盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府(匯總)2021年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責
(1)盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府
貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、決議,根據(jù)法律法規(guī)和縣級黨委、政府授權(quán),圍繞黨的建設、社會治理、公共服務、城市管理等全面履行職能,緊扣城市基層治理,聚焦基層黨建等重點工作以及就業(yè)和社會保障、醫(yī)療保障、不動產(chǎn)登記、社會救助、戶籍管理、危(舊)房改造、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、市容市貌等群眾關心關注的民生工作,切實把工作重心轉(zhuǎn)到抓黨建、抓治理、抓服務和營造良好發(fā)展環(huán)境上來,厘清鎮(zhèn)政府與居(村)民委員會、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織的權(quán)責邊界。
(2)盤山縣吳家鎮(zhèn)衛(wèi)生院
認真執(zhí)行上面文件精神,做好醫(yī)院職能工作,做好防治地方病和疫情突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告,為患者創(chuàng)造良好的醫(yī)療環(huán)境。培養(yǎng)醫(yī)護人員技術(shù)技能,做好孕婦和兒童保健工作,為患者排憂解難,積極為患者服務,治病救人。加強管理醫(yī)院管理工作監(jiān)督,積極參加上面醫(yī)療部門技術(shù)學習培訓。做好醫(yī)保合作醫(yī)療服務,普及疾病預防,積極開展慢性非傳染病的防治工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
(1)納入盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算編制范圍的一級決算單位:盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府本級。
(2)納入盤山縣高升街道辦事處2021年決算編制范圍的二級決算單位:盤山縣高升中心衛(wèi)生院。
第二部分 盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
(一)收入總計2917.69萬元,包括:
1.財政撥款收入2752.94萬元,占收入總計的100%。其中:一般公共預算財政撥款收入2722.79萬元,政府性基金收入30萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.15萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入93.47萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入71.28萬元,占收入總計的43.26%,主要是財政撥款收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2890.49萬元,主要是上年底年末結(jié)轉(zhuǎn)。
與上年相比,今年收入減少2130.07萬元,減少42%,主要原因:一般公共預算財政撥款收入減少。
(二)支出總計2917.69萬元,包括:
1.基本支出952.54萬元,占支出總計的33%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出436.39萬元,對個人和家庭的補助支出28.27萬元,商品和服務支出466.49萬元,資本性支出21.39萬元。
2.項目支出1965.15萬元,占支出總計的71%。主要包括一般公共服務、公共安全、教育、文化旅游體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比,今年支出減少2143.98萬元,減少44%,主要原因:項目支出的減少。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2890.49萬元。
主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0萬元,與上年持平,主要原因:上年經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2021年度財政撥款支出2752.94萬元,其中:基本支出787.79萬元,項目支出1965.15萬元。與上年相比,財政撥款支出減少2890.49萬元,減少44%,主要原因:項目支出的減少。與年初預算相比,2021財政撥款支出完成年初預算的49%,其中:基本支出完成年初預算的96%,項目完成年初預算的41%。
(二)一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出2722.79萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出826.36萬元,占30.35%;公共安全支出4.20萬元,占0.15%;教育支出312.68萬元,占11.49%;文化旅游體育與傳媒支出2.59萬元,占0.09%;社會保障和就業(yè)支出156.82萬元,占5.77%;衛(wèi)生健康支出84.82萬元,占3.1%;節(jié)能環(huán)保支出105.55萬元,占3.89%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出418.24萬元,占15.36%;農(nóng)林水支出787.27萬元,占28.91%;住房保障支出24.26萬元,占0.89%。
1.一般公共服務支出826.36萬元,具體包括:
(1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(款)行政運行(項)543.8萬元,主要是政府人員工資、保險費、水、電、取暖費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費以及其他商品和服務等支出,完成年初預算的71%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費減少。
(2)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(款)一般行政管理事務(項)260.23萬元,主要是勞務費、委托業(yè)務等支出,完成年初預算的47%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是部分項目還未進行結(jié)算。
(3)一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項)7.72萬元,主要是新時代文明實踐站支出,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預算,所以無法進行對比。
(4)一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)14.61萬元,主要是黨報黨刊款支出,完成年初預算的31%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費減少。
2.公共安全支出4.2萬元,具體包括:
(1)公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項)4.2萬元,主要是辦案經(jīng)費等支出,完成年初預算的100%。
3. 教育支出312.68萬元,具體包括:
(1)教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)273.16萬元,主要是學前教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼及學校取暖費、幼兒園建設等支出,完成年初預算68%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費減少。
(2)教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)39.52萬元,主要是中學教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、中學學校維修工程款等支出,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預算,所以無法進行對比。
4. 文化旅游體育與傳媒支出2.59萬元,具體包括:
(1)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游(項)2.59萬元,主要是群眾文化比賽、活動服裝款等支出,完成年初預算的100%。
5.社會保障和就業(yè)支出156.82萬元,具體包括:
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)基層政權(quán)建設和社區(qū)治理(項)15.13萬元,主要是社區(qū)辦公費、印刷費、維修費等支出,完成年初預算的100%。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)3.42萬元,主要是行政退休人員二次報銷保險費及取暖費等支出,完成年初預算的100%。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)48.54萬元,主要是養(yǎng)老保險繳費等支出,完成年初預算的65%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費減少。
(4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)30.58萬元,主要是職業(yè)年金繳費等支出,完成年初預算的100%。
(5)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)6.09萬元,主要是行政及事業(yè)死亡人員喪葬費及撫恤金等支出,完成年初預算的100%。
(6)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助(項)11.45,主要是農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助支出,完成年初預算的100%。
(7)社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)殯葬(項)2.6萬元,主要是殯葬等支出,完成年初預算的100%。
(8)社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項)37.51萬元,主要是敬老院維修工程、供電設備改造等支出,完成年初預算的100%。
(9)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)支出1.5萬元,主要是其他社會保障繳費等支出,完成年初預算的100%。
6.衛(wèi)生健康支出84.82萬元,具體包括:
(1)衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)15萬元,主要是衛(wèi)生院購買急救車支出,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預算,所以無法進行對比。
(2)衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項)15.65萬元,主要是衛(wèi)生院購買物資及衛(wèi)生院分診室建設等支出,完成年初預算的100%。
(3)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生支出(款)婦幼保健機構(gòu)(項)31.72萬元,主要是防保站人員工資等支出,完成年初預算的100%。
(4)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)7.26萬元,主要是人員保險費等支出,完成年初預算的100%。
(5)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)15.19萬元,主要是人員保險費等支出,完成年初預算的100%。
7.節(jié)能環(huán)保支出105.55萬元,具體包括:
(1)節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治(項)4萬元,主要是小污供電設備改造支出,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預算,所以無法進行對比。
(2)節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護(項)101.55萬元,主要是保潔員工資等支出,完成年初預算的41%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費減少。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出418.24萬元,具體包括:
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(項)398.24萬元,主要是城鄉(xiāng)社區(qū)綠化、基礎設施建設等支出,完成年初預算的30%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是壓縮成本,節(jié)省開支。
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)20萬元,主要是各村農(nóng)戶壁掛爐等支出,完成年初預算的100%。
9.農(nóng)林水支出787.27萬元,具體包括:
(1)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用(項)82.11萬元,主要是農(nóng)田設施耕地修復等支出,完成年初預算的100%。
(2)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出54萬元,主要是返還補繳基金款支出,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預算,所以無法進行對比。
(3)農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利(項)256萬元,主要是農(nóng)林水清淤清擴工程等支出,完成年初預算的36%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是壓縮成本,節(jié)省開支。
(4)農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利(項)5萬元,主要是除高茬深翻地款支出,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預算,所以無法進行對比。
(5)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)110.16萬元,主要是村級辦公費等支出,完成年初預算的32%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費減少。
(6)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范點補助(項)280萬元,主要是村級運行維護經(jīng)費等支出,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預算,所以無法進行對比。
10.住房保障支出24.26萬元,具體包括:
(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)24.26萬元,主要是行政、防保站人員住房公積金繳納支出,完成年初預算的100%。
(三)政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出30萬元,按支出功能分類科目分,包括:其他支出30萬元,占100%。
1.其他支出105.92萬元,具體包括:
(1)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)30萬元,主要是雙橋子村部維修建設支出,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預算,所以無法進行對比。
(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.15萬元,按支出功能分類科目分,包括:國有資本經(jīng)營預算支出0.15萬元,占100%。
1.國有資本經(jīng)營預算支出0.15萬元,具體包括:
(1)國有資本經(jīng)營預算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出(項)0.15萬元,主要是用于國有企業(yè)退休人員社會化管理費用支出,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預算,所以無法進行對比。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出24.49萬元,完成年初預算的99%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費要求,嚴格控制車輛使用。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費24.49萬元。
1.因公出國(境)費0萬元, 2021年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2021年因公出國(境)費與上年無變化。
2.公務接待費0萬元,2021年國內(nèi)公務接待累計0批次,0人,0萬元。2021年公務接待費與上年無變化。
3. 公務用車購置及運行費24.49萬元,占“三公”經(jīng)費支出的100%,比上年增加22.45萬元,增長1100%,主要是新購置公務用車的原因。
其中:公務用車購置費15萬元,當年購置公務用車1輛。公務用車運行維護費24.49萬元,主要用于辦案車輛運行及維護等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量5輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出787.79萬元,其中:人員經(jīng)費376.52萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、撫恤金、補助;日常公用經(jīng)費411.27萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、維修(護)費、租賃費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。
2021年度盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府機關運行經(jīng)費支出138.41萬元,比上年減少96.47萬元,減少41%,主要原因是嚴格按照政策壓縮開支。
(二)政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,共有車輛6輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車輛0輛,一般公務用車3輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)單價100萬元以上專用設備0臺(套)
(四)預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求,盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1..財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上級上繳支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(款)行政運行(項):反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心等附屬事業(yè)單
位的支出。其他事業(yè)單位的支出。
17. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(款)一般行政管理事務(項):反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
18. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(款)信訪事務(項):反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
19. 一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映上述項目未包括的一般公共服務的支出。
20.公共安全支出(類)公安支出(款)執(zhí)法辦案(項):反映公安機關從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。
21.教育支出(類)普通教育支出(款)學前教育(項):反應幼兒園各種支出。
22.教育支出(類)普通教育支出(款)初中教育(項):反映用于初中教育、校舍、操場維修等的支出。
23.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項):反映籃球賽、乒乓球賽、廣場舞大賽等支出。
24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位離退休取暖費。
25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的養(yǎng)老保險繳費。
26.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離運休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
27.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離運休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映職業(yè)年金繳費支出。
27.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
28.社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項):反映特困人員費用。
29.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項):反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
30.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康部門所屬機構(gòu)人員工資。
31.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治(項):反映用于基礎設施建設的支出。
32.節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護(項):反映用于社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等支出。
33.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出(項):反映項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面支出。
28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項):保潔員工資等。
29.農(nóng)林水支出(類)水利支出(款)防汛(項):反映用于水利抗旱防汛方面的支出。
30.農(nóng)林水支出(類)水利支出(款)農(nóng)村水利支出(項):反映用于農(nóng)田水利方面的支出,如:干渠清淤、農(nóng)田路修建工程支出。
31.農(nóng)林水支出(類)水利支出(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):村在職干部未納入社工人員工資等。
32.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村(項):反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
33.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設的補助(項):反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設的補助支出。
34.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):反映各級財政對村民委員會和黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
35.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)村集體經(jīng)濟組織的補助(項):反映農(nóng)村稅費改革后對村集體經(jīng)濟組織的補助支出。
36.農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項):反映除化解債務支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
37.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點補助(項):反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設等補助支出。
38.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
《盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算公開表》.xls
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