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    盤山縣交通運(yùn)輸局 (匯總)2021年度部門決算公開說明

    發(fā)布時間:2022-07-27 瀏覽次數(shù):171

    目    錄

    第一部分   盤山縣交通運(yùn)輸局概況

    一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    二、 部門決算單位構(gòu)成

    第二部分   盤山縣交通運(yùn)輸局2021年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況

    二、財(cái)政撥款支出決算情況

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    第三部分  名詞解釋

    第四部分  盤山縣交通運(yùn)輸局2021年度部門決算報(bào)表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

    第一部分   盤山縣交通運(yùn)輸局概況

    一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    (一)主要職責(zé)。

    1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī);編制和起草全縣公路、運(yùn)輸市場、城鎮(zhèn)公交等行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

    2、負(fù)責(zé)全縣公路及其配套項(xiàng)目建設(shè)、維護(hù)和管理工作。監(jiān)督交通行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、會同有關(guān)部門管理公路建設(shè)市場。負(fù)責(zé)交通工程造價管理;組織實(shí)施交通重點(diǎn)工程建設(shè)。負(fù)責(zé)工程質(zhì)量與安全的監(jiān)督工作。

    3、負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸管理及市場監(jiān)管責(zé)任,指導(dǎo)全縣路政、運(yùn)政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督等行政執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)道路運(yùn)輸一體化場站建設(shè)的布局規(guī)劃和建設(shè)管理。負(fù)責(zé)管理和調(diào)控道路運(yùn)輸市場,查處道路運(yùn)輸違規(guī)行為,規(guī)范道路運(yùn)輸行政執(zhí)法行為,維護(hù)道路運(yùn)輸市場平等、有序競爭。負(fù)責(zé)汽車維修市場、汽車車輛技術(shù)的管理及汽車綜合性能檢測。負(fù)責(zé)機(jī)動車駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的行業(yè)管理,監(jiān)督指導(dǎo)道路運(yùn)輸、城市公交從業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及人員培訓(xùn),道路危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸從業(yè)人員從業(yè)資格的行政許可和交通行業(yè)技能評審鑒定工作;組織調(diào)控全縣重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸。

    4、負(fù)責(zé)交通工程項(xiàng)目建設(shè)資金籌集、使用和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)交通系統(tǒng)國有資產(chǎn)管理工作。

    5、負(fù)責(zé)縣域公共交通、軌道交通行業(yè)管理,開發(fā)縣域公交資源,完善服務(wù)體系。

    6、負(fù)責(zé)交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息引導(dǎo)及發(fā)布;組織指導(dǎo)交通行業(yè)科技開發(fā),推動行業(yè)技術(shù)進(jìn)步;指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸

    行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

    7、指導(dǎo)全縣交通行業(yè)體制改革和法制建設(shè),引導(dǎo)行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。負(fù)責(zé)交通行業(yè)精神文明建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)。

    8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣交通系統(tǒng)引進(jìn)資金、引進(jìn)技術(shù)和外資、外技工作。

    9、指導(dǎo)全縣公路、道路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

    10、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

    (2).機(jī)構(gòu)情況。

    盤山縣交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況:六個科室七個中隊(duì)六個站

    分別是:1、綜合辦公室,2、安全股,3、財(cái)務(wù)股,4、組織人事股,5、規(guī)劃建設(shè)股,6、運(yùn)政審批股,7、執(zhí)法監(jiān)督中隊(duì),8、質(zhì)監(jiān)中隊(duì),9、維修中隊(duì),10、駕培中隊(duì),11、路政治超中隊(duì),12、運(yùn)輸中隊(duì),13、客運(yùn)中隊(duì),14、太平執(zhí)法站,15、胡家執(zhí)法站,16、壩墻子執(zhí)法站,17、吳家執(zhí)法站,18、得勝執(zhí)法站,19、東郭執(zhí)法站

    二、部門決算單位構(gòu)成

    納入2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

    1. 盤山縣交通運(yùn)輸局

    2. 盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心

    第二部分    盤山縣交通運(yùn)輸局2021年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計(jì)7986.63萬元,包括:

    1.財(cái)政撥款收入6792.35萬元,占收入總計(jì)的85.05%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6707.27萬元,政府性基金收入85.08萬元。

    2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

    3.事業(yè)收入0萬元。

    4.經(jīng)營收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入391.28萬元,占收入總計(jì)的4.90%。主要是市交通執(zhí)法隊(duì)撥款。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余803萬元,占收入總計(jì)的10.05%。主要是成品油價格稅費(fèi)改革結(jié)轉(zhuǎn)等。

    與上年相比,今年收入減少17546.88萬元,降低68.72%,主要原因是項(xiàng)目減少。

    (二)支出總計(jì)7793.94萬元,包括:

    1.基本支出1869.39萬元,占支出總計(jì)的23.99%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出1545.78萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出174.31萬元,商品和服務(wù)支出149.30萬元。

    2.項(xiàng)目支出5924.55萬元,占支出總計(jì)的76.01%。主要包括成品油稅費(fèi)改革、盤山縣全域公交一體化項(xiàng)目、農(nóng)村公路計(jì)劃外工程資金等業(yè)務(wù)支出。

    3.上繳上級支出0萬元。

    4.經(jīng)營支出0萬元。

    5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

    與上年相比,今年支出減少13777.31萬元,減少63.87%,主要原因是項(xiàng)目減少。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余192.69萬元。

    主要是2019年農(nóng)村客運(yùn)燃油補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)還未支付完成等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少3769.57萬元,降低95.14%,主要原因交通專項(xiàng)支付完成比較及時。

    二、財(cái)政撥款支出決算情況

    (一)總體情況。

    2021年度財(cái)政撥款支出7595.35萬元,其中:基本支出1869.35萬元,項(xiàng)目支出5726萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少17938.16萬元,降低70.25%,主要原因是項(xiàng)目減少。與年初預(yù)算相比,2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的156.76%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的22.51%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的208.68%。

    (二)具體情況。

    2021年度財(cái)政撥款支出7595.35萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出3.30萬元,占0.04%;社會保障和就業(yè)支出453.16萬元,占5.97%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出104.18萬元,占1.37%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出85.08萬元,占1.12%;交通運(yùn)輸支出6741.51萬元,占88.76%;住房保障支出163.86萬元,占2.16%。

    1.一般公共服務(wù)支出3.30萬元,具體包括:

    (1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))3.30萬元,主要是李淑芬信訪事項(xiàng)支出,年初未列預(yù)算。

    2.社會保障和就業(yè)支出453.16萬元,具體包括:

    (1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))26.82萬元,主要是退休人員取暖費(fèi)和遺屬補(bǔ)助等支出,完成年初預(yù)算的228.26%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員取暖費(fèi)年初未列預(yù)算。

    (2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))95.51萬元,主要是退休人員取暖費(fèi)和遺屬補(bǔ)助等支出,完成年初預(yù)算的228.26%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員取暖費(fèi)年初未列預(yù)算。

    (3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))253.84萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的39.97%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動。

    (4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))19.41萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的39.97%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動。

    (5)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))44.72萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位死亡撫恤金等支出,年初未列預(yù)算。

    (6)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))12.85萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工傷失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的39.97%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動。

    3.衛(wèi)生健康支出104.18萬元,包括:

    (1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))4.92萬元,主要是行政單位醫(yī)療繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的97.10%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動。

    (2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))99.26萬元,主要是事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的97.10%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動。

    4. 交通運(yùn)輸支出6741.52萬元,具體包括:

    (1)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))145.92萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的164%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

    (2)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))363.88萬元,主要是自收自支取暖費(fèi)差額補(bǔ)助、購置辦公桌椅、檔案柜、執(zhí)法人員服裝購置辦公費(fèi)用等支出,完成年初預(yù)算的83%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分項(xiàng)目還未進(jìn)行結(jié)算。

    (3)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項(xiàng))160.00萬元,主要是道橋公司曙小線道路施工支出,完成年初預(yù)算的83%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分項(xiàng)目還未進(jìn)行結(jié)算。

    (4)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))246.07萬元,主要是署小線道路資金支出,完成年初預(yù)算的83%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分項(xiàng)目還未進(jìn)行結(jié)算。

    (5)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))4755.65萬元,主要是事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)和成品油稅費(fèi)改革等支出,完成年初預(yù)算的83%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分項(xiàng)目還未進(jìn)行結(jié)算。

    (6)交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng))70萬元,主要是車輛購置稅等支出,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初未列預(yù)算。

    (7)交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出(項(xiàng))1000.00萬元,主要是成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付等支出,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初未列預(yù)算。

    5.住房保障支出163.86萬元,具體包括:

    (1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))163.86萬元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的124.26%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動。

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

    2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出58.46萬元,完成年初預(yù)算的94.29%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)要求,嚴(yán)格控制車輛使用。與上年相比,今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加10.46萬元,增長21.79%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,交通執(zhí)法大隊(duì)車輛劃入局機(jī)關(guān)。

    其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

    1.因公出國(境)費(fèi)0萬元, 2021年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次。2021年因公出國(境)費(fèi)與上年無變化。

    2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,,2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)與上年無變化。

    3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)58.46萬元,比上年增加10.46萬元,增長21.79%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,交通執(zhí)法大隊(duì)車輛劃入局機(jī)關(guān)。

    公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)58.46萬元。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1869.35萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1720.09萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助;日常公用經(jīng)費(fèi)69.43萬元,主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    2021年度盤山縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.43萬元,比上年增加40.22萬元,增長137.69%,主要原因是委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出增加。具體支出明細(xì)如下:辦公費(fèi)0.11萬元;手續(xù)費(fèi)0.15萬元;郵電費(fèi)3.04萬元;差旅費(fèi)9.81萬元;維修(護(hù))費(fèi)0.12萬元;委托業(yè)務(wù)費(fèi)32.36萬元;工會經(jīng)費(fèi)11.52萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.41萬元;其他交通費(fèi)7.83萬元;其他商品和服務(wù)支出0.08萬元。

    (二)政府采購支出情況。

    2021年度盤山縣交通運(yùn)輸局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況。

    截至2021年12月31日,共有車輛1輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車1輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

    (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,盤山縣交通運(yùn)輸局未組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。
        第三部分 名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的信訪項(xiàng)目支出。

    16. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)離退休人員支出。

    17. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位離退休人員支出。

    18.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    19.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

    20.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

    21.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位工傷失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

    22.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    23.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    24. 交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    25. 交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的項(xiàng)目支出。

    26.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的公路建設(shè)支出。

    27. 交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的公路建設(shè)支出。

    28. 交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的其他公路水路運(yùn)輸支出。

    29. 交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

    30. 交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出。

    31.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    32.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    第四部分   盤山縣交通運(yùn)輸局2021年度部門決算報(bào)表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    詳見:《盤山縣交通運(yùn)輸局2021年度部門決算公開表》.xls

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