盤山縣疾病預(yù)防控制中心2021年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣疾病預(yù)防控制中心概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣疾病預(yù)防控制中心2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣疾病預(yù)防控制中心2021年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分盤山縣疾病預(yù)防控制中心概況
一、主要職責(zé)
(一)盤山縣疾病預(yù)防控制中心貫徹落實國家、省、市、縣關(guān)于縣疾病預(yù)防控制工作的方針和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對縣疾病預(yù)防控制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要工作職能是:
1. 著重狠抓傳染病防控工作,有序開展各類傳染病監(jiān)測、處置。
2.加強免疫規(guī)劃工作,狠抓接種率,實現(xiàn)預(yù)防接種數(shù)字門診建設(shè)新突破,擴(kuò)大免疫規(guī)劃各類疫苗的冷鏈運轉(zhuǎn)能力。
3.加大衛(wèi)生監(jiān)測工作力度。
4.加強非傳染病工作,強化地方病防控。
5.利用多媒體等多樣性宣傳模式,積極開展各種健康防病知識宣傳及健康促進(jìn)工作,全面提升全民健康素養(yǎng)水平,形成有效的群防群控的良好防控局面。
根據(jù)本單位主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:
綜合辦公室、檢驗檢測股、非傳染病預(yù)防控制股、傳染病預(yù)防控制股、免疫規(guī)劃股、健康教育與質(zhì)控股、健康教育與質(zhì)控股。
二、盤山縣疾病預(yù)防控制中心決算單位構(gòu)成
納入遼寧省財政廳2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:盤山縣疾病預(yù)防控制中心。
第二部分盤山縣疾病預(yù)防控制中心2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
(一)收入總計704.52萬元,包括:
1.財政撥款收入680.88萬元,占收入總計的97%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入680.88萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.63萬元,占收入總計的3%。主要是疾病預(yù)防控制,基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生等。
與上年相比,今年收入增加623.40萬元,增長88.48%,主要原因:本機(jī)構(gòu)屬于2020年9月新成立單位,上年是四個月數(shù)據(jù),今年是全年數(shù)據(jù)。
(二)支出總計704.52萬元,包括:
1.基本支出571.74萬元,占支出總計的81.15%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出464.09萬元,對個人和家庭的補助支出59.34萬元,商品和服務(wù)支出46.47萬元,資本性支出1.84萬元。
2.項目支出132.77萬元,占支出總計的18.85%。主要包括疾病預(yù)防控制等業(yè)務(wù)項目支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比,今年支出增加656.34萬元,增長93.16%,主要原因:本機(jī)構(gòu)屬于2020年9月新成立單位,上年是四個月數(shù)據(jù),今年是全年數(shù)據(jù)。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比,今年沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2021年度財政撥款支出704.52萬元,其中:基本支出571.75萬元,項目支出132.77萬元。與上年相比,財政撥款支出增加656.34萬元,增長93.16%,主要原因:本機(jī)構(gòu)屬于2020年9月新成立單位,上年是四個月數(shù)據(jù),今年是全年數(shù)據(jù)。與年初預(yù)算相比,2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項目完成年初預(yù)算的100%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出704.52萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會保障和就業(yè)支出77.19萬元,占10.95%;衛(wèi)生健康支出577.62萬元,占82%;住房保障支出49.69萬元,占7.05%。
1.社會保障和就業(yè)支出77.19萬元,具體包括:
(1)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)2.27萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休支出,完成年初預(yù)算的101%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。
(2)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)59.49萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,完成年初預(yù)算的101%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。
(3)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)4.79萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,完成年初預(yù)算的101%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。
(4)社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)7.37萬元,主要是病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于你年初預(yù)算數(shù)。
(5)社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)3.25萬元,主要是除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于你年初預(yù)算數(shù)。
2.衛(wèi)生健康支出577.62萬元,包括:
(1)衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)(項)1.37萬元,主要是除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事物方面的支出,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于你年初預(yù)算數(shù)。
(2)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)(項)249.12萬,主要是衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于你年初預(yù)算數(shù)。
(3)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生(項)1.81萬元,主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于你年初預(yù)算數(shù)。
(4)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生支出(項)3.74萬元,主要是重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出,完成年初預(yù)算的80%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是一是有的項目還未完工,部分經(jīng)費還未結(jié)算。
(5)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出296.29萬元,主要是除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。完成年初預(yù)算的80%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是一是有的項目還未完工,部分經(jīng)費還未結(jié)算。
(6)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)25.26萬元,主要是財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于你年初預(yù)算數(shù)。
3.住房保障支出49.69萬元,具體包括:
(1)住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)49.69萬元,主要是行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于你年初預(yù)算數(shù)。
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.45萬元,完成年初預(yù)算的80%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是減少車輛外出。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1.45萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0。完成年初預(yù)算的0。2021年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。2021年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0。
2.公務(wù)接待費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0。完成年初預(yù)算的0。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0。
3.公務(wù)用車購置及運行費1.45萬元,占“三公”經(jīng)費支出的80%。完成年初預(yù)算的80%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是減少車輛外出。比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0。
其中:公務(wù)用車購置費0萬元,,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛,公務(wù)用車運行維護(hù)費1.45萬元,主要用于車輛維修維護(hù)費等,截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量4輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出571.74萬元,其中:人員經(jīng)費523.44萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、離休費、、撫恤金、住房公積金;日常公用經(jīng)費48.3萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、物業(yè)費、差旅費、維修(護(hù))費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出48.3萬元,比上年增加38.47萬元,增長79.65%,主要原因是本機(jī)構(gòu)屬于2020年9月新成立單位,上年是四個月數(shù)據(jù),今年是全年數(shù)據(jù)。
(二)政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0;服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,共有車輛4輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車4輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,應(yīng)急用車主要是應(yīng)急、運送二類苗;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效情況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
(1)績效自評情況。
根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求,我部門未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
16.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
17.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費開出。
18.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
19.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
20.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
21.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)(項):反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事物方面的支出。
22.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。
23.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生(項):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
24.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生支出(項):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
25.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出:反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
26.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
27.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣疾病預(yù)防控制中心2021年度決算表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算總表
五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
《盤山縣疾病預(yù)防控制中心2021年度決算公開表》.xls
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789