盤山縣婦女兒童事務服務中心2024年度單位預算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣婦女兒童事務服務中心單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算單位構成
第二部分 盤山縣婦女兒童事務服務中心2024年度單位預算報表
一、2024年度收支總體情況表
二、2024年度收入預算總表
三、2024年度支出總體情況表
四、2024年度財政撥款收支總體情況表
五、2024年度一般公共預算支出情況表
六、2024年度一般公共預算基本支出情況表
七、2024年度一般公共預算“三公”經費支出表
八、2024年度政府性基金預算支出情況表
九、2024年部門綜合預算項目支出表
十、部門(單位)整體績效目標表
十一、本級部門預算項目(政策)績效目標表
第三部分 盤山縣婦女兒童事務服務中心2024年度單位預算相關情況說明
一、2024年單位預算收支情況總體說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
四、國有資產占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣婦女兒童事務服務中心單位概況
一、單位主要職責
(一)服務全縣婦女兒童事業(yè)發(fā)展,為縣婦聯(lián)維護婦女權益,促進婦女發(fā)展提供技術性支持和服務性保障。
(二)為公益性社會組織和巾幗志愿者隊伍提供服務。參與家庭文明建設,開展家庭、婦女、兒童相關公共服務和興趣培訓。
(三)為婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)提供服務,承接婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)技能培訓,協(xié)調社會資源,幫扶困難婦女兒童。
(四)承擔縣婦女聯(lián)合會交辦的其他工作。
二、機構設置情況
根據(jù)本單位主要職責,機構設置如下:綜合辦公室
三、預算單位構成
第二部分 盤山縣婦女兒童事務服務中心2024年度單位預算公開報表
公開01表:2024年度收支總體情況表
公開02表:2024年度收入預算總表
公開03表:2024年度支出總體情況表
公開04表:2024年度財政撥款收支總體情況表
公開05表:2024年度一般公共預算支出情況表
公開06表:2024年度一般公共預算基本支出情況表
公開07表:2024年度一般公共預算“三公”經費支出表
公開08表:2024年度政府性基金預算支出情況表
公開09表:2024年部門綜合預算項目支出表
公開10表:部門(單位)整體績效目標表
公開11表:本級部門預算項目(政策)績效目標表
第三部分 盤山縣婦女兒童事務服務中心2024年度單位預算相關情況說明
一、2024年單位預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》(盤縣財發(fā)[2024]4號)要求:
1.收入預算35.72萬元。其中,一般公共預算收入35.72萬元。
2.支出預算35.72萬元。其中,一般公共服務支出29.11萬元,社會保障和就業(yè)支出3.31萬元,衛(wèi)生健康支出1.23萬元,住房保障支出2.07萬元。
3.與2023年度預算比,收入增加35.72萬元,增加100%。原因是盤山縣婦女兒童事務服務中心為2023年9月新成立事業(yè)單位,新招錄2人,調轉1人,人員增加。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2024年度“三公”經費預算支出0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。
2024年度“三公”經費預算支出比2023年度預算增加了0萬元。
三、事業(yè)單位運行經費預算安排使用情況說明
2024年事業(yè)單位運行經費預算安排0.73萬元,比2023年預算增加0.73萬元,增加100%。盤山縣婦女兒童事務服務中心為2023年9月新成立事業(yè)單位。其中:辦公費0.2萬元、印刷費0.14萬元、殘疾人保障金0.39萬元。
四、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日,盤山縣婦女兒童事務服務中心固定資產總額0萬元,其中,流動資產0萬元,固定資產0萬元。固定資產中共有房屋面積0平方米,價值0萬元;共有車輛0輛(一般公務用車0輛,其他用車0輛),價值0萬元;單價100萬元(含)以上的專用設備0萬元;其他固定資產0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》(盤縣財發(fā)[2024]4號),支出預算中政府采購預算0萬元,政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預算管理要求,盤山縣婦女兒童事務服務中心2024年已編制部門整體績效目標,應編制特定目標類的項目績效0個,實際編制特定目標類項目績效0個,涉及資金0萬元,編制績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目)為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
11.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心,醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
13.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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