盤(pán)山縣得勝街道辦事處(本級(jí))2021年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤(pán)山縣得勝街道辦事處概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣得勝街道辦事處2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤(pán)山縣得勝街道辦事處2021年度部門(mén)決算報(bào)表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2021年度國(guó)有資本預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 盤(pán)山縣得勝街道辦事處概況
一、主要職責(zé)
盤(pán)山縣得勝街道辦事處主要職責(zé):
貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及市、縣關(guān)于街道工作方面的指示,制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施; 指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)各村的工作,支持、幫助各村加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè),向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門(mén)及時(shí)反映農(nóng)戶的意見(jiàn)、建議和要求; 抓好各村文化建設(shè),開(kāi)展文明街道、文明單位,文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng),組織農(nóng)戶開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè)、體育活動(dòng); 負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作,加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化,保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益;協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作;積極開(kāi)展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作; 會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作,完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù);協(xié)助武裝部門(mén)做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作;負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作,綠化、美化、凈化城市環(huán)境,協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入盤(pán)山縣得勝街道辦事處2021年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位:盤(pán)山縣得勝街道辦事處。
第二部分 盤(pán)山縣得勝街道辦事處2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)1125.29萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入1049.13萬(wàn)元,占收入總計(jì)的93.23%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1049.13萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.16萬(wàn)元,占收入總計(jì)的6.77%。主要是2021年第一書(shū)記補(bǔ)助、喪葬費(fèi)及扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)等方面的支出結(jié)轉(zhuǎn)。
與上年相比,今年收入減少13424萬(wàn)元,減少92.75%,主要原因是上劃省增量40%返還、縣財(cái)政補(bǔ)助收入減少。
(二)支出總計(jì)1117.21萬(wàn)元,包括:
1.基本支出477.30萬(wàn)元,占支出總計(jì)的42.72%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出,其中:工資福利支出366.88萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出31.07萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出79.35萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出639.91萬(wàn)元,占支出總計(jì)的57.28%。主要包括2022年黨刊發(fā)行費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院購(gòu)置救護(hù)車(chē)、美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)、村級(jí)組織辦公經(jīng)費(fèi)、扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助、2021年農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行及美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
與上年相比,今年支出減少18116萬(wàn)元,減少94.19%,主要原因:縣財(cái)政補(bǔ)助收入減少,由于上劃省增量返還,以致總收入大幅度減少,街道辦事處壓縮各項(xiàng)支出。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.08萬(wàn)元。
年末項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)8.08萬(wàn)元為2020年第一書(shū)記補(bǔ)助。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少68.08萬(wàn)元,降低89.39%,主要原因:一是我街道一直持續(xù)利用存量資金轉(zhuǎn)活的方式來(lái)對(duì)以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的指標(biāo)進(jìn)行消化;二是一部分以前年度專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目款項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)在本年度消化完成。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出1117.21萬(wàn)元,其中:基本支出477.3萬(wàn)元,項(xiàng)目支出639.91萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少18116萬(wàn)元,減少94.19%,主要原因:縣財(cái)政補(bǔ)助收入減少,由于上劃省增量返還,以致總收入大幅度減少,街道辦事處壓縮各項(xiàng)支出。與年初預(yù)算相比,2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的106.49%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的99.96%,項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的111.94%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度財(cái)政撥款支出1117.21萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括:一般公共服務(wù)支出244.69萬(wàn)元,占21.9%;社會(huì)保障和就業(yè)支出111.58萬(wàn)元,占9.99 %;衛(wèi)生健康支出71.58萬(wàn)元,占 6.4%,農(nóng)林水支出661.9萬(wàn)元,占59.25 %,住房保障支出27.46萬(wàn)元,占 2.46 %。
1.一般公共服務(wù)支出244.69萬(wàn)元,具體包括:
(1)一般公共支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))192.41萬(wàn)元,主要是街道人員工資、保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金、公積金、辦公費(fèi)、水、電、取暖費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的57.89%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是按照上級(jí)“過(guò)緊日子”的要求,街道財(cái)力有限、資金緊張,嚴(yán)格控制各方面支出。
(2)一般公共支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))44.37萬(wàn)元,主要是事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的 98.6 %,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是按照上級(jí)“過(guò)緊日子”的要求,街道財(cái)力有限、資金緊張,嚴(yán)格控制各方面支出。
(3)一般公共支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))7.91萬(wàn)元,是2022年黨刊發(fā)行費(fèi),由于年初未考慮到此項(xiàng)支出,未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算,所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。
2.公共安全支出0萬(wàn)元
3.教育支出0萬(wàn)元。
4.文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出111.58萬(wàn)元,具體包括:
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))61.36萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),完成年初預(yù)算的 229.04%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本年度我街道工作人員工資基數(shù)調(diào)整以至于保險(xiǎn)費(fèi)有所調(diào)整導(dǎo)致支出增加。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))13.84萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費(fèi),完成年初預(yù)算的 131.68%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本年度我街道工作人員工資基數(shù)調(diào)整以至于年金有所調(diào)整導(dǎo)致支出增加。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))31.08萬(wàn)元,主要是行政及事業(yè)死亡人員喪葬費(fèi)及撫恤金支出,由于年初未考慮到此項(xiàng)支出,未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算,所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))5.31萬(wàn)元,主要是行政事業(yè)單位人員失業(yè)和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi),由于年初未考慮到此項(xiàng)支出,未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算,所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。
6.衛(wèi)生健康支出71.58萬(wàn)元,具體包括:
(1)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng))15萬(wàn)元,主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院購(gòu)入救護(hù)車(chē)費(fèi)用支出,由于年初未考慮到此項(xiàng)支出,未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算,所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。
(2)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))53.50萬(wàn)元,主要是行政單位醫(yī)療費(fèi),完成年初預(yù)算的 456.48%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本年度我街道工作人員工資基數(shù)調(diào)整以至于年金有所調(diào)整導(dǎo)致支出增加。
(3)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))3.09萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi),完成年初預(yù)算的 630.61%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本年度我街道工作人員工資基數(shù)調(diào)整以至于年金有所調(diào)整導(dǎo)致支出增加
7.節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元。
9.農(nóng)林水支出661.90萬(wàn)元,具體包括:
(1)農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項(xiàng))33.50萬(wàn)元,主要是以前年度美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè),由于年初未考慮到此類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)的消化支出,因未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算,所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。
(2)農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員和和黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))154.90萬(wàn)元,主要是村級(jí)人員經(jīng)費(fèi)及村辦公經(jīng)費(fèi)。主要是村級(jí)社工編人員費(fèi)用支出及村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的93.88%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)財(cái)政部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置有所調(diào)整,本年度社工編人員工資只下發(fā)了兩個(gè)月,所以決算數(shù)較少。
(3)農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助(項(xiàng))37萬(wàn)元,主要是以前年度專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),今年列支。由于年初預(yù)算時(shí)未考慮到此項(xiàng)支出,未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算,所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。
(4)農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)補(bǔ)助(項(xiàng))436.5萬(wàn)元,主要是農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行及美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)。完成年初預(yù)算的54.04%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是由于未考慮全面,因此沒(méi)有完成預(yù)算。
10.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))27.46萬(wàn)元,主要是住房公積金單位配套部分支出,完成預(yù)算的136.68%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是街道行政、防保站人員公積金繳納基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致的。
11. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(類(lèi))解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出(款)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)戶管理補(bǔ)助支出(項(xiàng))0萬(wàn)元。
13. 其他支出(類(lèi))其他支出(款)彩票公益金安排的支出(項(xiàng))0萬(wàn)元。
14.其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng))0萬(wàn)元。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
1. 2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出20.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的349.67%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.98萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無(wú)出國(guó)(境)預(yù)算,也無(wú)出國(guó)(境)支出。2021年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元,主要是無(wú)出國(guó)(境)預(yù)算,也無(wú)出國(guó)(境)支出原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元,主要是沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)原因。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)20.98萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的349.67%。由于得勝衛(wèi)生院購(gòu)救護(hù)車(chē)1臺(tái),購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元,年初未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算,所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出477.30萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)397.95萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金;日常公用經(jīng)費(fèi)79.35萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79.35萬(wàn)元,比上年減少304.87萬(wàn)元,減少79.35%,主要原因是財(cái)政補(bǔ)助收入減少,壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,共有車(chē)輛3輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通訊用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)3輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,盤(pán)山縣得勝街道辦事處未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16. 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17. 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
18. 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共支出(款)其他一般公共支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定烈士和犧牲、病故人員家屬院的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
22.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映出上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
23.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng)):反映公立醫(yī)院方面的支出。
24.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
25.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
26.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出。
27.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助支出,以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
28.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。
29.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(項(xiàng)):反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。
30.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤(pán)山縣得勝街道辦事處2021年度部門(mén)決算報(bào)表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2021年度國(guó)有資本預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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