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    盤山縣高升街道辦事處(匯總)2021年度部門決算公開說明

    發(fā)布時間:2022-07-27 瀏覽次數(shù):228

    目    錄

    第一部分    盤山縣高升街道辦事處概況

    一、 主要職責

    二、 部門決算單位構成

    第二部分    盤山縣高升街道辦事處2021年度決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、財政撥款收入支出決算情況說明

    三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、其他重要事項的情況說明

    第三部分    名詞解釋

    第四部分    盤山縣高升街道辦事處2021年度部門決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    政府性基金預算財政撥款支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        第一部分 盤山縣高升街道辦事處概況

    一、主要職責

    1)盤山縣高升街道辦事處

    貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、決議,根據(jù)法律法規(guī)和縣級黨委、政府授權,圍繞黨的建設、社會治理、公共服務、城市管理等全面履行職能,緊扣城市基層治理,聚焦基層黨建等重點工作以及就業(yè)和社會保障、醫(yī)療保障、不動產登記、社會救助、戶籍管理、危(舊)房改造、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、市容市貌等群眾關心關注的民生工作,切實把工作重心轉到抓黨建、抓治理、抓服務和營造良好發(fā)展環(huán)境上來,厘清街道辦事處與居(村)民委員會、農村集體經濟組織的權責邊界。

    (2)盤山縣高升中心衛(wèi)生院

    認真執(zhí)行上面文件精神,做好醫(yī)院職能工作,做好防治地方病和疫情突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告,為患者創(chuàng)造良好的醫(yī)療環(huán)境。培養(yǎng)醫(yī)護人員技術技能,做好孕婦和兒童保健工作,為患者排憂解難,積極為患者服務,治病救人加強管理醫(yī)院管理工作監(jiān)督,積極參加上面醫(yī)療部門技術學習培訓。做好醫(yī)保合作醫(yī)療服務,普及疾病預防,積極開展慢性非傳染病的防治工作。

    二、部門決算單位構成

    1納入盤山縣高升街道辦事處2021年部門決算編制范圍的一級決算單位:盤山縣高升街道辦事處。

    2納入盤山縣高升街道辦事處2021年部門決算編制范圍的決算單位:盤山縣高升中心衛(wèi)生院

    第二部分 盤山縣高升街道辦事處2021年度部門決算情況說明

     

    一、收入支出決算總體情況說明

    (一)收入總計10806.96萬元,包括:

    1.財政撥款收入7251.56萬元,占收入總計的67.1%。其中:一般公共預算財政撥款收入7145.52萬元,政府性基金收入105.92萬元,國有資本經營預算財政撥款收入0.13萬元。

    2.上級補助收入0萬元。

    3.事業(yè)收入61.03萬元收入總計的0.56%,比上年減少了103萬元,主要是疫情原因患者少,住院患者減少,造成收入減少。

    4.經營收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入452.64萬元,占收入總計的4.19%,主要是上級撥款收入。

    7.使用非財政撥款結余0萬元。

    8.上年結轉和結余3041.72萬元,占收入總計的28.14%。主要是教育支出、節(jié)能環(huán)保以及農林水等方面的支出結轉。

    與上年相比,今年收入增加了527.58萬元,增長了5.37%,主要原因是上年財政撥款累計的結轉和結余增加了。

    (二)支出總計8471.59萬元,包括:

    1.基本支出1967.61萬元,占支出總計的23.23%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出1121.06萬元,對個人和家庭的補助支出74.12萬元,商品和服務支出772.42萬元。

    2.項目支出6503.98萬元,占支出總計的76.77%。主要包括養(yǎng)員樓和衛(wèi)生院建設、商貿區(qū)改造、自來水提升工程等基礎設施建設項目,村屯綠化和維護城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境等宜居鄉(xiāng)村建設項目,以及壯大村集體經濟等業(yè)務支出。

    3.上繳上級支出0萬元。

    4.經營支出0萬元。

    5.對附屬單位補助支出0萬元。

    與上年相比,今年支出增加1258.07萬元,增長18.6%,主要原因:一是我街道上年度著力解決村級宜居鄉(xiāng)村振興發(fā)展上的綠化陳欠等歷史遺留問題;二是本年度對村級建設方面的持續(xù)投入有所增加。

    (三)年末結轉和結余2335.37萬元。

    全部為以前年度專項資金項目結轉等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余減少706.35萬元,降低23.22%,主要原因:一是我街道一直持續(xù)利用存量資金轉活的方式來對以前年度結轉的指標進行消化;二是一部分以前年度專項項目款項的結轉在本年度消化完成。

    二、財政撥款支出決算情況說明

    (一)總體情況。

    2021年度財政撥款支出7846.87萬元,其中:基本支出1453.94萬元,項目支出6392.93萬元。與上年相比,財政撥款支出增加了1099.03萬元,增加了16.29%,主要原因:本年度我街道在農林水支出上增幅較大,原因是2021年對街道下轄的17個行政村持續(xù)投入和上級專項補助,這就使得我街道2021年對此方面的支出有所增加。與年初預算相比,2021年度財政撥款支出完成年初預算的111.4%,其中:基本支出完成年初預算的118.92%,項目完成年初預算的109.82%。

    (二)一般公共預算財政撥款支出情況。

    2021年度一般公共預算財政撥款支出7846.87萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出971.73萬元,占12.38%;公共安全支出22.66萬元,占0.29%;教育支出101.37萬元,占1.29%;文化旅游體育與傳媒支出1.56萬元,占0.02%;社會保障和就業(yè)支出351.69萬元,占4.48%;衛(wèi)生健康支出284.71萬元,占3.63%;節(jié)能環(huán)保支出2.37萬元,占0.03%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出499.06萬元,占6.36%;農林水支出5357.8萬元,占68.28%;住房保障支出53.9萬元,占0.69%;其他支出200萬元,占2.55%。

    1.一般公共服務支出971.73萬元,具體包括:

    (1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)478.95萬元,主要是街道人員工資、保險費、水、電、取暖費、差旅費、工會經費、其他交通費以及其他商品和服務等支出,完成年初預算的104.31%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是因為街道人員工資和保險的調整導致此方面支出較預算有所增加。

    (2)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)458.88萬元,主要是下派人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼及街道臨時人員及退伍兵工資、辦公桌椅采購及購入房屋及車庫等支出,完成年初預算的2294.4%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是按照縣級要求,我街道購入了部分房產及車庫用來化解群眾信訪事宜,此部分支出在年初未做預算。

    (3)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)7.41萬元,主要是接訪差旅費及辦公費支出,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預算,所以無法進行對比。

    (4)一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)26.5萬元,主要是2019年選派第一書記工資及報刊費等支出,完成年初預算的104.31%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是對此項支出考慮不周。

    2. 公共安全支出22.66萬元,具體包括:

    (1)公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項)20.44萬元,主要是派出所辦公費、印刷費、差旅費、電費、值班餐費等支出,完成年初預算的6.59%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是按照上級“過緊日子”的要求,我街道持續(xù)壓縮了此方面的支出

    (2)公共安全支出(類)司法(款)基層司法業(yè)務(項)2.22萬元,主要是基層司法印刷費、差旅費等支出,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預算,所以無法進行對比。

    3. 教育支出101.37萬元,具體包括:

    (1)教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)95.41萬元,主要是小學教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼及學校取暖費等支出,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預算,所以無法進行對比。

    (2)教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)5.96萬元,主要是中學教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼等支出,完成年初預算的6.59%,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預算,所以無法進行對比。

    4. 文化旅游體育與傳媒支出1.56萬元,具體包括:

    (1)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)1.56萬元,主要是文化活動室取暖費及辦公費、印刷費等支出,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預算,所以無法進行對比。

    5. 社會保障和就業(yè)支出351.69萬元,具體包括:

    (1)社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)基層政權建設和社區(qū)治理(項)13.35萬元,主要是社區(qū)社工編人員工資及社區(qū)辦公費、印刷費、維修費支出,完成年初預算的4.02%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是由于上級財政部門機構設置有所調整,本年度社工編人員工資只下發(fā)了兩個月,所以決算數(shù)較少。

    (2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)14.22萬元,主要是行政退休人員二次報銷保險費及取暖費等支出,完成年初預算的73.45%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是本年度退休人員減少導致取暖費支出減少。

    (3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)20.03萬元,主要是事業(yè)退休人員二次報銷保險費及取暖費等支出,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預算,所以無法進行對。

    (4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)67.18萬元,主要是街道行政、防保站人員養(yǎng)老保險費等支出,完成年初預算的108.67%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是本年度我街道工作人員工資以及保險費有所調整導致支出增加

    (5)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)134.43萬元,主要是街道行政、防保站人員職業(yè)年金繳費等支出,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預算,所以無法進行對比。

    (6)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)10.77萬元,主要是行政及事業(yè)死亡人員喪葬費及撫恤金支出,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預算,所以無法進行對比。

    (7)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)義務兵優(yōu)待(項)26.11萬元,主要是義務兵優(yōu)撫優(yōu)待金支出,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預算,所以無法進行對比。

    (8)社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農村特困人員救助供養(yǎng)支出(項)64.53萬元,主要是敬老院取暖費等支出,完成年初預算的537.75%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是未考慮到養(yǎng)員生活費的提標等事宜,導致此項支出增加

    (9)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)1.07萬元,主要是街道人員失業(yè)保險及工傷保險費支出,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預算,所以無法進行對比。

    6. 衛(wèi)生健康支出284.71萬元,具體包括:

    (1)衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)15萬元,主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院購入救護車費用支出,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預算,所以無法進行對比。

    (2)衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項)130.9萬元,主要是防保站人員工資、津貼、績效工資等支出,完成年初預算的85.94%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是有個別人員退休。

    (3)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預防控制機構(項)3.33萬元,主要是疫情防控條幅、宣傳單印刷費等支出,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預算,所以無法進行對比。

    (4)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)18.75萬元,主要是街道行政人員醫(yī)療保險繳費等支出,完成年初預算的105.34%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是街道人員保險費基數(shù)調整導致此方面支出較預算有所增加。

    (5)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)9.86萬元,主要是街道事業(yè)人員醫(yī)療保險繳等支出,完成年初預算的108.71%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是街道人員保險費基數(shù)調整導致此方面支出較預算有所增加。

    (6)衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)106.88萬元,主要是城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療配套資金支出,完成年初預算的89.07%,決算數(shù)于年初預算數(shù)的原因主要是城鄉(xiāng)居民轉城鎮(zhèn)職工保險人數(shù)增加了,導致此方面支出較預算有所減少。

    7.節(jié)能環(huán)保支出2.37萬元,具體包括

    (1)節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項)2.37萬元,完成年初預算的0.52%,主要是壁掛爐補助支出,由于年初考慮到此項支出數(shù)較大,但在本年度全額做出此款項的支出。

    8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出499.06萬元,具體包括:

    (1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)城管執(zhí)法(項)4.26萬元,主要是綜合執(zhí)法用車加油費及維修費等支出,完成年初預算的21.3%。按照上級“過緊日子”的要求,我街道持續(xù)壓縮了此方面的支出

    (2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項)300萬元,主要是綠化工程款支出,完成年初預算17.47%,因為大部分償還的綠化工程款項按照指標文做了相應的科目分類調整。

    (3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)194.8萬元,主要是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(物業(yè)費支出),完成年初預算的91.89%,按照上級“過緊日子”的要求,我街道持續(xù)壓縮了此方面的支出。

    9.農林水支出5357.8萬元,具體包括:

    (1)農林水支出(類)農業(yè)農村(款)其他農業(yè)農村支出(項)30.76萬元,主要是深翻及秸稈打捆補助支出,由于年初在做預算時未考慮到此項支出,因此未做出此款項的支出預算,所以無法進行對比。

    (2)農林水支出(類)水利(款)農村人畜飲水(項)92.52萬元,主要是自來水管理站用水費、電費等支出,完成年初預算的154.2%,決算大于年初預算數(shù)的原因主要是年初對此項支出考慮不周。

    (3)農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設的補助(項)202.05萬元,主要是以前年度美麗鄉(xiāng)村、美麗鄉(xiāng)村、垃圾分類及資源化利用支出,由于年初未考慮到此類專項的消化支出,未做出此款項的支出預算,所以無法進行對比。

    (4)農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)202.48萬元,主要是村級社工編人員費用支出及村級辦公經費等支出,完成年初預算的80.03%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是上級財政部門機構設置有所調整,本年度社工編人員工資只下發(fā)了兩個月,所以決算數(shù)較少。

    (5)農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村集體經濟組織的補助(項)220萬元,主要是壯大村集體經濟支出,由于年初預算時未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預算,所以無法進行對比。

    (6)農林水支出(類)農村綜合改革(款)農村綜合改革示范試點補助(項)210萬元,主要是2019年宜居鄉(xiāng)村維護、宜居鄉(xiāng)村建設長效資金補助支出,完成年初預算的52.5%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是由于未考慮全面,因此沒有完成預算。

    (7)農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)4400萬元,主要是償還綠化工程款支出,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預算,所以無法進行對比。

    10.住房保障支出53.9萬元,具體包括:

    (1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)53.9萬元,主要是街道行政、防保站人員住房公積金繳費支出,完成年初預算的116.89%,決算數(shù)于年初預算數(shù)的原因主要是街道行政、防保站人員公積金繳納基數(shù)調整導致的

    11.其他支出200萬元,具體包括:

    (1)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)200萬元,主要是盤山縣采油廠獨立礦區(qū)高升避險搬遷小區(qū)基礎設施提升改造支出,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預算,所以無法進行對比。  

    (三)政府性基金預算財政撥款支出情況。

    2021年度政府性基金預算財政撥款支出105.92萬元,按支出功能分類科目分,包括:城鄉(xiāng)社區(qū)支出105.92萬元,占100%。

    1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出105.92萬元,具體包括:

    (1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)105.92萬元,主要是210線高升信用社房屋動遷補償款,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預算,所以無法進行對比。

    (四)國有資本經營預算財政撥款支出情況。

    2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0.13萬元,按支出功能分類科目分,包括:國有資本經營預算支出0.13萬元,占100%。

    1.國有資本經營預算支出0.13萬元,具體包括:

    (1)國有資本經營預算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出(項)0.13萬元,主要是用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預算,所以無法進行對比。

    三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出5.37萬元,完成年初預算的89.5%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按照上級“過緊日子”的要求,我街道持續(xù)壓縮了此方面的支出。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費5.37萬元。

    1.因公出國(境)費0萬元,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國(境)預算,也無出國(境)支出。2021年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2021年因公出國(境)費比上年減少0萬元,主要是無出國(境)預算,也無出國(境)支出原因。

    2.公務接待費0萬元,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是沒有公務接待費。2021年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務接待費比上年減少0萬元,主要是沒有公務接待費原因。

    3.公務用車購置及運行費5.37萬元,占“三公”經費支出的100%。完成年初預算的89.5%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是街道節(jié)約用車以及節(jié)約用油。比上年減少0.46萬元,減少7.89%,主要是節(jié)約公務用車的次數(shù)及節(jié)約用油等原因。

    其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費5.37萬元,主要用于機關辦公室及各科室辦公開會及報送、取送文件重要資料保證機關正常運行辦公用車費用支出,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費公務用車保有量3輛。

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1453.93萬元,其中:人員經費984.96萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭生活的補助、退休費、撫恤金;日常公用經費468.97萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、培訓費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況。

    2021年機關運行經費支出468.97萬元,比上年減少0.37萬元,降低0.08%,主要原因是嚴格按照政策壓縮開支

    (二)政府采購支出情況。

    2021年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

    (三)國有資產占用情況。

    截至2021年12月31日,共有車輛5輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應急保障用車2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,其他用車主要是執(zhí)法大隊巡邏執(zhí)勤用車以及安全生產監(jiān)督檢查用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效情況。

    1.預算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)財政預算管理要求,我街道未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。

     

     

    第三部分 名詞解釋

     

    1.財政撥款收入:指單位從級財政部門取得的財政預算資金。

    2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

    8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    12.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

    13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    15.機關運行經費:指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    16. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    17. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    18. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

    19. 一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映上述項目未包括的一般公共服務的支出。

    20.公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項):反映公安機關從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦安案等相關活動的支出。

    21.公共安全支出(類)司法(款)基層司法業(yè)務(項):反映各級司法行政部門用于基層司法業(yè)務的支出,包括基層工作指導費、調節(jié)費、安置幫教費、司法所經費和公共法律服務平臺相關支出、人民陪審員選任管理費用、人民監(jiān)督員選任管理費用等支出。

    22.教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項):反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

    23.教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項):反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

    24.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項):反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

    25.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):反映上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

    26.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)農村中小學校舍建設(項):反映教育費附加安排用于農村中小學校舍新建、改建、修繕和維護的支出。

    27.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項):反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)群眾藝術館支出等。

    28.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項):反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

    29.社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(款)基層政權建設和社區(qū)治理(項):反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(鄉(xiāng)村便民服務)、村(居)民自治、村(居)務公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)服務能力建設等基層政權建設和社區(qū)治理工作的支出。

    30.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離運休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。

    31.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離運休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

    32.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    33.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

    34.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

    35.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)義務兵優(yōu)待(項):反映用于義務兵優(yōu)待方面的支出。

    36.社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農村特困人員救助供養(yǎng)支出(項):反映農村特困人員救助供養(yǎng)的支出。

    37.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

    38.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項):反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

    39.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預防控制機構(項):反映反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預防控制機構的支出。

    40.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

    41.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

    42.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項):反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

    43.節(jié)能環(huán)保(類)污染防治(款)大氣(項):反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

    44.節(jié)能環(huán)保(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

    45.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)城管執(zhí)法(項):反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

    46.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(項):反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電燈基礎建設方面的支出。

    47.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。

    48.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項):反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

    49.農林水支出(類)農業(yè)農村(款)其他農業(yè)農村(項):反映除上述項目以外其他用于農業(yè)農村方面的支出。

    50.農林水支出(類)水利(款)農村人畜飲水(項):反映用于農村人畜飲水工程建設等方面的支出。

    51.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設的補助(項):反映農村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設的補助支出。

    52.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):反映各級財政對村民委員會和黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

    53.農林水支出(類)農村綜合改革(款)村集體經濟組織的補助(項):反映農村稅費改革后對村集體經濟組織的補助支出。

    54.農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項):反映除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。

    55.農林水支出(類)農村綜合改革(款)農村綜合改革示范試點補助(項):反映各級財政對農村綜合改革示范試點、新型農業(yè)社會化服務體系建設等補助支出。

    56.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    57.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

    第四部分 盤山縣高升街道辦事處2021年度部門決算表 

    一、2021年度收入支出決算總表

    二、2021年度收入決算表

    三、2021年度支出決算表

    四、2021年度財政撥款收入支出決算

    五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

    九、2021年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    《盤山縣高升街道辦事處2021年度部門決算公開表》.xls

     

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