37-top_img.png

    盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府(匯總)2021年度部門決算公開說明

    發(fā)布時(shí)間:2022-07-27 瀏覽次數(shù):241

       

    第一部分    盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府處概況

    一、主要職責(zé)

    二、部門決算單位構(gòu)成

    第二部分    盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    第三部分    名詞解釋

    第四部分    盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報(bào)表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    第一部分 盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府概況

    一、主要職責(zé)

    貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)黨委、政府的決定、決議,根據(jù)法律法規(guī)和縣級(jí)黨委、政府授權(quán),圍繞黨的建設(shè)、社會(huì)治理、公共服務(wù)、城市管理等全面履行職能,緊扣城市基層治理,聚焦基層黨建等重點(diǎn)工作以及就業(yè)和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、不動(dòng)產(chǎn)登記、社會(huì)救助、戶籍管理、危(舊)房改造、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、市容市貌等群眾關(guān)心關(guān)注的民生工作,切實(shí)把工作重心轉(zhuǎn)到抓黨建、抓治理、抓服務(wù)和營造良好發(fā)展環(huán)境上來,鎮(zhèn)政府與居(村)民委員會(huì)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的權(quán)責(zé)邊界。

    二、部門決算單位構(gòu)成

    1.納入盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算編制范圍的級(jí)預(yù)算單位:盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

    2.納入盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位:胡家中心衛(wèi)生院。

    部分 盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    (一)收入總計(jì)3006.92萬元,包括:

    1.財(cái)政撥款收入1723.40萬元,占收入總計(jì)的57.31%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1722.74萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.66萬元事業(yè)收入280.3萬元。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

    3.事業(yè)收入280.3萬元,占收入總計(jì)的9.32%。主要是公共衛(wèi)生撥款。

    4.經(jīng)營收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入0萬元。

    7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1003.23萬元,占收入總計(jì)的33.36%。主要是主要是一般公共服務(wù)支出的其他一般公共服務(wù)支出結(jié)轉(zhuǎn)30萬元,教育支出的學(xué)前教育結(jié)轉(zhuǎn)142.02萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出的基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理結(jié)轉(zhuǎn)17.38萬元,死亡撫恤結(jié)轉(zhuǎn)12.93萬元,農(nóng)林水的對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)212.04萬元,對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)330萬元,農(nóng)場(chǎng)綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)258.86萬元等。

    與上年相比,今年收入減少2640.1萬元,降低46.75%,主要原因:一是財(cái)政撥款收入減少;二是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少

    (二)支出總計(jì)3006.92萬元,包括:

    1.基本支出1535.51萬元,占支出總計(jì)的51.07%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出876.38萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出70.59萬元,商品和服務(wù)支出588.54萬元。

    2.項(xiàng)目支出1471.41萬元,占支出總計(jì)的48.93%。主要包括一般公共服務(wù)支出189.18萬元,教育支出142.02萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出20.38萬元,農(nóng)林水支出1119.17萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.66萬元等業(yè)務(wù)支出。

    3.上繳上級(jí)支出0萬元。

    4.經(jīng)營支出0萬元。

    5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

    與上年相比,今年支出減少1148.5萬元,降低27.64%,主要原因:一是本年收入減少,支出減少。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    2021年度無結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少1003.23萬元,降低100%,主要原因:收付實(shí)現(xiàn)制,本年不許有結(jié)余

    二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

    (一)總體情況。

    2021年度財(cái)政撥款支出2725.97萬元,其中:基本支出1255.21萬元,項(xiàng)目支出1470.75萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少810.61萬元,降低22.92%,主要原因:一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少,二是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款減少。與年初預(yù)算相比,2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的152.67%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的145.11%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的159.76%。

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2725.97萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出954.84萬元,占35.03%;教育支出142.02萬元,占5.21%;社會(huì)保障和就業(yè)支出456.04萬元,占16.73%;農(nóng)林水支出1119.17萬元,占41.05%;住房保障支出53.89萬元,占1.98%。

    1. 一般公共服務(wù)支出954.84萬元,完成年初預(yù)算的99.46%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有行政人員轉(zhuǎn)出,工資福利費(fèi)減少。具體包括:              

    1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))765.67萬元;主要是政府人員工資,辦公費(fèi),印刷費(fèi),手續(xù)費(fèi),電費(fèi),郵電費(fèi),差旅費(fèi),維修(護(hù))費(fèi),租賃費(fèi),公務(wù)接待費(fèi),委托業(yè)務(wù)費(fèi),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他商品和服務(wù)等支出。未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算,所以無法進(jìn)行對(duì)比。

    2)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))150萬元,主要是孫淑華鄭光及61戶小柿子群里等信訪事務(wù)支出。未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算,所以無法進(jìn)行對(duì)比。

    3一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))39.17萬元。主要是報(bào)刊等支出。

    2.教育支出142.02萬元,完成年初預(yù)算的97.94%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是教師人員有變動(dòng)。 具體包括:

    1)教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng))142.02萬元,主要是胡家學(xué)校教育補(bǔ)貼。

    3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出456.04萬元,完成年初預(yù)算的97.02%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員轉(zhuǎn)出,保險(xiǎn)費(fèi)用減少,具體包括

    (1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))20.38萬元,主要是社工編人員工資2021年1月2月縣配套部分支出。年初未列預(yù)算,所以無法進(jìn)行對(duì)比。

    (2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))365.07萬元,主要是政府行政和事業(yè)人員保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,年初未列預(yù)算,所以無法進(jìn)行對(duì)比。

    (3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))70.59萬元,主要是行政及事業(yè)死亡人員喪葬費(fèi)及撫恤金支出年初未列預(yù)算。

    4. 農(nóng)林水支出1119.17萬元,完成年初預(yù)算的71.74%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是:對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助減少。具體包括: 

    1)農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))10萬元,主要是紅巖村現(xiàn)代農(nóng)業(yè)觀光展示項(xiàng)目支出,年初未列預(yù)算。

    2)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項(xiàng))14萬元,主要是白家美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)支出等支出;

    3)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))286.31萬元,主要是2021年村人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)等支出;

    4)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助(項(xiàng))330萬元,主要是6個(gè)村壯大村集體經(jīng)濟(jì)等支出。

    5)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)補(bǔ)助(項(xiàng))478.86萬元,主要是2020年長效管理支出。

    5.住房保障支出53.89萬元,完成年初預(yù)算的99.80%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是:公積金繳納基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致的。具體包括:

    1)住房公積金53.89萬元,主要是住房公積金等支出。

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元

    國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.66萬元,按支出功能分類科目分,主要是2021年國有企業(yè)退休人員社會(huì)管理服務(wù)工作支出,完成年初預(yù)算的65.69%。

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出15.7萬元,完成年初預(yù)算的98%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制車輛使用。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)4.83萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.87萬元。

    1. 因公出國(境)費(fèi)0萬元,2021年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2021年因公出國(境)費(fèi)比上年無變化。

    2.公務(wù)接待費(fèi)4.83萬元,“三公”經(jīng)費(fèi)支出30.76%。完成年初預(yù)算的96.6%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待支出2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)151批次、2098、4.82萬元,主要用于外來人員就餐費(fèi)用支出;其中外事接待累計(jì)0批次、0、0萬元,2021年無外事接待費(fèi)用。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加1.88萬元,增長63.73%,主要是防汛時(shí)期,對(duì)防汛人員提供就餐費(fèi)等原因。

    3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10.87萬元,“三公”經(jīng)費(fèi)支出69.23%。完成年初預(yù)算的98.82%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制車輛使用和加強(qiáng)辦案效率。比上年減少0.31萬元,下降2.77%,主要是基層減負(fù),去上級(jí)取文件次數(shù)減少,公車出行減少。

    其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.87萬元,主要用于辦案車輛及維護(hù)截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車保有量3輛。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1255.21萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)769.49萬元,主要包括基本工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、撫恤金、住房公積金;日常公用經(jīng)費(fèi)485.72萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出485.72萬元,比上年減少178.32萬元,降低26.85%,主要原因是嚴(yán)格按照政策壓縮開支。

    (二)政府采購支出情況。

    2021年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況。

    截至202112月31日,共有車輛3輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0,其他用車2輛,其他用車主要是一安全生產(chǎn)使用,二是歸辦公室統(tǒng)一調(diào)度用;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

    (四)預(yù)算績效情況。

    1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我政府未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。

    第三部分 名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入:指單位從級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

    13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    16. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    17.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng)):反映各級(jí)政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

    18.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)的支出。

    19.教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的幼兒園的資助,如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。

    20.社會(huì)保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng)):反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)(鄉(xiāng)村便民服務(wù))、村(居)民自治、村(居)務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

    21.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    22.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

    23.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

    24.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出。

    25.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助支出,以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

    26.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。

    27.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(項(xiàng)):反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。

    28.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金

    第四部分 盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    遼寧省盤錦市盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府(匯總).xls

    foot_img_01.png

    主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖

    網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111220003 ICP備案序號(hào):ICP備案序號(hào): 遼ICP備13003879號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號(hào)

    聯(lián)系電話:0427-3554789

    foot_img_02.png
    亚洲成a人无码午夜电影,亚洲成av人片在我观看,中出视频在线观看链接,日韩欧美人妻视频 超碰日本中文字幕