盤山縣太平街道辦事處2021年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣太平街道辦事處概況
一、 主要職責及機構(gòu)設置情況
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣太平街道辦事處2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣太平街道辦事處2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣太平街道辦事處概況
一、部門主要職責
(一)執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法令、法規(guī),在縣委、縣政府領導下完成各項任務。
(二)以經(jīng)濟建設為中心,發(fā)展街道工業(yè),以及與居民密切相關的第三產(chǎn)業(yè),知道街道經(jīng)濟組織發(fā)展經(jīng)濟,拓寬經(jīng)濟活動的領域,為經(jīng)濟組織提供服務,運用經(jīng)濟、法律和必要的行政手段管理街道經(jīng)濟。把街道建設成為經(jīng)濟繁榮、文化發(fā)達、道德高尚、社會安定、生活方便、環(huán)境優(yōu)美的新城區(qū)。
(三)負責轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理,人民調(diào)解、法律服務工作,依照有關規(guī)定管理外來流動人員。
(四)開展社區(qū)服務、擁軍優(yōu)屬工作,負責社區(qū)優(yōu)撫、社會救濟、社會福利工作,興辦社會福利及殘疾人福利實業(yè),社區(qū)文化、科普、體育、教育工作。
(五)按照職責范圍做好城市建設管理、計劃生育、愛國衛(wèi)生、初級衛(wèi)生保健、市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等管理工作。
(六)配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災救災工作。
(七)維護老年人、婦女、青少年、兒童和殘疾人的合法權(quán)益,尊重少數(shù)民族的風俗習慣和保障少數(shù)民族的權(quán)益。
(八)向市、縣人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾的來信來訪等事項。
(九)承辦縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置情況
根據(jù)本部門主要職責,內(nèi)設機構(gòu)如下:黨群辦公室、綜合治理辦公室、黨建中心、綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會服務辦公室、城鎮(zhèn)管理辦公室、財政所(核算中心)和網(wǎng)格管理服務中心、農(nóng)業(yè)服務中心。
三、部門預算單位構(gòu)成
納入2021年部門預算編制范圍的一級預算單位:盤山縣太平街道辦事處。
第二部分 盤山縣太平街道辦事處2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計8049.47萬元,包括:
1.財政撥款收入7371.49萬元,占收入總計的91.58%。其中:公共預算財政撥款收入7059.98萬元,政府性基金收入307.17萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入4.34萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余677.98萬元,占收入總計的8.42%。
與上年相比,今年收入減少5533.38萬元,減少40.74%,主要原因:政府行基金預算財政撥款減少。
(二)支出總計8049.47萬元,包括:
1.基本支出1033萬元,占支出總計的12.83%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出1014萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元,商品和服務支出19萬元,資本性支出0萬元。
2.項目支出7016.47萬元,占支出總計的87.17%。主要包括街道基礎設施建設、農(nóng)田水利設施建設、農(nóng)田道路維修、農(nóng)村飲用水維修、小城鎮(zhèn)基礎設施建設等。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比,今年支出減少4855.4萬元,減少37.62%,主要原因:政府基金支出減少。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2021年度財政撥款支出8049.47萬元,其中:基本支出1033萬元,項目支出7016.47萬元。與上年相比,財政撥款支出減少4855.4萬元,減少37.62%,主要原因:政府基金支出減少。與年初預算相比,2021財政撥款支出完成年初預算的116.41%,其中:基本支出完成年初預算的55.68%,項目完成年初預算的138.67%。
(二)一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出8049.47萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出1261.58萬元,占15.67%;國防支出4萬元,占0.05%;公共安全支出43萬元,占0.53%;教育支出498萬元,占6.19%;社會保障和就業(yè)支出665.7萬元,占8.27%;衛(wèi)生健康支出247萬元,占3.07%;節(jié)能環(huán)保支出364.98萬元,占4.53%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出835.17萬元,占10.38%;農(nóng)林水支出1836.47萬元,占22.81%;住房保障支出2234.23萬元,占27.76%;國有資本經(jīng)營預算支出4.34萬元,占0.06%;其他支出55萬元,占0.68%。
1、一般公共服務支出1261.58萬元,具體包括:
(1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(款)行政運行(項)520萬元,主要是人員經(jīng)費及機關運行經(jīng)費等支出,完成年初預算的30.56%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費減少。
(2)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(款)一般行政管理事務(項)717萬元,主要是街道各項費用及基礎設施維修維護等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。
(3)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(款)信訪事務(項)3萬元,主要是維護信訪穩(wěn)定等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。
(4)一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)10萬元,主要是基層活動組織場所建設等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。
(5)一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)11.58萬元,主要是街道報刊費等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。
2、國防支出4萬元,具體包括:
(1)國防支出(類)其他國防支出(款)其他國防支出(項)4萬元,主要是國防經(jīng)費等支出,完成年初預算的44.44%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是壓縮經(jīng)費開支。
3、公共安全支出43萬元,具體包括:
(1)公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項)42萬元,主要是派出所辦案經(jīng)費等支出,完成年初預算的97.52%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要壓縮經(jīng)費開支。
(2)公共安全支出(類)司法(款)基層司法業(yè)務(項)1萬元,主要是基層司法經(jīng)費等支出,完成年初預算的8.38%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是壓縮經(jīng)費開支。
4、教育支出498萬元,具體包括:
(1)教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)33萬元,主要是幼兒園經(jīng)費等支出,完成年初預算的3837.31%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是加大幼兒園經(jīng)費投入。
(2)教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)45萬元,主要是太平學校中小學基礎設施維修等支出,完成年初預算的31.38%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是控制支出。
(3)教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)70萬元,主要是太平學校北大門建設等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。
(4)教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)350萬元,主要是太平學校辦公設備及圖書采購等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。
5、社會保障和就業(yè)支出665.7萬元,具體包括:
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)基層政權(quán)建設和社區(qū)治理(項)141.87萬元,主要是社區(qū)辦公經(jīng)費、人員工資等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)103萬元,主要是街道基本養(yǎng)老保險費等支出,完成年初預算的129.58%,決算數(shù)大于預算數(shù)的原因主要是保險費增加。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)197萬元,主要是街道職業(yè)年金等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。
(4)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)52.83萬元,主要是喪葬費等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。
(5)社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)社會福利事業(yè)單位(項)171萬元,主要是社會福利院經(jīng)費等支出,完成年初預算的57%,決算數(shù)小于預算數(shù)的原因主要是控制支出。
6、衛(wèi)生健康支出247萬元,具體包括:
(1)衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項)82萬元,主要是衛(wèi)生院經(jīng)費等支出,完成年初預算的74.82%,決算數(shù)小于預算數(shù)的原因主要是控制支出。
(2)衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)26萬元,主要是計劃生育經(jīng)費等支出,完成年初預算的33.59%,決算數(shù)小于預算數(shù)的原因主要是控制支出。
(3)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)139萬元,主要是行政事業(yè)人員醫(yī)療保險費等支出,完成年初預算的529.93%,決算數(shù)大于預算數(shù)的原因主要是保險費增加。
7、節(jié)能環(huán)保支出364.98萬元,具體包括:
(1)節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項)149.98萬元,主要是壁掛爐采購等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。
(2)節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護(項)215萬元,主要是農(nóng)村環(huán)境保護等支出,完成年初預算的35.53%,決算數(shù)小于預算數(shù)的原因主要是控制支出。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出835.17萬元,具體包括:
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)小城鎮(zhèn)基礎設施建設(項)328萬元,主要是街道城鄉(xiāng)社區(qū)基礎設施建設等支出,完成年初預算的31%,決算數(shù)小于預算數(shù)的原因主要是控制支出。
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出(項)200萬元,主要是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)307.17萬元,主要是擁軍棚戶區(qū)改造房屋補償費等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。
9、農(nóng)林水支出1836.47萬元,具體包括:
(1)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項)47.36萬元,主要是生豬撲殺等支出,完成年初預算的41.22%,決算數(shù)小于預算數(shù)的原因主要是控制支出。
(2)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村道路建設(項)464萬元,主要是街道村屯道路建設等支出,完成年初預算的41.22%,決算數(shù)小于預算數(shù)的原因主要是控制支出。
(3)農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項)15萬元,主要是防汛物資等支出,完成年初預算的58.14%,決算數(shù)小于預算數(shù)的原因主要是控制支出。
(4)農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利(項)859.58萬元,主要是農(nóng)田水利設施等支出,完成年初預算的105.09%,決算數(shù)大于預算數(shù)的原因主要是農(nóng)田水利設施年久失修,維修費用增加。
(5)農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村人畜飲水(項)56萬元,主要是農(nóng)村自來水管線維修等支出,完成年初預算的48.47%,決算數(shù)小于預算數(shù)的原因主要是控制支出。
(6)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)114.53萬元,主要是村辦公經(jīng)費等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。
(7)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點補助(項)280萬元,主要是農(nóng)村公共運行維護建設等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。
10、住房保障支出2234.23萬元,具體包括:
(1)住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)棚戶區(qū)改造(項)2160.23萬元,主要是擁軍村棚戶區(qū)改造購樓款等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。
(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)74萬元,主要是住房公積金等支出,完成年初預算的155.14%,決算數(shù)大于預算數(shù)的原因主要是住房公積金比例上調(diào)。
11、國有資本經(jīng)營預算支出4.34萬元,具體包括:
(1)國有資本經(jīng)營預算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出(項)4.34萬元,主要是國有企業(yè)退休人員社會化管理等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。
12、其他支出55萬元,具體包括:
(1)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)50萬元,主要是社會福利院建設等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。
(2)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事業(yè)的彩票公益金支出(項)5萬元,主要是少年宮經(jīng)費等支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未安排預算。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國(境)費0萬元。 2021年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2021年因公出國(境)費與上年無變化。
2.公務接待費0萬元。2021年國內(nèi)公務接待累計0批次,0人,0萬元。2021年公務接待費與上年無變化。
3. 公務用車購置及運行費0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1033萬元,其中:人員經(jīng)費1014萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費19 萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。
2021年度盤山縣太平街道辦事處機關運行經(jīng)費支出19萬元,比上年減少1.52萬元,減少7.41%,主要原因是辦公經(jīng)費減少。
(二)政府采購支出情況。
2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;服務采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,共有車輛0輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)。單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求,盤山縣太平街道辦事處未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15、 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(款)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。
16、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位未單獨設置頂級科目的其他項目支出
17、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(款)信訪事務(項):反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
18、一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。
19、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
20、國防支出(類)其他國防支出(款)其他國防支出(項):反映單位國防支出包括民兵訓練、武裝部門設備器材采購支出。
21、公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項):反映公安機關從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。
22、公共安全支出(類)司法(款)基層司法業(yè)務(項):反映單位司法所業(yè)務支出。
23、教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項):反映單位幼兒園支出。
24、教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項):反映單位中學支出。
25、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
26、教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項):反映除上述項目以外的教育費附加支出。
27、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)基層政權(quán)建設和社區(qū)治理(項):反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(鄉(xiāng)村便民服務)、村(居)民自治、村(居)務公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)便民能力建設等基層政權(quán)建設和社區(qū)治理工作的支出。
28、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
29、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位試試養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
30、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按照規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
31、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)社會福利事業(yè)單位(項):反映單位社會福利院支出。
32、衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項):反映反映單位衛(wèi)生院經(jīng)費支出。
33、衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):反映單位計劃生育服務支出。
34、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映單位行政人員醫(yī)療保險支出。
35、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項):反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
36、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護(項):反映單位農(nóng)村環(huán)境治理、維護等支出。
37、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)小城鎮(zhèn)基礎設施建設(項):反映單位城鄉(xiāng)社區(qū)基礎設施建設支出。
38、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。
39、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項):反映新疆生產(chǎn)建設兵團和地方政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補償費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
40、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項):反映單位病蟲害空置支出。
41、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村道路建設(項):反映單位農(nóng)村道路建設支出。
42、農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項):反映單位防汛支出。
43、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利(項):反映單位水利設施建設支出。
44、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村人畜飲水(項):反映單位農(nóng)村飲用水建設維修支出。
45、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
46、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點補助(項):反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設等補助支出。
47、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)棚戶區(qū)改造(項):反映棚戶區(qū)改造方面的支出。
48、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映單位行政事業(yè)住房公積金支出。
49、國有資本經(jīng)營預算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出(項):反映用國有資本經(jīng)營預算收入安排的支持國有企業(yè)退休人員移交社區(qū)實現(xiàn)社會化管理的支出。
50、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項):反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。
51、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事業(yè)的彩票公益金支出(項):反映用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。
52、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 盤山縣太平街道辦事處2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
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