xié)常委會全年經(jīng)濟工作的安排工作。
3、負(fù)責(zé)對縣委、縣政府有關(guān)經(jīng)濟方面的工作匯報工作。
4、負(fù)責(zé)與縣政府相關(guān)經(jīng)濟部門的溝通和協(xié)調(diào)。
5、負(fù)責(zé)國家、省、市、縣重要經(jīng)濟工作在縣政協(xié)的學(xué)習(xí)、傳達工作。
6、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)隨時交辦的工作。
(五)社會法制民族宗教和環(huán)境委員會
1、負(fù)責(zé)聯(lián)系和指導(dǎo)全縣社會事務(wù)、法制、民族宗教和工青婦等工作;
2、負(fù)責(zé)組織委員學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于社會事務(wù)、法制、民族宗教方面的法律法規(guī)和方針政策;
3、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)所聯(lián)系界別和委員開展調(diào)研視察、專題協(xié)商、民主監(jiān)督等履職活動。
機構(gòu)設(shè)置:
綜合辦公室4人、委員辦公室2人、文史辦公室2人、經(jīng)濟辦公室2人、法制辦公室2人。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2020年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣委員會。
第二部分 中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣委員會2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計404.82萬元,包括:
1.財政撥款收入346.26萬元,占收入總計的85.53%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入346.26萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58.56萬元,占收入總計的16.91%。主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。
與上年相比,今年收入減少19.11萬元,降低5.23%,主要原因:2020年我單位在政協(xié)全會與學(xué)習(xí)考察及調(diào)研培訓(xùn)方面的投入較2019年有所減少。
(二)支出總計332.88萬元,包括:
1.基本支出262.45萬元,占支出總計的78.84%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出234.8萬元,對個人和家庭的補助支出7.77萬元,商品和服務(wù)支出19.88萬元。
2.項目支出70.43萬元,占支出總計的21.15%。主要包括政協(xié)全會和政協(xié)委員調(diào)研學(xué)習(xí)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元,占收入總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元,占收入總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元,占收入總計的0%。
與上年相比,今年支出減少41.67萬元,降低11.12%,主要原因:一是政協(xié)全會經(jīng)費減少,二是學(xué)習(xí)考察及調(diào)研培訓(xùn)方面的支出較2019年有所減少。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.94萬元。
主要是政協(xié)全會經(jīng)費未能及時支付等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加13.38萬元,增長22.84%,主要原因:一是政協(xié)全會經(jīng)費當(dāng)年未能支付;二是兩年計劃的政協(xié)志編纂工作未完成。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2020年度財政撥款支出332.88萬元,其中:基本支出262.45萬元,項目支出70.43萬元。與上年相比,財政撥款支出減少41.67萬元,降低11.12%,主要原因:一是政協(xié)全會經(jīng)費減少二是學(xué)習(xí)考察及調(diào)研培訓(xùn)方面的支出較2019年有所減少。與年初預(yù)算相比,2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的110.69%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的127.58%,項目完成年初預(yù)算的74.13%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出332.88萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出270.91萬元,占81.38%;社會保障和就業(yè)支出32.97萬元,占9.9 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.67萬元,占2.91%;住房保障支出19.33萬元,占5.81%。
1.一般公共服務(wù)支出270.91萬元,具體包括:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)200.48萬元,主要是人員工資等支出,完成年初預(yù)算的125.52%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職工死亡撫恤金增加等。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)13.43萬元,主要是辦公費、印刷費等支出,完成年初預(yù)算的38.37%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是由于疫情導(dǎo)致委員活動減少等。
(3)一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)政協(xié)會議(項)。57萬元,主要是政協(xié)委員參會住宿費、餐飲費以及會議印刷費等支出,完成年初預(yù)算的95%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是會議印刷材料減少。
2.社會保障和就業(yè)支出32.97萬元,具體包括:
(1)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)7.77萬元,主要是離休人員工資等支出,完成年初預(yù)算的769.31%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員取暖費在機關(guān)發(fā)放。
(2)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出(項)25.2萬元,主要是機關(guān)人員養(yǎng)老保險繳費等支出,完成年初預(yù)算的134.9%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險費用增加。
3.衛(wèi)生健康支出9.67萬元,具體包括:
(1)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)9.67萬元主要是機關(guān)人員醫(yī)療保險繳費等支出,完成年初預(yù)算的 118.35%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險基數(shù)上調(diào)。
4.住房保障支出19.33萬元,具體包括:
(1)住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)19.33萬元主要是機關(guān)人員住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的 137.97%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是預(yù)算住房公積金上調(diào)基數(shù)包含績效獎金。
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.57萬元,完成年初預(yù)算的87.22%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮開支。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費1.57萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是。2020年參加出國(境)團組0個,累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元。
2.公務(wù)接待費0萬元。決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元,主要用于等;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元,主要用于等。2020年公務(wù)接待費比上年減少(增加)0萬元。
3. 公務(wù)用車購置及運行費1.57萬元,占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的87.22%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮開支。比上年減少0.96萬元,下降37.94%,主要是公務(wù)用車使用次數(shù)減少等原因。
其中:公務(wù)用車購置費0萬元,主要用于等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費1.57萬元,主要用于車輛保養(yǎng)、耗油、保險等,截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出262.45萬元,其中:人員經(jīng)費242.57萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費19.88萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出19.88萬元,比上年減少0.82萬元,降低3.96%,主要原因是業(yè)務(wù)量減少。具體支出明細(xì)辦公費2.6萬元、手續(xù)費0.006萬元、公務(wù)用車運行維護費1.57萬元、其他交通費用15.5萬元、其他商品和服務(wù)支出0.21萬元。
(二)政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日,部門房屋面積0平方米,價值0萬元,其中:辦公用房面積0平方米,價值0萬元;業(yè)務(wù)用房面積0平方米,價值0萬元;其他(不含構(gòu)筑物)面積0平方米,價值0萬元。
共有車輛1輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通訊用車1輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我單位未組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
18.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會議(項):反映各級政協(xié)召開政治協(xié)商會議等專門會議的支出。
19. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
20.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。
21. 衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
22.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣委員會
2020年度決算公開表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
詳見:《中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣委員會2020年度決算公開表》
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