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    盤山縣工業(yè)和信息化局2021年度部門決算公開說明

    發(fā)布時間:2022-07-27 瀏覽次數(shù):129

       

    第一部分   盤山縣工業(yè)和信息化局概況

    一、 主要職責

    二、 部門決算單位構(gòu)成

    第二部分   盤山縣工業(yè)和信息化局2021年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、財政撥款收入支出決算情況說明

    三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、其他重要事項的情況說明

    第三部分   名詞解釋

    第四部分   盤山縣工業(yè)和信息化局2021年度部門決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款支出決算表

    八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    第一部分 盤山縣工業(yè)和信息化局概況

    一、主要職責

    (一)組織貫徹國家新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,協(xié)調(diào)

    解決新型工業(yè)化進程中的有關(guān)問題;擬定工業(yè)、信息化和中小企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實施;推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和

    優(yōu)化升級,推進信息化和工業(yè)化融合。

    (二)制定并組織實施全縣工業(yè)、通信業(yè)和中小企業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策,提出促進工業(yè)發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議;貫徹落實行業(yè)技術(shù)規(guī)范、政策、法規(guī)和標準。負責工業(yè)行業(yè)管理、指導工業(yè)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

    (三)負責研究全縣工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略,銜接全縣工業(yè)濟濟發(fā)展的中長期規(guī)劃;監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢,提出調(diào)節(jié)措施及建議。負責日常工業(yè)經(jīng)濟的調(diào)控、發(fā)布相關(guān)信息,進行預測預警和信息引導;協(xié)調(diào)解決工業(yè)行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出意見和建議。負責工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關(guān)工作。

    (四)負責提出全縣工業(yè)、信息化和中小企業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向(含利用外資和境外投資)。負責全縣工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)投資管理工作,提出工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)投資有關(guān)政策并組織實施。

    (五)推進全縣信息化工作,貫徹國家相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題;指導協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展,推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享。

    (六)擬定并組織實施工業(yè)和信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃;組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

    (七)負責全縣工業(yè)企業(yè)的宏觀指導和綜合協(xié)調(diào),擬訂并組織實施發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施,監(jiān)測分析發(fā)展動態(tài),推進體制改革和管理創(chuàng)新,促進和健全中小企業(yè)服務(wù)體系。

    (八)依法行使全縣電力行政管理職責,協(xié)調(diào)電力運營中的有關(guān)問題,平衡電力資源,培育和監(jiān)督電力市場。

    (九)負責民爆器材的行業(yè)管理和應(yīng)急相關(guān)工作。

    (十)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)科技發(fā)展的方針與政策;擬定科技發(fā)展規(guī)劃、政策;起草地方性法規(guī)和其他政策措施,并組織實施。負責科技創(chuàng)新體系建設(shè),提高科技創(chuàng)新能力。

    (十一)編制重點科技攻關(guān)的發(fā)展規(guī)劃;編制科學技術(shù)

    發(fā)展的中長期規(guī)劃與年度計劃。負責年度科技計劃的制定與組織實施。

    (十二)負責科技進步工作的管理和協(xié)調(diào);貫徹科技體制改革的政策、措施和總體規(guī)劃并組織實施,優(yōu)化科研機構(gòu)布局,指導科技體制改革工作。

    (十三)投出科技入才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策建議,承擔相關(guān)科技入才計劃的實施工作。負責院士聯(lián)系和服務(wù)工作。

    (十四)研究多渠道增加科技投入,優(yōu)化科技資源配置的措施。負責協(xié)調(diào)落實科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略,重大政策措施以及重大科技創(chuàng)新任務(wù)。負責科技專項費用等專項資金的合理配置。

    (十五)會同有關(guān)部門擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃,加強高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用技術(shù)開發(fā)與推廣工作;指導科技成果轉(zhuǎn)化;管理高新技術(shù)重點產(chǎn)業(yè)工作;指導高新技術(shù)研究與科技攻關(guān)計劃的組織實施。負責高新技術(shù)企業(yè)推薦、評審和認定工作。

    (十六)會同有關(guān)部門擬定重大創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃,負責科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)和科技資源共享建設(shè)。負責以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)工作。

    (十七)研究擬訂科技促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展政策,制定農(nóng)業(yè)科技攻關(guān)、成果推廣計劃并組織實施,促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,負責送科技下鄉(xiāng)與科技扶貧工作。

    (十八)擬定引進國外智力和出國(境)培訓工作計劃并監(jiān)督實施。負責協(xié)調(diào)外國專家來盤山的相關(guān)管理服務(wù)工作。

    (十九)承擔國防科工委的相關(guān)職能工作。

    (二十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

    (二十一)職能轉(zhuǎn)變。

    1.組織實施工業(yè)八大產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,推近工業(yè)領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

    2.貫徹《中國制造2025》,協(xié)調(diào)推進《中國制造2025)遼寧行動綱要》的實施工作,推動工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

    3.加快推進信息化和工業(yè)化融合發(fā)展,推動軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展,培育壯大新動能。

    4.圍繞貫徹實施科教興國戰(zhàn)略、人才強國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)路,加強、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),減少微觀管理和具體審批事項,加強事中事后監(jiān)管和科研誠信建設(shè)。加強對一二三次產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科技支撐,做深做細重點行業(yè)和重點領(lǐng)域科技創(chuàng)新工作,推動科技創(chuàng)新的重心轉(zhuǎn)向經(jīng)濟建設(shè)。推進科技成果轉(zhuǎn)化和先進技術(shù)轉(zhuǎn)移,充分調(diào)動各類創(chuàng)新主體的積極性和創(chuàng)造性,激發(fā)廣大科技人員投身創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的動力。

    (二十二)有關(guān)職責分工。

    1.縣工業(yè)和信息化局與縣發(fā)展和改革局的有關(guān)職責分工。

    1)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目管理職責分工。需報工業(yè)和信息化上級部門審批、核準的工業(yè)、信息化固定資產(chǎn)項目,由縣工業(yè)和信息化局負責申報和管理。需報上級部門審批、核準的工業(yè)、信息化固定資產(chǎn)投資項目,由縣發(fā)展和改革局負責申報和管理。

    2)企業(yè)技術(shù)中心管理職責分工??h工業(yè)和信息化局會

    同縣發(fā)展和改革局、縣財政局、縣稅務(wù)局等有關(guān)部門負責縣

    級企業(yè)技術(shù)中心的認定工作,縣發(fā)展和改革局會同縣工業(yè)和

    信息化局等有關(guān)部門負責上報上級企業(yè)技術(shù)中心相關(guān)工作。

    2.縣工業(yè)和信息化局與縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室的有關(guān)職責分工??h委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室負責統(tǒng)籌指導推進全縣信息化工作,協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題??h工業(yè)和信息化局負責擬訂并組織實施信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃、政策、技術(shù)標準和重大工程,協(xié)調(diào)通信運營業(yè)的發(fā)展,促進電信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡(luò)融合,推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享等。

    根據(jù)本部門主要職責,內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下:辦公室、科技股、工業(yè)運行股(投資運行)、軍民融合辦公室、安全管理辦公室、民營中小企業(yè)股。

    二、部門決算單位構(gòu)成

    納入盤山縣工業(yè)和信息化局2021年部門決算編制范圍的一級預算單位包括:

    1.盤山縣工業(yè)和信息化局

    第二部分 2021年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    (一)收入總計530.72萬元,包括:

    1.財政撥款收入524.88萬元,占收入總計的98.9%。其中:一般公共預算財政撥款收入524.88萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。

    2.上級補助收入0萬元。

    3.事業(yè)收入0萬元。

    4.經(jīng)營收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入0萬元。

    7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.84萬元,占收入總計的1.1%。主要是上年經(jīng)費等。

    與上年相比,今年收入增加94.54萬元,增長(降低)21.7%,主要原因是項目支出增加。

    (二)支出總計530.72萬元,包括:

    1.基本支出308.41萬元,占支出總計的58%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出199.15萬元,對個人和家庭的補助支出85.95萬元,商品和服務(wù)支出23.31萬元。

    2.項目支出222.31萬元,占支出總計的42%。主要包括中小企業(yè)專項發(fā)展資金等業(yè)務(wù)支出。

    3.上繳上級支出0萬元。

    4.經(jīng)營支出0萬元。

    5.對附屬單位補助支出0萬元。

    與上年相比,今年支出增加100.38萬元,增長23.32%,主要原因是項目支出增加。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.84萬元。

    主要是未支付的項目款等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少13.47萬元,降低69.75%,主要原因及時支付各類款項,減少結(jié)轉(zhuǎn)。

    二、財政撥款支出決算情況說明

    (一)總體情況。

    2021年度財政撥款支出530.72萬元,其中:基本支出308.41萬元,項目支出222.31萬元。與上年相比,財政撥款支出增加100.38萬元,增長23.32%,主要原因是項目支出增加。與年初預算相比,2021年度財政撥款支出完成年初預算的169.6%,其中:基本支出完成年初預算的104.22%,項目完成年初預算的1207.7%。

    (二)一般公共預算財政撥款支出情況。

    2021年度一般公共預算財政撥款支出530.72萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出188.74萬元,占35.56%;社會保障和就業(yè)支出108.91萬元,占20.52%;衛(wèi)生健康支出9.68萬元,占1.82%;資源勘探工業(yè)信息等支出201.50萬元,占37.96%;住房保障支出21.88萬元,占4.12%。

    1.一般公共服務(wù)支出188.74萬元,具體包括:

    1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項):10.81萬元,主要是主要是60下放人員生活補助等支出,完成年初預算的113.55%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是生活補助上調(diào)。

    2)一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運行(項):167.93萬元,主要是工資和福利支出、商品和服務(wù)等支出,完成年初預算的92.03%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是縮減開支。

    3)一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):5萬元,主要是辦公經(jīng)費等支出,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是工作業(yè)務(wù)活動增加。

    4)一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)事務(wù)支出(項):5萬元,主要是科學事業(yè)費支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

    2. 社會保障和就業(yè)支出108.91萬元,具體包括:

    1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)41萬元,主要是離退休人員工資、補助等支出,完成年初預算的127.36%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是離休人員工資調(diào)整。

    2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)22.96萬元,主要是人員養(yǎng)老保險支出,完成年初預算的104.50%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整,繳費額增加。

    3)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)44.95萬元,主要是撫恤金、喪葬補助等支出。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是此筆資金為預算外支出。

    3.衛(wèi)生健康支出9.68萬元,包括:

    1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)9.68萬元,主要是機關(guān)人員醫(yī)療保險等支出,完成年初預算的100.72%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整,繳費額增加。

    4.資源勘探工業(yè)信息等支出201.50萬元,包括:

    1)資源勘探工業(yè)信息等支出(類)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(款)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(項)201.50萬元,主要是中小企業(yè)專項發(fā)展資金支出。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是此筆款項為預算外支出。

    5.住房保障支出21.88萬元,具體包括:

    1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.88萬元,主要是機關(guān)人員住房公積金等支出,完成年初預算的132.76%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員績效工資增加,住房公積金基數(shù)調(diào)整。

    (三)政府性基金預算財政撥款支出情況。

    2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

    (四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

    2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

    三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

    1.因公出國(境)費0萬元。2021年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2021年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元。

    2.公務(wù)接待費0萬元。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費比上年減少(增加)0萬元。

    3.公務(wù)用車購置及運行費0萬元。比上年減少(增加)0萬元。

    其中:公務(wù)用車購置費0萬元,當年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費公務(wù)用車保有量0輛。

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2021年度一般公共預算財政撥款基本支出530.72萬元,其中:人員經(jīng)費285.10萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費23.31萬元,主要包括辦公費、印刷費、差旅費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

    2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出23.31萬元,比上年增加1.21萬元,增長5.47%,主要原因是開展業(yè)務(wù)活動增加。

    (二)政府采購支出情況。

    2021年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況。

    截至2021年12月31日,共有車輛0輛,其中:副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛,主要領(lǐng)導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

    (四)預算績效情況。

    1.預算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)財政預算管理要求,我局未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。

    第三部分 名詞解釋

    1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

    2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    16.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項):反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

    17.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    18.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

    19. 一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)事務(wù)支出(項):反映上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

    20. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

    21. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    22. 社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

    23.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

    24. 資源勘探工業(yè)信息等支出(類)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(款)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(項):反映除上述項目以外其他用于資源勘探工業(yè)信息等方面的支出。

    25.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    第四部分 2021年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款支出決算表

    八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    盤山縣工業(yè)和信息化局決算公開表.xls

     

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