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    盤山縣太平街道辦事處2021年度部門決算公開說明

    發(fā)布時間:2022-07-27 瀏覽次數(shù):207

    目    錄

    第一部分   盤山縣太平街道辦事處概況

    一、 主要職責及機構(gòu)設置情況

    二、 部門決算單位構(gòu)成

    第二部分 盤山縣太平街道辦事處2021年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、財政撥款收入支出決算情況說明

    三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、其他重要事項的情況說明

    部分  名詞解釋

    部分  盤山縣太平街道辦事處2021年度部門決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    、政府性基金預算財政撥款支出決算表

    、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    第一部分  盤山縣太平街道辦事處概況 

    一、部門主要職責

    執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法令、法規(guī),在縣委、縣政府領導下完成各項任務。

    (二)以經(jīng)濟建設為中心,發(fā)展街道工業(yè),以及與居民密切相關的第三產(chǎn)業(yè),知道街道經(jīng)濟組織發(fā)展經(jīng)濟,拓寬經(jīng)濟活動的領域,為經(jīng)濟組織提供服務,運用經(jīng)濟、法律和必要的行政手段管理街道經(jīng)濟。把街道建設成為經(jīng)濟繁榮、文化發(fā)達、道德高尚、社會安定、生活方便、環(huán)境優(yōu)美的新城區(qū)。

    (三)負責轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理,人民調(diào)解、法律服務工作,依照有關規(guī)定管理外來流動人員。

    (四)開展社區(qū)服務、擁軍優(yōu)屬工作,負責社區(qū)優(yōu)撫、社會救濟、社會福利工作,興辦社會福利及殘疾人福利實業(yè),社區(qū)文化、科普、體育、教育工作。

    (五)按照職責范圍做好城市建設管理、計劃生育、愛國衛(wèi)生、初級衛(wèi)生保健、市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等管理工作。

    (六)配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災救災工作。

    (七)維護老年人、婦女、青少年、兒童和殘疾人的合法權(quán)益,尊重少數(shù)民族的風俗習慣和保障少數(shù)民族的權(quán)益。

    (八)向市、縣人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾的來信來訪等事項。

    (九)承辦縣政府交辦的其他事項。

    二、機構(gòu)設置情況

    根據(jù)本部門主要職責,內(nèi)設機構(gòu)如下:黨群辦公室、綜合治理辦公室、黨建中心、綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會服務辦公室、城鎮(zhèn)管理辦公室、財政所(核算中心)和網(wǎng)格管理服務中心、農(nóng)業(yè)服務中心。

    三、部門預算單位構(gòu)成

    納入2021年部門預算編制范圍的一級預算單位盤山縣太平街道辦事處。

    部分  盤山縣太平街道辦事處2021年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計8049.47萬元,包括:

    1.財政撥款收入7371.49萬元,占收入總計的91.58%。其中:公共預算財政撥款收入7059.98萬元,政府性基金收入307.17萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入4.34萬元。

    2.上級補助收入0萬元。

    3.事業(yè)收入0萬元。

    4.經(jīng)營收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入0萬元。

    7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余677.98元,占收入總計的8.42%

    與上年相比,今年收入減少5533.38萬元,減少40.74%,主要原因:政府行基金預算財政撥款減少。

    (二)支出總計8049.47萬元,包括:

    1.基本支出1033萬元,占支出總計的12.83%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出1014萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元,商品和服務支出19萬元,資本性支出0萬元。

    2.項目支出7016.47萬元,占支出總計的87.17%。主要包括街道基礎設施建設、農(nóng)田水利設施建設、農(nóng)田道路維修、農(nóng)村飲用水維修、小城鎮(zhèn)基礎設施建設等

    3.上繳上級支出0萬元。

    4.經(jīng)營支出0萬元。

    5.對附屬單位補助支出0萬元。

    與上年相比,今年支出減少4855.4萬元,減少37.62%,主要原因:政府基金支出減少。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    二、財政撥款支出決算情況

    (一)總體情況。

    2021年度財政撥款支出8049.47萬元,其中:基本支出1033萬元,項目支出7016.47萬元。與上年相比,財政撥款支出減少4855.4萬元,減少37.62%,主要原因政府基金支出減少。與年初預算相比,2021財政撥款支出完成年初預算的116.41%,其中:基本支出完成年初預算的55.68%,項目完成年初預算的138.67%。

    (二)一般公共預算財政撥款支出情況。

    2021年度一般公共預算財政撥款支出8049.47萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出1261.58萬元,占15.67%;國防支出4萬元,占0.05%;公共安全支出43萬元,占0.53%;教育支出498萬元,占6.19%;社會保障和就業(yè)支出665.7萬元,占8.27%;衛(wèi)生健康支出247萬元,占3.07%;節(jié)能環(huán)保支出364.98萬元,占4.53%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出835.17萬元,占10.38%;農(nóng)林水支出1836.47萬元,占22.81%;住房保障支出2234.23萬元,占27.76%;國有資本經(jīng)營預算支出4.34萬元,占0.06%;其他支出55萬元,占0.68%。

    1一般公共服務支出1261.58萬元,具體包括:

    (1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(款)行政運行(項)520萬元,主要是人員經(jīng)費及機關運行經(jīng)費等支出,完成年初預算的30.56%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費減少。

    (2)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(款)一般行政管理事務(項)717萬元,主要是街道各項費用及基礎設施維修維護等支出,年初未安排預算,決算數(shù)于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。

    (3)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(款)信訪事務(項)3萬元,主要是維護信訪穩(wěn)定等支出,年初未安排預算,決算數(shù)于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。

    4一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)10萬元,主要是基層活動組織場所建設等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。

    (5)一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)11.58萬元,主要是街道報刊費等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。

    2、國防支出4萬元,具體包括:

    (1)國防支出(類)其他國防支出(款)其他國防支出(項)4萬元,主要是國防經(jīng)費等支出,完成年初預算的44.44%,決算數(shù)于年初預算數(shù)的原因主要是壓縮經(jīng)費開支。

    3、公共安全支出43萬元,具體包括:

    (1)公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項)42萬元,主要是派出所辦案經(jīng)費等支出,完成年初預算的97.52%,決算數(shù)于年初預算數(shù)的原因主要壓縮經(jīng)費開支。

    (2)公共安全支出(類)司法(款)基層司法業(yè)務(項)1元,主要是基層司法經(jīng)費等支出,完成年初預算的8.38%,決算數(shù)于年初預算數(shù)的原因主要是壓縮經(jīng)費開支。

    4、教育支出498萬元,具體包括:

    1教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)33萬元,主要是幼兒園經(jīng)費等支出,完成年初預算的3837.31%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是加大幼兒園經(jīng)費投入。

    2教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)45萬元,主要是太平學校中小學基礎設施維修等支出,完成年初預算的31.38%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是控制支出。

    (3)教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)70萬元,主要是太平學校北大門建設等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。

    (4)教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)350萬元,主要是太平學校辦公設備及圖書采購等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。

    5、社會保障和就業(yè)支出665.7萬元,具體包括:

    1社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)基層政權(quán)建設和社區(qū)治理(項)141.87萬元,主要是社區(qū)辦公經(jīng)費、人員工資等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。

    (2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)103萬元,主要是街道基本養(yǎng)老保險費等支出,完成年初預算的129.58%,決算數(shù)大于預算數(shù)的原因主要是保險費增加。

    (3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)197萬元,主要是街道職業(yè)年金等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。

    (4)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)52.83萬元,主要是喪葬費等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。

    (5)社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)社會福利事業(yè)單位(項)171萬元,主要是社會福利院經(jīng)費等支出,完成年初預算的57%,決算數(shù)小于預算數(shù)的原因主要是控制支出。

    6、衛(wèi)生健康支出247萬元,具體包括:

    1衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項)82萬元,主要是衛(wèi)生院經(jīng)費等支出,完成年初預算的74.82%,決算數(shù)小于預算數(shù)的原因主要是控制支出。

    (2)衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)26萬元,主要是計劃生育經(jīng)費等支出,完成年初預算的33.59%,決算數(shù)小于預算數(shù)的原因主要是控制支出。

    (3)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)139萬元,主要是行政事業(yè)人員醫(yī)療保險費等支出,完成年初預算的529.93%,決算數(shù)大于預算數(shù)的原因主要是保險費增加。

    7、節(jié)能環(huán)保支出364.98萬元,具體包括:

    1節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項)149.98萬元,主要是壁掛爐采購等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。

    (2)節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護(項)215萬元,主要是農(nóng)村環(huán)境保護等支出,完成年初預算的35.53%,決算數(shù)小于預算數(shù)的原因主要是控制支出。

    8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出835.17萬元,具體包括:

    (1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)小城鎮(zhèn)基礎設施建設(項)328萬元,主要是街道城鄉(xiāng)社區(qū)基礎設施建設等支出,完成年初預算的31%,決算數(shù)小于預算數(shù)的原因主要是控制支出。

    (2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出(項)200萬元,主要是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。

    (3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)307.17萬元,主要是擁軍棚戶區(qū)改造房屋補償費等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。

    9、農(nóng)林水支出1836.47萬元,具體包括:

    1農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項)47.36萬元,主要是生豬撲殺等支出,完成年初預算的41.22%,決算數(shù)小于預算數(shù)的原因主要是控制支出。

    (2)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村道路建設(項)464萬元,主要是街道村屯道路建設等支出,完成年初預算的41.22%,決算數(shù)小于預算數(shù)的原因主要是控制支出。

    (3)農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項)15萬元,主要是防汛物資等支出,完成年初預算的58.14%,決算數(shù)小于預算數(shù)的原因主要是控制支出。

    (4)農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利(項)859.58萬元,主要是農(nóng)田水利設施等支出,完成年初預算的105.09%,決算數(shù)大于預算數(shù)的原因主要是農(nóng)田水利設施年久失修,維修費用增加。

    (5)農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村人畜飲水(項)56萬元,主要是農(nóng)村自來水管線維修等支出,完成年初預算的48.47%,決算數(shù)小于預算數(shù)的原因主要是控制支出。

    (6)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)114.53萬元,主要是村辦公經(jīng)費等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。

    (7)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點補助(項)280萬元,主要是農(nóng)村公共運行維護建設等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。

    10、住房保障支出2234.23萬元,具體包括:

    1住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)棚戶區(qū)改造(項)2160.23萬元,主要是擁軍村棚戶區(qū)改造購樓款等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。

    (2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)74萬元,主要是住房公積金等支出,完成年初預算的155.14%,決算數(shù)大于預算數(shù)的原因主要是住房公積金比例上調(diào)。

    11、國有資本經(jīng)營預算支出4.34萬元,具體包括:

    1國有資本經(jīng)營預算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出(項)4.34萬元,主要是國有企業(yè)退休人員社會化管理等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。

    12、其他支出55萬元,具體包括:

    1其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)50萬元,主要是社會福利院建設等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。

    (2)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事業(yè)的彩票公益金支出(項)5萬元,主要是少年宮經(jīng)費等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。

    三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

    2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

    1.因公出國(境)費0萬元。 2021年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2021年因公出國(境)費與上年無變化。

    2.公務接待費0萬元。2021年國內(nèi)公務接待累計0批次,0人,0萬元。2021年公務接待費與上年無變化。

    3. 公務用車購置及運行費0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元。

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1033萬元,其中:人員經(jīng)費1014萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費19     萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經(jīng)費支出情況。

    2021年度盤山縣太平街道辦事處機關運行經(jīng)費支出19萬元,比上年減少1.52萬元,減少7.41%,主要原因是辦公經(jīng)費減少

    (二)政府采購支出情況。

    2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;服務采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況。

    截至2021年12月31日,共有車輛0輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)。單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)財政預算管理要求,盤山縣太平街道辦事處未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。

    部分  名詞解釋

    1.財政撥款收入:指單位從級財政部門取得的財政預算資金。

    2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    15、 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(款)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。

    16、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位未單獨設置頂級科目的其他項目支出

    17、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(款)信訪事務(項):反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

    18、一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。

    19、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

    20、國防支出(類)其他國防支出(款)其他國防支出(項):反映單位國防支出包括民兵訓練、武裝部門設備器材采購支出。

    21、公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項):反映公安機關從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。

    22、公共安全支出(類)司法(款)基層司法業(yè)務(項):反映單位司法所業(yè)務支出。

    23、教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項):反映單位幼兒園支出。

    24、教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項):反映單位中學支出。

    25、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

    26、教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項):反映除上述項目以外的教育費附加支出

    27、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)基層政權(quán)建設和社區(qū)治理(項):反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(鄉(xiāng)村便民服務)、村(居)民自治、村(居)務公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)便民能力建設等基層政權(quán)建設和社區(qū)治理工作的支出。

    28、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    29、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位試試養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出

    30、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按照規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

    31、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)社會福利事業(yè)單位(項):反映單位社會福利院支出。

    32、衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項):反映反映單位衛(wèi)生院經(jīng)費支出。

    33、衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):反映單位計劃生育服務支出。

    34、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映單位行政人員醫(yī)療保險支出。

    35、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項):反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

    36、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護(項):反映單位農(nóng)村環(huán)境治理、維護等支出。

    37、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)小城鎮(zhèn)基礎設施建設(項)反映單位城鄉(xiāng)社區(qū)基礎設施建設支出。

    38、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出(項)反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。

    39、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)反映新疆生產(chǎn)建設兵團和地方政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補償費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出

    40、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項):反映單位病蟲害空置支出。

    41、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村道路建設(項):反映單位農(nóng)村道路建設支出。

    42、農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項):反映單位防汛支出。

    43、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利(項):反映單位水利設施建設支出。

    44、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村人畜飲水(項):反映單位農(nóng)村飲用水建設維修支出。

    45、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

    46、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點補助(項):反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設等補助支出。

    47、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)棚戶區(qū)改造(項):反映棚戶區(qū)改造方面的支出。

    48、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映單位行政事業(yè)住房公積金支出。

    49、國有資本經(jīng)營預算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出(項):反映用國有資本經(jīng)營預算收入安排的支持國有企業(yè)退休人員移交社區(qū)實現(xiàn)社會化管理的支出。

    50、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項):反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。

    51、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事業(yè)的彩票公益金支出(項):反映用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。

    52、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    部分  盤山縣太平街道辦事處2021年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    政府性基金預算財政撥款支出決算表

    、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

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