盤山縣人大常務(wù)委員會2021年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣人大常務(wù)委員會概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣人大常務(wù)委員會2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣人大常務(wù)委員會2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算
第一部分 盤山縣人大常務(wù)委員會概況
一、主要職責(zé)
盤山縣人大常務(wù)委員會是縣人民代表大會的常設(shè)機關(guān),對盤山縣人民代表大會負責(zé)并報告工作。盤山縣人大常委會行使下列職權(quán):
(1)、在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行;
(2)、領(lǐng)導(dǎo)、主持縣人民代表大會代表的選舉;
(3)、召集縣人民代表大會會議,討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項;
(4)、根據(jù)縣人民政府的建議,決定對本縣內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更;
(5)、監(jiān)督縣人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院和人民檢察院的工作,聯(lián)系縣人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見;
(6)、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會及人大主席團的不適當(dāng)?shù)臎Q議;
(7)、撤銷縣人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q議和命令;
(8)、在縣人民代表大會閉會期間,決定副縣長的個別任免;
(9)、在縣長和監(jiān)察委員會主任、人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候,從縣人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選;
(10)、決定代理檢察長,須報市人民檢察院和人大常委會備案;
(11)、根據(jù)縣長的提名,決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長的任免;
(12)、根據(jù)監(jiān)察委員會主任的提名,決定縣監(jiān)察委員會副主任、委員的任免;
(13)、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定,任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員;
(14)、在縣人民代表大會閉會期間,決定撤銷個別副縣長;
(15)、決定撤銷由它任命的縣人民政府其他組成人員,監(jiān)察委員會副主任、委員,人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員;
(16)、在縣人民代表大會閉會期間,補選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表;
(17)、決定授予地方的榮譽稱號等。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣人大常務(wù)委員會2021年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括:盤山縣人民代表大會常務(wù)委員會。
第二部分 盤山縣人大常務(wù)委員會2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
(一)收入總計453.65萬元,包括:
1.財政撥款收入403.92萬元,占收入總計的89%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入403.92萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.73萬元,占收入總計的11%。主要是會議費等。
與上年相比,今年收入減少113.99萬元,降低22%,主要原因:績效工資未發(fā)放,會議費未全部支付。
(二)支出總計453.65萬元,包括:
1.基本支出345.34萬元,占支出總計的76%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出295.90萬元,對個人和家庭的補助支出18.05萬元,商品和服務(wù)支出31.39萬元。
2.項目支出108.31萬元,占支出總計的24%。主要包括商品服務(wù)支出98.20萬元,資本性支出10.11萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比,今年支出減少62.89萬元,降低12%,主要原因:一是績效工資未發(fā)放;二是會議費未全部支付。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少59.50萬元,降低100%,主要原因:財政記賬模式變更。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2021年度財政撥款支出453.65萬元,其中:基本支出345.34萬元,項目支出108.31萬元。與上年相比,財政撥款支出減少62.89萬元,降低12%,主要原因:一是績效工資未發(fā)放;二是會議費未全部支付。
與年初預(yù)算相比,2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的94%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的90%,項目完成年初預(yù)算的109%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出453.65萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出353.66萬元,占78%;社會保障和就業(yè)支出52.40萬元,占12%;衛(wèi)生和健康支出14.36萬元,占3%;住房保障支出33.23萬元,占7%。
1.一般公共服務(wù)支出353.66萬元,具體包括:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)行政運行(項)245.36萬元,主要是工資福利等支出,完成年初預(yù)算的80.30%,決算數(shù)小年初預(yù)算數(shù)的原因主要是績效工資未發(fā)放。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)10.00萬,主要是辦公設(shè)備支出,完成年初預(yù)算數(shù)34.48%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因主要是預(yù)計改造會議室的項目沒有發(fā)生。
(3)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大會議(項)98.31萬,主要是會議費支出,完成年初預(yù)算的140.44%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要一是日常常委會議費計算在內(nèi);二是代表工作經(jīng)費列入會議費。
2. 社會保障和就業(yè)支出52.40萬元,具體包括:
(1)社會保障支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)18.05萬元,主要是遺屬補助等支出,完成年初預(yù)算的339.29%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是遺屬人員補助提高、補發(fā)退休工資。
(2)社會保障支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)34.35萬元,主要是養(yǎng)老保險繳費等支出,完成年初預(yù)算的100.29%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是每年正常滾動調(diào)整。
3. 衛(wèi)生健康支出14.36萬元,具體包括:
(1)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)14.36萬元,主要是醫(yī)療保險等支出,完成年初預(yù)算的98.83%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員晉升,無需繳納醫(yī)療保險。
4. 住房保障支出33.22萬元,具體包括:
(1)住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)33.22萬元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的132.61%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是基數(shù)調(diào)增。
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國(境)費0萬元。2021年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2021年因公出國(境)費與上年一樣,都為0萬元。
2.公務(wù)接待費0萬元。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費與上年一樣,都為0萬元。
3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元,2021年公務(wù)用車購置及運行費與上年一樣,都為0萬元。
其中:公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元,截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出345.34萬元,其中:人員經(jīng)費313.95萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、退休費、生活補助、住房公積金、;日常公用經(jīng)費31.39萬元,主要包括辦公費、手續(xù)費、其他交通費、辦公設(shè)備購置。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出31.39萬元,比上年減少0.59萬元,降低%,主要原因是2%,主要原因是辦公費用減少。
(二)政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,共有車輛0輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16. 一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17.一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
18.一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大會議(項):反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
19.社會保障支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
20.社會保障支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
22.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣人大常務(wù)委員會2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
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