盤山縣陳家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣陳家鎮(zhèn)人民政府概況
主要職責
部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣陳家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣陳家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、2021年度國有資本預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣陳家鎮(zhèn)人民政府概況
主要職責
貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、決議,根據(jù)法律法規(guī)和縣級黨委、政府授權(quán),圍繞黨的建設(shè)、社會治理、公共服務(wù)等全面履行職能,聚焦基層黨建等重點工作以及就業(yè)和社會保障、醫(yī)療保障、社會救助、戶籍管理、危(舊)房改造、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、等群眾關(guān)心關(guān)注的民生工作,切實把工作重心轉(zhuǎn)到抓黨建、抓治理、抓服務(wù)和營造良好發(fā)展環(huán)境上來,理清鎮(zhèn)與居(村)民委員會、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織的權(quán)責邊界。
部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣陳家鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算編制范圍的一級決算單位:盤山縣陳家鎮(zhèn)人民政府。
第二部分 盤山縣陳家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計5791.59萬元,包括:
1.財政撥款收入4461.42萬元,占收入總計的76.51%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入4431.38萬元,政府性基金收入30萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.04萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1330.17萬元,占收入總計的22.97%。主要是教育、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水等方面的支出結(jié)轉(zhuǎn)。
與上年相比,今年收入減少2760.38萬元,增減-38.22%,主要原因:縣財政補助收入減少。
(二)支出總計5237.23萬元,包括:
1.基本支出981.49萬元,占支出總計的18.74%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出510.73萬元,對個人和家庭的補助支出80.88萬元,商品和服務(wù)支出360.05萬元,資本性支出29.83萬元。
2.項目支出4255.74萬元,占支出總計的81.26%。主要包括公共安全支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比,今年支出減少2382.34萬元,增減-31.27%,主要原因:縣財政補助收入減少,壓縮支出。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余554.36萬元。
全部為以前年度專項資金項目結(jié)轉(zhuǎn)等原因形成的結(jié)余,與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少775.81萬元,降低了58.32%,主要原因:以前年度專項項目款項的結(jié)轉(zhuǎn)在本年度消化完成。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2021年度財政撥款支出5237.23萬元,其中:基本支出981.49萬元,項目支出4255.74萬元。與上年相比,財政撥款支出減少2382.34萬元,增減-31.27%,主要原因:縣財政補助收入減少,壓縮支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度財政撥款支出5237.23萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出952.14萬元,占18.18%;公共安全支出136.65萬元,占 2.61 %,教育支出86.03萬元,占 1.64 %,文化旅游與傳媒支出20萬元,占0.38 %,社會保障和就業(yè)支出255.77萬元,占 4.88 %;衛(wèi)生健康支出166.47萬元,占 3.18 %,節(jié)能環(huán)保支出154.37萬元,占2.94 %,城鄉(xiāng)社區(qū)支出347.69萬元,占 6.63 %,農(nóng)林水支出2298.45萬元,占43.88 %,資源勘探工業(yè)信息等支出729.35萬元,占 13.93 %,住房保障支出40.29萬元,占 0.77 %,國有資本經(jīng)營支出0.04萬元,其他支出50萬元,占0.95 %。
1.一般公共服務(wù)支出952.14萬元,具體包括:
(1)一般公共支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)611.06萬元,主要是行政人員經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費等支出,完成年初預(yù)算的65.07%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機關(guān)運行經(jīng)費減少。
(2)一般公共支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項)7.93萬元,主要是維護信訪穩(wěn)定等支出,完成年初預(yù)算的 26.43%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是信訪穩(wěn)定支出減少。
(3)一般公共支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)51.78萬元,主要是事業(yè)人員經(jīng)費支出,完成年初預(yù)算的 92.99%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)人員經(jīng)費支出減少。
(4)一般公共支出(類)民族事務(wù)(款)民族工作專項(項)29.9萬元,主要是少數(shù)民族地區(qū)補助支出,年初未安排預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
(5)一般公共支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)251.47萬元,主要是以前年度專項結(jié)轉(zhuǎn),今年列支, 年初未安排預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
2.公共安全支出136.65萬元,具體包括:
(1)公共安全(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項)84.65萬元,主要是派出所執(zhí)法辦案經(jīng)費及派出所業(yè)務(wù)用房單位配套部分支出,完成年初預(yù)算的 211.62 %,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
(2)公共安全(類)監(jiān)獄(款)獄政設(shè)施建設(shè)(項)52萬元,主要是派出所建房支出,以前年度上級專項,今年列支,年初未安排預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
3.教育支出86.03萬元,具體包括:
(1) 教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)35.94萬元,主要是幼兒園經(jīng)費支出,完成年初預(yù)算的 149.75 %,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是幼兒園教師增加。
(2)教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)。
50.09萬元,主要是教師工作補貼及經(jīng)費支出,完成年初預(yù)算的 46.47 %,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是控制支出。
4.文化旅游體育與傳媒支出20萬元,具體包括:
(1)文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)20萬元,主要是以前年度民宿補貼鄉(xiāng)鎮(zhèn)配套部分,年初未安排預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
5.社會保障和就業(yè)支出255.77萬元,具體包括:
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層社區(qū)建設(shè)和社區(qū)治理(項)15.88萬元,主要是社區(qū)工作經(jīng)費,年初未安排預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)20.20萬元,主要是行政單位退休人員取暖費,完成年初預(yù)算的 84.34 %,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是控制支出。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)27.11萬元,主要是事業(yè)單位退休人員取暖費,年初未安排預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
(4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)42.44萬元,主要是機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險費,完成年初預(yù)算的 103.41%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險調(diào)整基數(shù)導致的。
(5)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費支出(項)116.05萬元,主要是機關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費,年初未安排預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
(6)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助(項)8.46萬元,主要是退伍軍人生活費,完成年初預(yù)算的 84.6 %,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是控制支出。
(7)社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項)25.11萬元,主要是五保戶生活費及住院費,完成年初預(yù)算的125.55 %,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是五保戶住院費增加。
(8)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)0.52萬元,主要是事業(yè)人員失業(yè)和工傷保險繳費,年初未安排預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
6.衛(wèi)生健康支出166.47萬元,具體包括:
(1)衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)15萬元,主要是衛(wèi)生院購置救護車,年初未安排預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
(2)衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項)92.88萬元,主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費,完成年初預(yù)算的 309.6%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加衛(wèi)生院人員及辦公經(jīng)費。
(3)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項)26.62萬元,主要是新冠肺炎疫情支出,年初未安排預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
(4)衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項)9.32萬元,主要是中心戶長工資和獨生子女費,年初未安排預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
(5)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)18.42萬元,主要是行政單位醫(yī)療保險支出,完成年初預(yù)算的 116.58 %,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保險調(diào)掙基數(shù)導致的。
(6)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)4.23萬元,主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險支出,完成年初預(yù)算的 128.57 %,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保險調(diào)基數(shù)導致的。
7.節(jié)能環(huán)保支出154.37萬元,具體包括:
(1)節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項)70.67萬元,主要是壁掛爐及燃氣管線維修支出,年初未安排預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
(2)節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護(項)83.7萬元,主要是各村改廁工程,完成年初預(yù)算的 83.7%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是控制支出。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出347.69萬元,具體包括:
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項)20萬元,主要是以前年度專項結(jié)轉(zhuǎn),今年列支,年初未安排預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項)327.69萬元,主要以前年度專項結(jié)轉(zhuǎn),今年列支,年初未安排預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
9.農(nóng)林水支出2298.45萬元,具體包括:
(1)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會事業(yè)(項)538.01萬元,主要是宜居鄉(xiāng)村工程,完成年初預(yù)算的134.5 %,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是宜居鄉(xiāng)村工程增加。
(2)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項)502.51萬元,主要是農(nóng)村道路鋪裝,完成年初預(yù)算的125.62 %,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是農(nóng)村道路鋪裝工程增加。
(3)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項)91.97萬元,主要是園林綠化工程支出,完成年初預(yù)算的 45.98 %,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是控制支出。
(4)農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(shè)(項)15萬元,主要是以前年度專項結(jié)轉(zhuǎn)今年列支,年初未安排預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
(5)農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項)189.71萬元,主要是防汛物資及生態(tài)封育資金完成年初預(yù)算的 94.85 %,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是控制支出。
(6)農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利(項)306.34萬元,主要是清淤水利工程 ,完成年初預(yù)算的50.59 %,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是控制支出。
(7)農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村人畜飲水(項)71.2萬元,主要是自來水維修改造,完成年初預(yù)算的14.24 %,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是控制支出。
(8)農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)150萬元,主要是以前年度專項結(jié)轉(zhuǎn)今年列支,年初未安排預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
(9)農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)30萬元,主要是朝鮮族特色食品加工廠提檔升級項目,年初未安排預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
(10)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員和和黨支部的補助(項)202.07萬元,主要是村辦公經(jīng)費和人元經(jīng)費,完成年初預(yù)算的14.24 %,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是控制支出。
(11)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村集體經(jīng)濟組織的補助(項)81.64萬元,主要是以前年度專項結(jié)轉(zhuǎn),今年列支, 年初未安排預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
(12)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范點補助(項)120萬元,主要是公共服務(wù)運行獎補資金, 年初未安排預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
10.資源勘探工業(yè)信息等支出729.35萬元,具體包括:
(1)資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項)729.35萬元,主要是扶持企業(yè)資金 ,年初未安排預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
住房公積金支出40.29萬元,具體包括:
(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)40.29萬元,主要是住房公積金單位配套部分支出,完成預(yù)算的112.98%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金調(diào)整基數(shù)導致的。
12.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.04萬元,具體包括:
(1)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)國有企業(yè)退休人員社會戶管理補助支出(項)0.04萬元,主要是國有企業(yè)退休人員社會戶管理服務(wù)工作,年初未安排預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
13. 其他支出30萬元,具體包括:
(1)其他支出(類)其他支出(款)彩票公益金安排的支出(項)30萬元,主要是小劉家村村辦公樓和居民活動用房維修改造資金,年初未安排預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
14.其他支出20萬元,具體包括:
(1)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)20萬元,主要是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)今年列支,年初未安排預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出30萬元,按支出功能分類科目分,包括:
1. 其他支出30萬元,具體包括:
(1)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)30萬元,主要是小劉家村村辦公樓和居民活動用房維修改造資金,年初未安排預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.04萬元,按支出功能分類科目分,包括:
1. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.04萬元,具體包括:
(1)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)國有企業(yè)退休人員社會戶管理補助支出(項)0.04萬元,主要是國有企業(yè)退休人員社會戶管理服務(wù)工作,年初未安排預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出6.54萬元,完成年初預(yù)算的81.75%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是有1臺公車費用由鎮(zhèn)自來水公司承擔。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費6.54萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國(境)預(yù)算,也無出國(境)支出。2021年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2021年因公出國(境)費比上年減少0萬元,主要是無出國(境)預(yù)算,也無出國(境)支出原因。
2.公務(wù)接待費0萬元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待費。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費比上年減少0萬元,主要是沒有公務(wù)接待費原因。
3.公務(wù)用車購置及運行費6.54萬元,占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的81.75%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是有1臺公車費用由鎮(zhèn)自來水公司承擔。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出981.49萬元,其中:人員經(jīng)費591.6萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、生活補助、住房公積金、采暖補貼、退休費、生活補助的支出;日常公用經(jīng)費389.88萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出389.88萬元,比上年增加19.21萬元,增長5.18%,主要原因是辦公設(shè)備購置增加。
(二)政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,共有車輛8輛,其中:其中:副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛,主要領(lǐng)導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車8輛,其他用車主要是綜合執(zhí)法巡邏執(zhí)勤用車、宜居檢查、自來水維修管管線、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效情況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我鎮(zhèn)未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項):反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面支出。
18. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
19. 一般公共服務(wù)支出(類)民宗事務(wù)(款)民族工作專項(項):反映用于民族事務(wù)管理方面的專項支出。
20. 一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共支出(款)其他一般公共支出(項):反映上述項目未包括的一般公共服務(wù)支出。
21. 公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項):反映公安機關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動的支出。
22 .公共安全支出(類)監(jiān)獄(款)獄政設(shè)施建設(shè)(項):反映監(jiān)獄管理部門和監(jiān)獄獄政設(shè)施建設(shè)及維修、技術(shù)裝備購置等方面支出。
23. 教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項):反映各部門舉辦的學前教育支出 。政府對社會組織等舉辦的幼兒園資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。
24. 教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):反映除上訴項目以外其他用于普通教育方面的支出
25.文化和旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
26. 社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項):反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)(鄉(xiāng)村便民服務(wù))、村(居)民自治、村(居)務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。
27. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映實行行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
28. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
29.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
30.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款) 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
31.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助(項):反映在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士(含西路紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員)1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補助。
32.社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項):反應(yīng)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
33.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映出上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
34.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項):反映公立醫(yī)院方面的支出。
35.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項):反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
36.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
37.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項):反映上述項目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。
38.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
39.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
40.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項):反應(yīng)政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化碳、沙塵暴等方面的支出。
41.節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護(項):反映用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。有關(guān)事項包括:農(nóng)村環(huán)境綜合整治,如生活垃圾、污水處理,農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護等;小城鎮(zhèn)環(huán)境保護,如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等;農(nóng)用化學品(化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等)污染防治、禽畜養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治;農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管,有機食品基地建設(shè)與管理,秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用;農(nóng)村環(huán)境保護能力建設(shè)、宣教、試點示范。
42.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項):反應(yīng)用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。
43.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項)反應(yīng)除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
44.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會事業(yè)(項):
反映用于農(nóng)村事業(yè)發(fā)展的支出。
45.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項):
反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。
46.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項):反映育苗(種)造林、撫育、退化林修復、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。
47.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(shè)(項):反應(yīng)水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出,包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險水庫防險、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。
48.農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項):反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護,防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護,防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)進行維護、水毀修復以及防汛組織(如汛期預(yù)案編制、檢查、演習、宣傳、會議等),汛期調(diào)用民工及勞動保護,水利設(shè)施災(zāi)后重建,退田還湖,蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持,防汛視頻會商,應(yīng)急度汛,山洪災(zāi)害防治等。
49.農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利(項):反映國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治自己排灌站、小水電站補助等。
50.農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村人畜飲水(項):反映用于農(nóng)村人畜飲水工程建設(shè)等方面的支出。
51.農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項):應(yīng)映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。
52.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):應(yīng)映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
53.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):反映各級財政對村民委員會和黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
54.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村集體經(jīng)濟組織的補助(項):反映農(nóng)村稅費改革后對村集體經(jīng)濟組織的補助支出。
55.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點補助(項):反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)等補助支出。
56.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項):反映除上述項目以外用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。
57.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
58.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)國有企業(yè)退休人員社會戶管理補助支出(項)反映國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支持國有企業(yè)退休人員移交社區(qū)實現(xiàn)社會化管理的支出。
59. 其他支出(類)其他支出(款)彩票公益金安排的支出(項)反映彩票公益金安排的支出。
60. 其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
第四部分 盤山縣陳家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、2021年度國有資本預(yù)算財政撥款支出決算
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