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    盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算公開說明

    發(fā)布時間:2022-07-27 瀏覽次數(shù):154

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    第一部分    盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心概況

    一、 主要職責(zé)

    二、 部門決算單位構(gòu)成

    部分    盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、財政撥款收入支出決算情況說明

    三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、其他重要事項的情況說明

    部分    名詞解釋

    部分    盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

    八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    第一部分   盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心概述

    1.主要職責(zé)。

    盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心是盤山縣民政局主管退役軍人工作的主管部門。其主要部門工作職能是:

    1、 全面貫徹落實退役軍人管理保障各項政策法規(guī),切實維護(hù)退役軍人合法權(quán)益。

    2、 負(fù)責(zé)各類優(yōu)撫對象撫恤、補助、發(fā)放工作和相關(guān)人員的傷亡撫恤、評殘工作以及申報和褒揚革命烈士工作。

    3、 負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵接收安置工作和自主擇業(yè)退役軍人管理服務(wù)、待遇保障工作。

    4、 指導(dǎo)和組織開展退役軍人教育培訓(xùn),培養(yǎng)和開發(fā)軍地兩用人才。

    5、 負(fù)責(zé)退役軍人福利機構(gòu)的管理和服務(wù),為重點孤老、優(yōu)撫對象提供供養(yǎng)服務(wù)。

    6、 負(fù)責(zé)組織開展擁軍優(yōu)屬活動,負(fù)責(zé)烈士和退役軍人榮譽獎勵,烈士紀(jì)念物維護(hù)以及紀(jì)念活動等。

    7、 承辦盤山縣民政局交辦的其他工作任務(wù)。

    2.機構(gòu)情況。

    根據(jù)本部門主要職責(zé),機構(gòu)設(shè)置如下:中心綜合辦公室、優(yōu)撫股、安置股。

    3.人員情況。

    2020年末共有編制25個,其中全額事業(yè)編制25個。年末實有人數(shù)21人,其中全額事業(yè)編制21人,比去年增加事業(yè)編人員4人。變化原因是根據(jù)文件精神,退役軍人事務(wù)服務(wù)中心安置退役士官4人。我中心根據(jù)省、市文件精神應(yīng)在鎮(zhèn)(街道社區(qū))配置退役軍人服務(wù)站,但由于人員沒有全部到位,所以實有人數(shù)與編制數(shù)不符。

    二、部門決算單位構(gòu)成

    納入2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

    1.盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心

    部分    盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心

    2021決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計170.18萬元,包括:

    1.財政撥款收入170.18萬元,占收入總計的100%。其中:公共預(yù)算財政撥款收入170.18萬元,政府性基金收入0萬元。

    2.上級補助收入0萬元。

    3.事業(yè)收入0萬元。

    4.經(jīng)營收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入0萬元。

    7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.50萬元,占收入總計的0.5%。主要是退役軍人管理事務(wù)支出結(jié)轉(zhuǎn)等。

    與上年相比,今年收入增加17.84萬元,增長11.71%,主要原因人員增加加大工資和經(jīng)費各項支出。

    (二)支出總計172.24萬元,包括:

    1.基本支出171.10萬元,占支出總計的99.34%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出166.48萬元,商品和服務(wù)支出1.14萬元。

    2.項目支出4.62萬元,占支出總計的0.66%。主要包括信訪維穩(wěn)經(jīng)費支出。

    3.上繳上級支出0萬元。

    4.經(jīng)營支出0萬元。

    5.對附屬單位補助支出0萬元。

    與上年相比,今年支出增加19.82萬元,增長13%,主要原因人員增加加大工資和經(jīng)費各項支出。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.44萬元。

    主要是退役軍人管理事務(wù)相關(guān)經(jīng)費還未支付等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少39.99萬元,減少80.90%,主要原因退役軍人管理事務(wù)經(jīng)費部分已支出。

    二、財政撥款支出決算情況

    (一)總體情況。

    2021年度財政撥款支出172.24萬元,其中:基本支出171.10萬元,項目支出1.14萬元。與上年相比,財政撥款支出增加19.82萬元,增長13%,主要原因人員增加,加大工資和經(jīng)費各項支出。與年初預(yù)算相比,2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的94.95%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的99.34%,項目完成年初預(yù)算的28.2%。

    (二)具體情況。

    2021年度財政撥款支出172.24萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會保險和就業(yè)支出147.89萬元,占85.86%;衛(wèi)生健康支出7.55,占4.38%;住房保障支出16.81萬元,占9.76%。

    1. 社會保險和就業(yè)支出147.89萬元,具體包括:

    (1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)21.42萬元,完成年初預(yù)算的125%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

    2社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)124.44萬元,主要是事業(yè)人員經(jīng)費等支出,完成年初預(yù)算的89.49%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是疫情等原因培訓(xùn)等其他工作減少,事業(yè)經(jīng)費節(jié)約

    3社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)其他退役軍人管理事務(wù)支出(項)1.14萬元,主要是信訪維穩(wěn)經(jīng)費支出,完成年初預(yù)算的3.5%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是疫情等原因信訪量減少

    (4)社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)0.89萬元。主要是事業(yè)單位職工失業(yè)、工傷保險支出。完成年初預(yù)算的92.71%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是繳費基數(shù)調(diào)整。

    4.衛(wèi)生健康支出7.55萬元,包括:

    1衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)7.55萬元,主要是事業(yè)單位醫(yī)療繳費等支出,完成年初預(yù)算的101%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

    5.住房保障支出16.81萬元,具體包括:

    1住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)16.81萬元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的131%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

    三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

    2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.64萬元,完成年初預(yù)算的32%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費要求,嚴(yán)格控制車輛使用。與上年相比,今年“三公”經(jīng)費支出減少0.72萬元,降低52.94%,主要原因:一嚴(yán)格控制車輛使用。

    其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

    1.因公出國(境)費0萬元, 2019年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。2021年因公出國(境)費與上年無變化。

    2.公務(wù)接待費0萬元,,2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元。2021年公務(wù)接待費與上年無變化。

    3. 公務(wù)用車購置及運行費0.64萬元,比上年減少0.72萬元,下降52.94%,主要嚴(yán)格控制車輛使用。

    公務(wù)用車購置費0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

    公務(wù)用車運行維護(hù)費0.64萬元,主要用于辦案車輛運行及維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

    四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出171.10萬元,其中:人員經(jīng)費166.48萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、撫恤金;日常公用經(jīng)費4.62萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、維修(護(hù))費、租賃費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

    2021年度盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,比上年增加0萬元。

    (二)政府采購支出情況。

    2021年度盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況。

    截至2021年12月31日,盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額18.85萬元,其中:

    1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積0平方米,價值0元;

    2.車輛。共有1輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛。

    3.通用設(shè)備。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)

    4.專用設(shè)備。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

    (四)預(yù)算績效情況。

    1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我中心未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

    第四部分 名詞解釋

    1.財政撥款收入:指單位從級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

    2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    16.社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

    17.社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款其他退役軍人事務(wù)管理(項):反映除上述項目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。

    18.社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

    19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

    20.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    21.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

     

    第四部分 盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算表

    一、2020年度收入支出決算總表

    二、2020年度收入決算表

    三、2020年度支出決算表

    四、2020年度財政撥款收入支出決算表

    五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    《盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算公開表》.xls

     

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