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    盤山縣衛(wèi)生健康局2021年度決算公開說明

    發(fā)布時間:2022-07-27 瀏覽次數(shù):117

    目    錄

    第一部分    盤山縣衛(wèi)生健康局概況

    一、 主要職責(zé)

    二、 部門決算單位構(gòu)成

    部分    盤山縣衛(wèi)生健康局2021年度決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、財政撥款收入支出決算情況說明

    三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、其他重要事項的情況說明

    部分    名詞解釋

    部分    盤山縣衛(wèi)生健康局2021年度決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    第一部分盤山縣衛(wèi)生健康局概況

    一、主要職責(zé)

    盤山縣衛(wèi)健局隸屬于盤山縣人民政府,是全額財政撥款級參照公務(wù)員法管理行政單位。

    (一)負(fù)責(zé)研究和擬訂縣級相關(guān)衛(wèi)生健康工作規(guī)范性文件,并指導(dǎo)實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,指導(dǎo)區(qū)城衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

    (二)制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

    (三)指導(dǎo)縣域內(nèi)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理和傳染病防治工作,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系

    (四)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施,推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

    (五)制定醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。組織實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

    (六)組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,建立公益性為導(dǎo)向的績效者核和評價運行機制,建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。實施醫(yī)共體建設(shè)和基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)。制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

    (七)指導(dǎo)實施藥物政策和基本藥物制度,監(jiān)督落實基本藥物目錄和基本藥物采購、配送、使用的管理制度。

    (八)負(fù)責(zé)計劃生育管理工作,研究提出入口與家庭發(fā)展相關(guān)或策建議,組織落實計劃生育相關(guān)政策。

    (九)指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

    (十)擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范并組織實施,負(fù)責(zé)中醫(yī)類醫(yī)療機構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護理及臨床用藥等監(jiān)督管理,組織實施中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學(xué)研究,指導(dǎo)實施中醫(yī)藥使康相關(guān)工作,促進中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展,推動中醫(yī)藥海外發(fā)展,參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策,開展中藥資源普查,促進中藥資源的保護、開發(fā)和合理利用。

    (十ー)組織擬訂衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃,加強專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),落實住院醫(yī)師和??漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實施。

    (十二)指導(dǎo)本地區(qū)衛(wèi)生健康工作,完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。

    (十三)負(fù)責(zé)縣級保健對象的醫(yī)療保健工作,負(fù)責(zé)縣直各部門有關(guān)干部醫(yī)療管理工作,負(fù)責(zé)縣重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

    (十四)承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和縣防治艾滋病工作委員會的日常工作。

    (十五)負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)、行業(yè)作風(fēng)及軟環(huán)境建設(shè)工作。

    (十六)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

    根據(jù)本單位主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下:

    綜合辦公室、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、婦幼健康股。二、盤山縣衛(wèi)生健康局決算單位構(gòu)成

    納入遼寧省財政廳2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:盤山縣衛(wèi)生健康局。

    第二部分盤山縣衛(wèi)生健康局2021年度決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    (一)收入總計12417.47萬元,包括:

    1.財政撥款收入3388.21萬元,占收入總計的27.29%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入3388.21萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

    2.上級補助收入0萬元。

    3.事業(yè)收入0萬元。

    4.經(jīng)營收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入144.72萬元。

    7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8884.54萬元,占收入總計的71.55%。主要是抗疫特別國債安排的支出,公共衛(wèi)生、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)等。

    與上年相比,今年收入減少21256.03萬元,減少85.75%,主要原因:本年項目減少去年的抗疫特別國債安排的支出部分剩余資金在今年支付。

    (二)支出總計12394.79萬元,包括:

    1.基本支出311.82萬元,占支出總計的2.52%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出188.28萬元,對個人和家庭的補助支出74.51萬元,商品和服務(wù)支出48.65萬元,資本性支出0.38萬元。

    2.項目支出12082.98萬元,占支出總計的97.48%。主要包括抗疫特別國債安排的支出等業(yè)務(wù)項目支出。

    3.上繳上級支出0萬元。

    4.經(jīng)營支出0萬元。

    5.對附屬單位補助支出0萬元。

    與上年相比,今年支出增加3635.38萬元,增長41.50%,主要原因:去年的抗疫特別國債安排的支出部分剩余資金在今年支付

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.68萬元。

    與上年相比,今年減少18523.33萬元,由于一體化改革今年沒有財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,剩余的是非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)金額

    二、財政撥款支出決算情況說明

    (一)總體情況。

    2021年度財政撥款支出12266.51萬元,其中:基本支出311.82萬元,項目支出11954.69萬元。與上年相比,財政撥款支出增加4185.95萬元,增長51.8%,主要原因:去年的抗疫特別國債安排的支出部分剩余資金在今年支付。與年初預(yù)算相比,2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的220.72%,主要原因:去年的抗疫特別國債安排的支出部分剩余資金在今年支付。

    (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

    2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4840.52萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會保障和就業(yè)支出95.03萬元,占1.96%;衛(wèi)生健康支出4154萬元,占85.82%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出450萬元,占9.30%;住房保障支出21.50萬元,占0.44%;其他支出120萬元,占2.48%。

    1.社會保障和就業(yè)支出95.03萬元,具體包括:

    (1)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項)16.28萬元,主要是機關(guān)事業(yè)單位退人員費用支出,完成年初預(yù)算的169.88%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

    (2)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)21.43萬元,主要是機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,完成年初預(yù)算的169.88%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

    (3)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)5.01萬元,主要是機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,完成年初預(yù)算的169.88%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

    4社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)51.2萬元,主要是病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費支出

    5社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)1.12萬元,主要是除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,完成年初預(yù)算的169.88%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動

    2.衛(wèi)生健康支出4154萬元,包括:

    (1)衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運行(項)184.75萬元,主要是衛(wèi)生健康部門人員費用及公用經(jīng)費支出,完成年初預(yù)算的78.08%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支出減少。

    (2)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)一般行政管理事務(wù)(項)264.62萬,主要是一般行政管理事務(wù)項目等支出,完成年初預(yù)算的78.08%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支出減少

    3衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)(項)43.24萬元,主要是除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事物方面的支出,完成年初預(yù)算的78.08%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支出減少。

    (4)衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)386.55萬元,主要是縣綜合醫(yī)院的工資及公立醫(yī)院改革費用支出,完成年初預(yù)算的78.08%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支出減少。

    (5)衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出(項)1373.92萬元,主要是基層衛(wèi)生機構(gòu)衛(wèi)生院的收支差、在職村醫(yī)和老年村醫(yī)的生活補助,完成年初預(yù)算的78.08%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支出減少。

    (6)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生支出(項)1677.16萬元,主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出,完成年初預(yù)算的78.08%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支出減少

    (7)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生支出(項)149.72萬元,主要是重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出,完成年初預(yù)算的78.08%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支出減少。

    8衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育服務(wù)(項)63.49萬元,主要是免費技術(shù)服務(wù)及獨生子女退補費支出、孕前優(yōu)生健康檢查,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)。

    9衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)10.54萬元,主要是財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)。

    3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出450萬元,具體包括:

    1城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項)450萬元,主要是其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目未列入預(yù)算

    4.住房保障支出21.50萬元,具體包括:

    1住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)21.50萬元,主要是行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,完成年初預(yù)算的129.28%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

    5.其他支出120萬元,具體包括:

    1其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)120萬元,主要是工程利息支出

    政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

    2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出7425.98萬元主要是公共衛(wèi)生體系建設(shè)7309.65萬元,應(yīng)急物資保障116.33萬元。

    國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

    2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

    三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

    1.因公出國(境)費0萬元。

    2.公務(wù)接待費0萬元,“三公”經(jīng)費支出的0。

    3.公務(wù)用車購置及運行費0萬元。

    四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出311.82萬元,其中:人員經(jīng)費262.79萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、離休費、撫恤金、住房公積金;日常公用經(jīng)費49.03萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

    2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出49.03萬元,比上年減少3.17萬元,主要原因壓縮開支

    (二)政府采購支出情況。

    2021年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0;服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況。

    截至2021年12月31日,共有車輛2輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0,其他用車2輛,應(yīng)急用車主要是應(yīng)急、運送二類苗;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

    (四)預(yù)算績效情況。

    1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

    (1)績效自評情況。

    根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求,我部門未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

    第三部分 名詞解釋

    1.財政撥款收入:指單位從級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

    2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.使用非財政撥款結(jié)余指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    16.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

    17.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費開出。

    18.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

    19.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

    20.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

    21.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。

    22.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出

    23.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)(項):反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事物方面的支出。

    24.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項):反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、醫(yī)療院和縣醫(yī)院的支出。

    25.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生(反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

    26.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生支出(項):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

    27.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出:反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

    28.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

    29.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    30.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

    31.抗疫特別國債安排的支出(類)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(款)公共衛(wèi)生體系建設(shè)(項):反映抗疫特別國債資金安排的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、反映抗疫特別國債資金安排的公共衛(wèi)生體系建設(shè)支出。

     第四部分 盤山縣衛(wèi)生健康局2021年度決算表

    一、2021年度收入支出決算總表

    二、2021年度收入決算表

    三、2021年度支出決算表

    四、2021年度財政撥款收入支出決算

    五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

    九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    《盤山縣衛(wèi)生健康局2021年度決算公開表》.xls

     

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